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文档简介

泓域咨询MACRO/ 高档模数化橱柜项目立项申请报告高档模数化橱柜项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人何xx(三)项目承办单位简介公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积17475.40平方米(折合约26.20亩),其中:净用地面积17475.40平方米(红线范围折合约26.20亩)。项目规划总建筑面积29183.92平方米,其中:规划建设主体工程20687.42平方米,计容建筑面积29183.92平方米;预计建筑工程投资2065.49万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高档模数化橱柜,根据市场情况,预计年产值15780.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5015.73(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2065.491416.02191.445015.731.1工程费用万元2065.491416.0212105.471.1.1建筑工程费用万元2065.492065.4930.83%1.1.2设备购置及安装费万元1416.021416.0221.13%1.2工程建设其他费用万元1534.221534.2222.90%1.2.1无形资产万元914.55914.551.3预备费万元619.67619.671.3.1基本预备费万元252.42252.421.3.2涨价预备费万元367.25367.252建设期利息万元3固定资产投资现值万元5015.735015.732、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1684.75万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12105.475121.478746.4912105.4712105.4712105.471.1应收账款万元3631.641634.242723.733631.643631.643631.641.2存货万元5447.462451.364085.605447.465447.465447.461.2.1原辅材料万元1634.24735.411225.681634.241634.241634.241.2.2燃料动力万元81.7136.7761.2881.7181.7181.711.2.3在产品万元2505.831127.621879.372505.832505.832505.831.2.4产成品万元1225.68551.56919.261225.681225.681225.681.3现金万元3026.371361.872269.783026.373026.373026.372流动负债万元10420.724689.327815.5410420.7210420.7210420.722.1应付账款万元10420.724689.327815.5410420.7210420.7210420.723流动资金万元1684.75758.141263.561684.751684.751684.754铺底流动资金万元561.58252.71421.19561.58561.58561.583、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6700.48万元,其中:固定资产投资5015.73万元,占项目总投资的74.86%;流动资金1684.75万元,占项目总投资的25.14%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2065.49万元,占项目总投资的30.83%;设备购置费1416.02万元,占项目总投资的21.13%;其它投资1534.22万元,占项目总投资的22.90%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5015.73+1684.75=6700.48(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6700.48133.59%133.59%100.00%2项目建设投资万元5015.73100.00%100.00%74.86%2.1工程费用万元3481.5169.41%69.41%51.96%2.1.1建筑工程费万元2065.4941.18%41.18%30.83%2.1.2设备购置及安装费万元1416.0228.23%28.23%21.13%2.2工程建设其他费用万元914.5518.23%18.23%13.65%2.2.1无形资产万元914.5518.23%18.23%13.65%2.3预备费万元619.6712.35%12.35%9.25%2.3.1基本预备费万元252.425.03%5.03%3.77%2.3.2涨价预备费万元367.257.32%7.32%5.48%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5015.73100.00%100.00%74.86%5建设期间费用万元6流动资金万元1684.7533.59%33.59%25.14%7铺底流动资金万元561.5811.20%11.20%8.38%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.35%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率6.28%,固定资产投资强度191.44万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7579.867579.8620687.4220687.421610.571.1主要生产车间4547.924547.9212412.4512412.45998.551.2辅助生产车间2425.562425.566619.976619.97515.381.3其他生产车间606.39606.391199.871199.8796.632仓储工程1608.171608.175522.735522.73312.702.1成品贮存402.04402.041380.681380.6878.172.2原料仓储836.25836.252871.822871.82162.602.3辅助材料仓库369.88369.881270.231270.2371.923供配电工程85.7785.7785.7785.775.463.1供配电室85.7785.7785.7785.775.464给排水工程98.6398.6398.6398.634.894.1给排水98.6398.6398.6398.634.895服务性工程1018.511018.511018.511018.5157.675.1办公用房499.81499.81499.81499.8130.595.2生活服务518.70518.70518.70518.7027.836消防及环保工程287.33287.33287.33287.3318.306.1消防环保工程287.33287.33287.33287.3318.307项目总图工程42.8842.8842.8842.8821.957.1场地及道路硬化2789.01581.21581.217.2场区围墙581.212789.012789.017.3安全保卫室42.8842.8842.8842.888绿化工程970.0333.95合计10721.1629183.9229183.922065.49(四)设备方案项目计划购置设备共计108台(套),设备购置费1416.02万元。五、节能与环保1、项目年用电量1149538.85千瓦时,折合141.28吨标准煤。2、项目年总用水量7735.20立方米,折合0.66吨标准煤。3、“高档模数化橱柜项目投资建设项目”,年用电量1149538.85千瓦时,年总用水量7735.20立方米,项目年综合总耗能量(当量值)141.94吨标准煤/年。达产年综合节能量40.03吨标准煤/年,项目总节能率21.38%,能源利用效果良好。4、项目符合xx工业示范区发展规划,符合xx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“高档模数化橱柜项目”主要从事高档模数化橱柜项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高档模数化橱柜项目选址于xx工业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx工业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划

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