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文档简介
科技有限公司 供应商评审表 供应商类别 评审日期 供应商名称 供应产品 供应商编号 地址 电话 总得分 评审结果 优良 合格 不合格 会签 评审项目和评审部门评审项目和评审部门 要素权重序号分项满分评审部门评估得分 1质量管理体系45品质部 2教育培训30品质部 3文件控制25品质部 4产品标识25品质部 5过程控制50品质部 6检验和试验25品质部 7不合格品控制25品质部 8客户投诉25品质部 9内部审核25品质部 10包装15品质部 合计290 质量体系及过程控制 分析能力 40 折合分数40 11物料认证能力25采购部 12采购能力35采购部 13成本控制能力15采购部 14供应商财务评估15采购部 15品质行业水平10采购部 16ROHS REACH 环保合同管 理体系及执行能力 125采购部 合计225 新物料制作及成本 控制能力 20 折合分数20 17计划模式25物控部 18物料管理30物控部 19急单处理15物控部 20合同评审20物控部 21供应商交期变更 515物控部 合计105 采购管理及订单履行20 折合分数20 22生产设备以及仪器55研发部 23工艺规范20研发部 24现场工艺情况30研发部 25工艺变更20研发部 合计125 现场设备以及工艺能 力 10 折合分数10 26新产品导入能力 体系 25研发部 27工程问题分析处理能力25研发部 新产品导入和工程技 术能力 10 合计50 折合分数10 评分标准 评审项目条件打分标准 未涉及的项目N A 没有此项要求0 有此项要求 但完全没有得到执行0 20 有此项要求 但执行不彻底 或没有采取必要措施保证要求得以落实20 60 此项要求已执行 效果显著60 100 供应商分类 一类 所有关键器件的供应商 比如 半导体 电解电容 结构件 PCBA 板 显示屏等 二类 电阻 电容 连接器 磁性材料等 三类 辅助材料 绝缘材料 包料 小五金 四类 服务类供应商 分项评估表一分项评估表一 质量体系和控制质量控制分析能力质量体系和控制质量控制分析能力 得分 项 目 审核内容 0 0 1 0 1 1 3 0 3 1 5 0 审 核 说 明 评 审 部 门 是否有完善的组织架构 包括部门组织架构 是否通过了 ISO 9001 国际体系或其它体系认证 是否有专门的质量管理部门和完善的管理系统 是否有制定可供员工学习和理解的质量方针 是否制定可量化的质量和管理目标 有否统计和分析 员工的岗位职责和权限有否得到确定和沟通 是否有制定环保产品推行和管理制度并执行 是否有制定产品召回制度并执行 质量 管理 体系 哪些产品和原材料取得了安规认证 是否有专业的内部和外部培训团队 新员工是否进行上岗培训 新员工上岗前是否取得上岗证书 研发 技术人员人数所占比例 10 以上 品质人员所占比例 5 10 教育 和培 训 是否有定期培训计划 文件 包括工艺规范 图纸 标准和 BOM 清单等 的版本 是否进行定期维护 以保证生产现场使用文件是最新版 本或当前使用版本 文件的版本升级维护和发放流程 现场观察 收到 ECO 后对存档文件和生产现场使用的文件进行及时 更改 保证 ECO 的有效执行 是否有文件规定生产文件的接收 发放和回收并有专人 执行 将过时的文件从所有使用的场所撤除或确保防止误用 文件 控制 生产支持文件是否有版本控制 产品生产过程中有标识区分产品的型号 状态 数量等 信息 产品 标识对生产中的物料进行标识以区分物料的型号 规格 状 态等 对生产区域进行标识以区分物料区域 存储区域 检验 区域方便生产 对产品的检验状态进行标识以区分产品的送检情况便于 检验 对故障品和合格品进行标识以区分不良品便于跟踪 有流程及表格规定 控制 监控产品加工的过程状态 工序 作业者 工具 时间 数量等 对加工过程可 实施正向跟踪及逆向追溯 根据客户要求操作指导书转换策略是什么 转化过程中 需要注意什么 生产设备定期维护和保养 设备的状态标识清楚 是否 有保养策略和记录 是否有关键工序识别 认证和特殊要求 有对产品存放 堆叠的措施以保证产品的安全 有在线质量采集 录入和统计分析系统 有产品质量指标在线时时预警 停线控制机制及控制系 统 有全过程的质量追溯系统 做到从原材料 制程到发货 的全过程的质量追溯 对原材料在制程段发现的物料来料质量问题 是否有线 数据采集及统计分析的系统 过程 控制 将产量 缺陷向内外部客户进行通报 