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文档简介
应收业务操作流程应收业务流程1:发票处理-收款(银行转账收款)-结算处理/凭证处理-期末对帐应收业务流程2:发票处理-收到票据-票据收款-凭证处理-期末对帐1. 发票处理1.1进入供应-销售管理-销售出库-销售出库维护,进入过算滤界面1.2双击进入出库单序时簿选择出库单-点击上排“下推”-选择发票类型-点击生成/确定1.3进入发票界面-录入往来科目-核对单价金额,确认无误后保存/审核/钩稽1.4按下图进入发票查询界面1.5在此界面可进行修改,删除等业务操作2收款2.1进入发票维护界面,双击进入2.2点击上排下推收款单2.3维护收款单(现金科目/实收金额/往来科目/单据金额是否对应实收金额)保存/审核/核销.2.4查询核销日志3.票据业务3.1进入财务会计-应收款管理-票据处理-应收票据新增3.2.录入票据信息3.3点击保存/审核,确定生成收款单3.4进入收款单维护界面,录入收款单信息3.5 票据到期收款,进入票据序时簿界面,选择票据,点击收款3.6录入结算科目,核对金额,点击确定,3.7票据收款查询4.凭证处理4.1进入财务会计-应收款管理-凭证处理-凭证生成4.2选择事务类型,点击进入4.3凭证模板4.4生成凭证4.5凭证查看5.期末
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