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文档简介
泓域咨询MACRO/ 电工仪器仪表项目投资立项申请电工仪器仪表项目投资立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人陶xx(三)项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积23625.14平方米(折合约35.42亩),其中:净用地面积23625.14平方米(红线范围折合约35.42亩)。项目规划总建筑面积24333.89平方米,其中:规划建设主体工程17697.00平方米,计容建筑面积24333.89平方米;预计建筑工程投资2103.43万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电工仪器仪表,根据市场情况,预计年产值20428.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6067.80(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2103.433118.21171.316067.801.1工程费用万元2103.433118.2112268.511.1.1建筑工程费用万元2103.432103.4325.87%1.1.2设备购置及安装费万元3118.213118.2138.36%1.2工程建设其他费用万元846.16846.1610.41%1.2.1无形资产万元444.75444.751.3预备费万元401.41401.411.3.1基本预备费万元233.76233.761.3.2涨价预备费万元167.65167.652建设期利息万元3固定资产投资现值万元6067.806067.802、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2062.02万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12268.515273.0910488.9612268.5112268.5112268.511.1应收账款万元3680.551472.222760.413680.553680.553680.551.2存货万元5520.832208.334140.625520.835520.835520.831.2.1原辅材料万元1656.25662.501242.191656.251656.251656.251.2.2燃料动力万元82.8133.1262.1182.8182.8182.811.2.3在产品万元2539.581015.831904.692539.582539.582539.581.2.4产成品万元1242.19496.87931.641242.191242.191242.191.3现金万元3067.131226.852300.353067.133067.133067.132流动负债万元10206.494082.607654.8710206.4910206.4910206.492.1应付账款万元10206.494082.607654.8710206.4910206.4910206.493流动资金万元2062.02824.811546.512062.022062.022062.024铺底流动资金万元687.33274.94515.50687.33687.33687.333、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8129.82万元,其中:固定资产投资6067.80万元,占项目总投资的74.64%;流动资金2062.02万元,占项目总投资的25.36%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2103.43万元,占项目总投资的25.87%;设备购置费3118.21万元,占项目总投资的38.36%;其它投资846.16万元,占项目总投资的10.41%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6067.80+2062.02=8129.82(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8129.82133.98%133.98%100.00%2项目建设投资万元6067.80100.00%100.00%74.64%2.1工程费用万元5221.6486.05%86.05%64.23%2.1.1建筑工程费万元2103.4334.67%34.67%25.87%2.1.2设备购置及安装费万元3118.2151.39%51.39%38.36%2.2工程建设其他费用万元444.757.33%7.33%5.47%2.2.1无形资产万元444.757.33%7.33%5.47%2.3预备费万元401.416.62%6.62%4.94%2.3.1基本预备费万元233.763.85%3.85%2.88%2.3.2涨价预备费万元167.652.76%2.76%2.06%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6067.80100.00%100.00%74.64%5建设期间费用万元6流动资金万元2062.0233.98%33.98%25.36%7铺底流动资金万元687.3411.33%11.33%8.45%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.55%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率5.55%,固定资产投资强度171.31万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12953.1612953.1617697.0017697.001682.711.1主要生产车间7771.907771.9010618.2010618.201043.281.2辅助生产车间4145.014145.015663.045663.04538.471.3其他生产车间1036.251036.251026.431026.43100.962仓储工程2748.192748.194313.984313.98298.322.1成品贮存687.05687.051078.491078.4974.582.2原料仓储1429.061429.062243.272243.27155.132.3辅助材料仓库632.08632.08992.22992.2268.613供配电工程146.57146.57146.57146.5711.403.1供配电室146.57146.57146.57146.5711.404给排水工程168.56168.56168.56168.5610.204.1给排水168.56168.56168.56168.5610.205服务性工程1740.521740.521740.521740.52120.365.1办公用房939.82939.82939.82939.8271.345.2生活服务800.70800.70800.70800.7053.776消防及环保工程491.01491.01491.01491.0138.206.1消防环保工程491.01491.01491.01491.0138.207项目总图工程73.2973.2973.2973.29-110.977.1场地及道路硬化4945.84886.83886.837.2场区围墙886.834945.844945.847.3安全保卫室73.2973.2973.2973.298绿化工程1520.2753.21合计18321.3024333.8924333.892103.43(四)设备方案项目计划购置设备共计135台(套),设备购置费3118.21万元。五、节能与环保1、项目年用电量1314711.83千瓦时,折合161.58吨标准煤。2、项目年总用水量13576.57立方米,折合1.16吨标准煤。3、“电工仪器仪表项目投资建设项目”,年用电量1314711.83千瓦时,年总用水量13576.57立方米,项目年综合总耗能量(当量值)162.74吨标准煤/年。达产年综合节能量54.25吨标准煤/年,项目总节能率28.74%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业园发展规划,符合某产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“电工仪器仪表项目”主要从事电工仪器仪表项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电工仪器仪表项目选址于某产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业园环境保护规划要求。因此,建设项
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