保存记录作为产品通过检验和试验的依据 目前年限是 多少 有详细的检验指导文件指导检验人员作业 检验人员清楚产品的检验项目和检验内容并严格执行 检定标准是否可以溯源到国家或国际标准 检验 和试 验 产品最终检验 出厂检验 人员通过培训并有相应资格 能否提供不合格品鉴别控制和文件或者流程 如何控制不合格品受控以防止非预期的使用 不合格品的控制办法和效果 返工 降级 拒收等 经修理或返工的物品或材料根据文件化的程序重新加工 各检验流程 不格 品控 制 接到客户的问题反馈后 主要指巡检问题和投诉 是否 及时对过程进行控制并固化到作业指导书里面 是否有专职人员处理客户回馈的品质 服务问题 有无文件对客户投诉处理时限和方法进行合理定义 是否形成合理 正式的书面回复报告 8D 改善报告 管理程序中是否明确客退品的处置方式 客户 投诉 客户投诉及客退品是否进行统计分析以至于改进 是否按文件要求每年进行定期审核 内审者是否经过培训并取得相关证书 内审者的选择和操作能否保证审核的客观和公正 审核结果是否涉及到系统层面的改善而不是停留在问题 表面 内部 审核 纠正 预防措施是否得当 是否形成闭环 包装 和运 包装是否有操作指导书 包装是否有明确的防水 防潮 防压的标识 输 产品的运输是否需要特定的运输方式 若需要 是否明 确 分项评估表二 新物料制作及成本控制能力采购管理及订单履行 分项评估表二 新物料制作及成本控制能力采购管理及订单履行 得分项目审核内容 00 1 0 1 1 3 0 3 1 5 0 审 核 说 明 评 审 部 门 购进的物料有无全部经过认证 材料认证是否有规范化的标准 是否有样品检验及试验程序 使用何种分析方法 有无辅料认证能力 能力如何 物料认证 能力 有无完整的替代流程和方案 能否提供样品及交货产品 ROHS REACH 的环保文件 如 ROHS REACH 报告 成分表 组份表 声明 申报表 符合性说明 MSDS 等 是否将以上所有 ROHS REACH 的相关环保文件列入清 单统一管理并更新 是否将以上所有 ROHS REACH 的相关环保文件列入清 单统一管理并更新 设计开发 接受订单时有无考虑须符合 ROHS REACH 法规的因素 原料样品及承认书阶段有无对收集到的进行 ROHS REACH 法规及客户环保要求的符合性进行确认 和检查 在选择下级供应商时是否将 ROHS REACH 体系及执行 能力作为必备的条件 并进行验证 不符合的不能 作为合格供应商 不得下达订单的文件规定及执行 记录 能否签订 ROHS REACH 环保合同并执行 是否建立 ROHS REACH 环保管理体系并任命环保管理 代表 是否建立 ISO14001 QC 环境管理体系并通过认证 是否在定期内审检查表内包含 ROHS REACH 体系执行 检查的内容 发现 ROHS REACH 环保不良是否追踪彻底改善并保持 相关记录 有没有形成产品或原料有 ROHS REACH 方面的问题须 报第三方检测取得 ROHS REACH 报告进行验证的文件 规定并保持相关记录 是否有 ROHS REACH 体系有效运作的记录或证明文件 是否建立 ROHS REACH 有毒有害物质管理的限量标准 ROHS R EACH 环保合 同管理 及执行 能力 设计开发 接受订单时到产品试产 量产有无验证 ROHS REACH 法规的符合性 是否建立来料 ROHS REACH 有毒有害物质检测的作业 标准及执行记录 制程控制 成品检验等环节全过 程防止环保与非环保混淆和标识的文件规定及记录 是否在设计 物料材质 供应商等工程变更时考虑 ROHS REACH 法规 并在验证变更后状态的 ROHS REACH 法规的符合性的文件规定及记录 公司环保管理代表及体系 采购 生产等负责人是否 取得 RoHS REACH 环保管理外部培训资格证书 是否有公司内部环境在职及新进人员的相关人员 RoHS REACH 方面培训记录 RoHS REACH 内部环境培训讲师是否具有外部培训资 格证书 是否验证下级供应商与原料供应商的 RoHS REACH 环 保合同的签订的记录 是否验证下级供应商与原料供应商在样品承认时须 提交 RoHS REACH 证明文件 并对环保文件的符合性 进行确认的记录 是否验证下级供应商对原料供应商 RoHS REACH 环保 体系及执行能力 产品实现全过程的止环保与非环 保混淆和标识的文件规定及记录进行检查的记录 是否验证下级供应商对原料供应商有 ROHS REACH 方 面的问题须报第三方检测取得 ROHS REACH 报告进行 