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文档简介

泓域咨询MACRO/ 聚羧酸系减水剂项目立项申请报告聚羧酸系减水剂项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人董xx(三)项目承办单位简介公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积8130.73平方米(折合约12.19亩),其中:净用地面积8130.73平方米(红线范围折合约12.19亩)。项目规划总建筑面积11545.64平方米,其中:规划建设主体工程8537.68平方米,计容建筑面积11545.64平方米;预计建筑工程投资824.86万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为聚羧酸系减水剂,根据市场情况,预计年产值6097.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2432.76(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元824.86744.83199.572432.761.1工程费用万元824.86744.834725.801.1.1建筑工程费用万元824.86824.8625.84%1.1.2设备购置及安装费万元744.83744.8323.33%1.2工程建设其他费用万元863.07863.0727.04%1.2.1无形资产万元361.06361.061.3预备费万元502.01502.011.3.1基本预备费万元294.17294.171.3.2涨价预备费万元207.84207.842建设期利息万元3固定资产投资现值万元2432.762432.762、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金759.19万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4725.802790.563102.284725.804725.804725.801.1应收账款万元1417.74921.531063.311417.741417.741417.741.2存货万元2126.611382.301594.962126.612126.612126.611.2.1原辅材料万元637.98414.69478.49637.98637.98637.981.2.2燃料动力万元31.9020.7323.9231.9031.9031.901.2.3在产品万元978.24635.86733.68978.24978.24978.241.2.4产成品万元478.49311.02358.87478.49478.49478.491.3现金万元1181.45767.94886.091181.451181.451181.452流动负债万元3966.612578.302974.963966.613966.613966.612.1应付账款万元3966.612578.302974.963966.613966.613966.613流动资金万元759.19493.47569.39759.19759.19759.194铺底流动资金万元253.06164.49189.80253.06253.06253.063、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3191.95万元,其中:固定资产投资2432.76万元,占项目总投资的76.22%;流动资金759.19万元,占项目总投资的23.78%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资824.86万元,占项目总投资的25.84%;设备购置费744.83万元,占项目总投资的23.33%;其它投资863.07万元,占项目总投资的27.04%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2432.76+759.19=3191.95(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3191.95131.21%131.21%100.00%2项目建设投资万元2432.76100.00%100.00%76.22%2.1工程费用万元1569.6964.52%64.52%49.18%2.1.1建筑工程费万元824.8633.91%33.91%25.84%2.1.2设备购置及安装费万元744.8330.62%30.62%23.33%2.2工程建设其他费用万元361.0614.84%14.84%11.31%2.2.1无形资产万元361.0614.84%14.84%11.31%2.3预备费万元502.0120.64%20.64%15.73%2.3.1基本预备费万元294.1712.09%12.09%9.22%2.3.2涨价预备费万元207.848.54%8.54%6.51%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2432.76100.00%100.00%76.22%5建设期间费用万元6流动资金万元759.1931.21%31.21%23.78%7铺底流动资金万元253.0610.40%10.40%7.93%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.00%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率7.72%,固定资产投资强度199.57万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3046.673046.678537.688537.68670.961.1主要生产车间1828.001828.005122.615122.61416.001.2辅助生产车间974.93974.932732.062732.06214.711.3其他生产车间243.73243.73495.19495.1940.262仓储工程646.39646.391955.171955.17111.752.1成品贮存161.60161.60488.79488.7927.942.2原料仓储336.12336.121016.691016.6958.112.3辅助材料仓库148.67148.67449.69449.6925.703供配电工程34.4734.4734.4734.472.223.1供配电室34.4734.4734.4734.472.224给排水工程39.6539.6539.6539.651.984.1给排水39.6539.6539.6539.651.985服务性工程409.38409.38409.38409.3823.405.1办公用房202.16202.16202.16202.169.675.2生活服务207.22207.22207.22207.2212.526消防及环保工程115.49115.49115.49115.497.436.1消防环保工程115.49115.49115.49115.497.437项目总图工程17.2417.2417.2417.24-9.897.1场地及道路硬化1160.23189.61189.617.2场区围墙189.611160.231160.237.3安全保卫室17.2417.2417.2417.248绿化工程485.9717.01合计4309.2911545.6411545.64824.86(四)设备方案项目计划购置设备共计83台(套),设备购置费744.83万元。五、节能与环保1、项目年用电量414397.04千瓦时,折合50.93吨标准煤。2、项目年总用水量5836.03立方米,折合0.50吨标准煤。3、“聚羧酸系减水剂项目投资建设项目”,年用电量414397.04千瓦时,年总用水量5836.03立方米,项目年综合总耗能量(当量值)51.43吨标准煤/年。达产年综合节能量15.36吨标准煤/年,项目总节能率27.81%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业集聚区发展规划,符合某产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“聚羧酸系减水剂项目”主要从事聚羧酸系减水剂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性聚羧酸系减水剂项目选址于某产业集聚区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业集聚区环境保护规划要求。因此,建设项目符

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