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文档简介

泓域咨询MACRO/ 功夫酸项目立项申请报告功夫酸项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人黄xx(三)项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积23658.49平方米(折合约35.47亩),其中:净用地面积23658.49平方米(红线范围折合约35.47亩)。项目规划总建筑面积25314.58平方米,其中:规划建设主体工程18617.02平方米,计容建筑面积25314.58平方米;预计建筑工程投资1856.02万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为功夫酸,根据市场情况,预计年产值8327.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6758.81(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1856.022441.07190.556758.811.1工程费用万元1856.022441.075206.561.1.1建筑工程费用万元1856.021856.0223.64%1.1.2设备购置及安装费万元2441.072441.0731.09%1.2工程建设其他费用万元2461.722461.7231.35%1.2.1无形资产万元1139.261139.261.3预备费万元1322.461322.461.3.1基本预备费万元555.92555.921.3.2涨价预备费万元766.54766.542建设期利息万元3固定资产投资现值万元6758.816758.812、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1092.58万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5206.563806.474157.475206.565206.565206.561.1应收账款万元1561.971015.281093.381561.971561.971561.971.2存货万元2342.951522.921640.072342.952342.952342.951.2.1原辅材料万元702.88456.88492.02702.88702.88702.881.2.2燃料动力万元35.1422.8424.6035.1435.1435.141.2.3在产品万元1077.76700.54754.431077.761077.761077.761.2.4产成品万元527.16342.66369.01527.16527.16527.161.3现金万元1301.64846.07911.151301.641301.641301.642流动负债万元4113.982674.092879.794113.984113.984113.982.1应付账款万元4113.982674.092879.794113.984113.984113.983流动资金万元1092.58710.18764.811092.581092.581092.584铺底流动资金万元364.19236.73254.94364.19364.19364.193、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7851.39万元,其中:固定资产投资6758.81万元,占项目总投资的86.08%;流动资金1092.58万元,占项目总投资的13.92%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1856.02万元,占项目总投资的23.64%;设备购置费2441.07万元,占项目总投资的31.09%;其它投资2461.72万元,占项目总投资的31.35%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6758.81+1092.58=7851.39(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7851.39116.17%116.17%100.00%2项目建设投资万元6758.81100.00%100.00%86.08%2.1工程费用万元4297.0963.58%63.58%54.73%2.1.1建筑工程费万元1856.0227.46%27.46%23.64%2.1.2设备购置及安装费万元2441.0736.12%36.12%31.09%2.2工程建设其他费用万元1139.2616.86%16.86%14.51%2.2.1无形资产万元1139.2616.86%16.86%14.51%2.3预备费万元1322.4619.57%19.57%16.84%2.3.1基本预备费万元555.928.23%8.23%7.08%2.3.2涨价预备费万元766.5411.34%11.34%9.76%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6758.81100.00%100.00%86.08%5建设期间费用万元6流动资金万元1092.5816.17%16.17%13.92%7铺底流动资金万元364.195.39%5.39%4.64%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.03%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率6.94%,固定资产投资强度190.55万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12382.6712382.6718617.0218617.021501.461.1主要生产车间7429.607429.6011170.2111170.21930.911.2辅助生产车间3962.453962.455957.455957.45480.471.3其他生产车间990.61990.611079.791079.7990.092仓储工程2627.162627.164353.414353.41255.352.1成品贮存656.79656.791088.351088.3563.842.2原料仓储1366.121366.122263.772263.77132.782.3辅助材料仓库604.25604.251001.281001.2858.733供配电工程140.12140.12140.12140.129.253.1供配电室140.12140.12140.12140.129.254给排水工程161.13161.13161.13161.138.274.1给排水161.13161.13161.13161.138.275服务性工程1663.871663.871663.871663.8797.595.1办公用房957.36957.36957.36957.3640.885.2生活服务706.51706.51706.51706.5154.576消防及环保工程469.39469.39469.39469.3930.976.1消防环保工程469.39469.39469.39469.3930.977项目总图工程70.0670.0670.0670.06-101.027.1场地及道路硬化4468.28817.91817.917.2场区围墙817.914468.284468.287.3安全保卫室70.0670.0670.0670.068绿化工程1547.0254.15合计17514.3825314.5825314.581856.02(四)设备方案项目计划购置设备共计59台(套),设备购置费2441.07万元。五、节能与环保1、项目年用电量1144331.42千瓦时,折合140.64吨标准煤。2、项目年总用水量7936.14立方米,折合0.68吨标准煤。3、“功夫酸项目投资建设项目”,年用电量1144331.42千瓦时,年总用水量7936.14立方米,项目年综合总耗能量(当量值)141.32吨标准煤/年。达产年综合节能量54.96吨标准煤/年,项目总节能率27.00%,能源利用效果良好。4、项目符合某新区发展规划,符合某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“功夫酸项目”主要从事功夫酸项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性功夫酸项目选址于某新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某

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