验证的文件规定及记录 ROHS R EACH 环保合 同管理 及执行 能力 是否验证下级供应商对原料供应商将所有环保文件 列入清单管理的记录 采购部门的如何运作 包括如何认证供应商 管理 供应商 执行采购 需求信息处理等 是否满足需 求 是否有上年度的采购量和采购金额 主要采购物料 种类以及海外采购所占的比例和种类 具备哪类原材料的采购优势 主要供应商及主要供应商的在行业地位 紧急需求物料的解决方法 最长的采购周期是多久 涉及哪些物料 采购能 力 是否与供应商建立不良物料处理流程 当客户要求季度 年度降价 该采取哪些方面达成 当客户接受到终端客户要求降价 该采取哪些方面 与客户达成 成本控 制能力 当客户新项目成本超标 该采取哪些方面达成 资金流评价 应收款 年销售收入 小于 5 5 分 5 10 4 分 10 15 3 分 15 20 2 分 20 25 1 分 25 以上 0 分 供应商 财务评 估 物料管理能力 库存 年销售收入 小于 10 5 分 10 15 4 分 15 20 3 分 20 25 2 分 25 30 1 分 30 以上 0 分 3 个月库存 控股情况 国有集团与跨国集团或多集团控股 5 分 外资 国有或合资制造企业 4 分 国有企业 3 分 私营制造业 2 分 上规模私营贸易公司 1 分 产品直通率能否达到行业水平 每低 3 递减 1 分 品质行 业水平 相关品质目标能否达到我司对应的品质要求及标准 分项评估表三 采购管理及订单履行 分项评估表三 采购管理及订单履行 得分 项目审核内容 0 0 1 0 1 1 3 0 3 1 5 0 审 核 说 明 评 审 部 门 有规范化的计划控制流程 有 IT 工具支撑 如 MRPII SAP 系统等 计划人员是否清楚各个关键工序的正常产能和峰值 产能 生产加工周期是否合理 是否符合行业标准 计划模式 生产计划不能满足时如何处理 是否有专门的材料仓库 材料的标识和管理是否清晰和准确 对客户提供物料的管理方式 材料的存放环境是否合理 是否有管控 物料是否执行先进先出 物料管理 关键材料本体上是否标识生产日期 是否有规定紧急定单处理流程 紧急定单的响应时间 各个环节对紧急定单是否有 明确的标识 急单处理 紧急单交货周期是否符合我司的要求 是否有合理的合同评审程序 合同要求是否被存档并可查核 是否有最小定货量和定货金额限制 合同评审 是否规定合同签返时间 下级供应商交期变更是否有相关文件通知并保存 下级供应商交期变更是否有相关人员评审并保存 供应商交 期变更 交期变更是否有相关文件知会客户并保存 分项评估表四 现场设备及工艺能力 分项评估表四 现场设备及工艺能力 得分 项目审核内容 0 0 1 0 1 1 3 0 3 1 5 0 审 核 说 明 评 审 部 门 提供详细的设备清单并对关键设备作出标识 设备是否有作业指导文件 设备的使用年限如何 采用最新设备的比例 设备的极限加工精度和尺寸能否满足我司的要求 是否有定期的检修和校准机制 生 产 设 备 及 仪 器 过程和出厂检验的仪器和工具能否满足我司精度的要求 现有设备的产能 能否满足我司定单的要求 检测设备是否具有自动化检测和记录能力 有无设备保养计划和记录 设备是否有操作错误自动防护装置 是否有工艺设计规范 是否形成了整线常规加工能力 常规类产品是否有推荐的工艺流程 工艺 规范 对超出工艺能力外的产品 是否有辅助的工艺方法支持 生产现场 5S 是否规范 现场生产的产品是否有完整的工艺流程图 现场生产的产品各工序是否都有作业文件支持 作业文件描述是否清楚 是否能正确的理解 生产现场是否需要防静电 防静电措施是否有效 现场 工艺 情况 生产现场是否需要防尘 措施是否有效 设计变更是否有效转化为工艺变更内容 工艺变更是否进行版本控制并能执行 临时工艺变更是否规定有效期和使用范围及切换形式 工艺 变更 关键材料 设备 工序变更有无做小批量验证及记录 分项评估表五 新产品导入及工程技术分析能力 分项评估表五 新产品导入及工程技术分析能力 得分 项目审核内容 0 0 1 0 1 1 3 0 3 1 5 0 审 核 说 明 评 审 部 门 是否有新产品导入的规范 查检表等 是否具有新产品导入的专门人员和设备 是否有记录新产品导入的过程质量数据 是否具备新产品导入的模具 治具的开发能力 新产品导 入能力 新产品转产前是否经过客户确认 是否有专门的工程部门 工程部门人员分工是否明确 工程人员素
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