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泓域咨询MACRO/ 支电子信息用大规格炉芯管项目立项申请报告支电子信息用大规格炉芯管项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人余xx(三)项目承办单位简介公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14107.05平方米(折合约21.15亩),其中:净用地面积14107.05平方米(红线范围折合约21.15亩)。项目规划总建筑面积19326.66平方米,其中:规划建设主体工程12261.95平方米,计容建筑面积19326.66平方米;预计建筑工程投资1381.58万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为支电子信息用大规格炉芯管,根据市场情况,预计年产值6129.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3821.59(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1381.581504.05180.693821.591.1工程费用万元1381.581504.054224.091.1.1建筑工程费用万元1381.581381.5830.98%1.1.2设备购置及安装费万元1504.051504.0533.73%1.2工程建设其他费用万元935.96935.9620.99%1.2.1无形资产万元415.51415.511.3预备费万元520.45520.451.3.1基本预备费万元247.28247.281.3.2涨价预备费万元273.17273.172建设期利息万元3固定资产投资现值万元3821.593821.592、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金638.06万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4224.091915.173144.214224.094224.094224.091.1应收账款万元1267.23570.25887.061267.231267.231267.231.2存货万元1900.84855.381330.591900.841900.841900.841.2.1原辅材料万元570.25256.61399.18570.25570.25570.251.2.2燃料动力万元28.5112.8319.9628.5128.5128.511.2.3在产品万元874.39393.47612.07874.39874.39874.391.2.4产成品万元427.69192.46299.38427.69427.69427.691.3现金万元1056.02475.21739.221056.021056.021056.022流动负债万元3586.031613.712510.223586.033586.033586.032.1应付账款万元3586.031613.712510.223586.033586.033586.033流动资金万元638.06287.13446.64638.06638.06638.064铺底流动资金万元212.6895.71148.88212.68212.68212.683、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4459.65万元,其中:固定资产投资3821.59万元,占项目总投资的85.69%;流动资金638.06万元,占项目总投资的14.31%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1381.58万元,占项目总投资的30.98%;设备购置费1504.05万元,占项目总投资的33.73%;其它投资935.96万元,占项目总投资的20.99%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3821.59+638.06=4459.65(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4459.65116.70%116.70%100.00%2项目建设投资万元3821.59100.00%100.00%85.69%2.1工程费用万元2885.6375.51%75.51%64.71%2.1.1建筑工程费万元1381.5836.15%36.15%30.98%2.1.2设备购置及安装费万元1504.0539.36%39.36%33.73%2.2工程建设其他费用万元415.5110.87%10.87%9.32%2.2.1无形资产万元415.5110.87%10.87%9.32%2.3预备费万元520.4513.62%13.62%11.67%2.3.1基本预备费万元247.286.47%6.47%5.54%2.3.2涨价预备费万元273.177.15%7.15%6.13%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3821.59100.00%100.00%85.69%5建设期间费用万元6流动资金万元638.0616.70%16.70%14.31%7铺底流动资金万元212.695.57%5.57%4.77%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.25%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率5.88%,固定资产投资强度180.69万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6507.836507.8312261.9512261.95964.211.1主要生产车间3904.703904.707357.177357.17597.811.2辅助生产车间2082.512082.513923.823923.82308.551.3其他生产车间520.63520.63711.19711.1957.852仓储工程1380.731380.734592.064592.06262.612.1成品贮存345.18345.181148.021148.0265.652.2原料仓储717.98717.982387.872387.87136.562.3辅助材料仓库317.57317.571056.171056.1760.403供配电工程73.6473.6473.6473.644.743.1供配电室73.6473.6473.6473.644.744给排水工程84.6884.6884.6884.684.244.1给排水84.6884.6884.6884.684.245服务性工程874.46874.46874.46874.4650.015.1办公用房372.95372.95372.95372.9520.175.2生活服务501.51501.51501.51501.5121.016消防及环保工程246.69246.69246.69246.6915.876.1消防环保工程246.69246.69246.69246.6915.877项目总图工程36.8236.8236.8236.8242.017.1场地及道路硬化2561.16486.75486.757.2场区围墙486.752561.162561.167.3安全保卫室36.8236.8236.8236.828绿化工程1082.5437.89合计9204.8519326.6619326.661381.58(四)设备方案项目计划购置设备共计56台(套),设备购置费1504.05万元。五、节能与环保1、项目年用电量834896.53千瓦时,折合102.61吨标准煤。2、项目年总用水量3664.47立方米,折合0.31吨标准煤。3、“支电子信息用大规格炉芯管项目投资建设项目”,年用电量834896.53千瓦时,年总用水量3664.47立方米,项目年综合总耗能量(当量值)102.92吨标准煤/年。达产年综合节能量27.36吨标准煤/年,项目总节能率25.46%,能源利用效果良好。4、项目符合某临港经济技术开发区发展规划,符合某临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“支电子信息用大规格炉芯管项目”主要从事支电子信息用大规格炉芯管项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性支电子信息用大规格炉芯管项目选址于某临港经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、

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