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文档简介
泓域咨询MACRO/ 高强型玻璃纤维项目立项申请报告高强型玻璃纤维项目立项申请报告一、项目建设必要性1、2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人白xx(三)项目承办单位简介公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14420.54平方米(折合约21.62亩),其中:净用地面积14420.54平方米(红线范围折合约21.62亩)。项目规划总建筑面积21342.40平方米,其中:规划建设主体工程16807.15平方米,计容建筑面积21342.40平方米;预计建筑工程投资1746.21万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高强型玻璃纤维,根据市场情况,预计年产值7995.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3616.59(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1746.211125.30167.283616.591.1工程费用万元1746.211125.306216.221.1.1建筑工程费用万元1746.211746.2139.04%1.1.2设备购置及安装费万元1125.301125.3025.16%1.2工程建设其他费用万元745.08745.0816.66%1.2.1无形资产万元312.41312.411.3预备费万元432.67432.671.3.1基本预备费万元232.86232.861.3.2涨价预备费万元199.81199.812建设期利息万元3固定资产投资现值万元3616.593616.592、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金856.29万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6216.222921.803396.986216.226216.226216.221.1应收账款万元1864.871118.921305.411864.871864.871864.871.2存货万元2797.301678.381958.112797.302797.302797.301.2.1原辅材料万元839.19503.51587.43839.19839.19839.191.2.2燃料动力万元41.9625.1829.3741.9641.9641.961.2.3在产品万元1286.76772.05900.731286.761286.761286.761.2.4产成品万元629.39377.64440.57629.39629.39629.391.3现金万元1554.06932.431087.841554.061554.061554.062流动负债万元5359.933215.963751.955359.935359.935359.932.1应付账款万元5359.933215.963751.955359.935359.935359.933流动资金万元856.29513.77599.40856.29856.29856.294铺底流动资金万元285.43171.26199.80285.43285.43285.433、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4472.88万元,其中:固定资产投资3616.59万元,占项目总投资的80.86%;流动资金856.29万元,占项目总投资的19.14%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1746.21万元,占项目总投资的39.04%;设备购置费1125.30万元,占项目总投资的25.16%;其它投资745.08万元,占项目总投资的16.66%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3616.59+856.29=4472.88(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4472.88123.68%123.68%100.00%2项目建设投资万元3616.59100.00%100.00%80.86%2.1工程费用万元2871.5179.40%79.40%64.20%2.1.1建筑工程费万元1746.2148.28%48.28%39.04%2.1.2设备购置及安装费万元1125.3031.11%31.11%25.16%2.2工程建设其他费用万元312.418.64%8.64%6.98%2.2.1无形资产万元312.418.64%8.64%6.98%2.3预备费万元432.6711.96%11.96%9.67%2.3.1基本预备费万元232.866.44%6.44%5.21%2.3.2涨价预备费万元199.815.52%5.52%4.47%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3616.59100.00%100.00%80.86%5建设期间费用万元6流动资金万元856.2923.68%23.68%19.14%7铺底流动资金万元285.437.89%7.89%6.38%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.94%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率6.06%,固定资产投资强度167.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8150.148150.1416807.1516807.151512.661.1主要生产车间4890.084890.0810084.2910084.29937.851.2辅助生产车间2608.042608.045378.295378.29484.051.3其他生产车间652.01652.01974.81974.8190.762仓储工程1729.171729.172947.912947.91192.962.1成品贮存432.29432.29736.98736.9848.242.2原料仓储899.17899.171532.911532.91100.342.3辅助材料仓库397.71397.71678.02678.0244.383供配电工程92.2292.2292.2292.226.793.1供配电室92.2292.2292.2292.226.794给排水工程106.06106.06106.06106.066.074.1给排水106.06106.06106.06106.066.075服务性工程1095.141095.141095.141095.1471.685.1办公用房654.26654.26654.26654.2641.055.2生活服务440.88440.88440.88440.8834.326消防及环保工程308.94308.94308.94308.9422.756.1消防环保工程308.94308.94308.94308.9422.757项目总图工程46.1146.1146.1146.11-109.447.1场地及道路硬化2979.81688.67688.677.2场区围墙688.672979.812979.817.3安全保卫室46.1146.1146.1146.118绿化工程1221.0342.74合计11527.7821342.4021342.401746.21(四)设备方案项目计划购置设备共计121台(套),设备购置费1125.30万元。五、节能与环保1、项目年用电量752310.04千瓦时,折合92.46吨标准煤。2、项目年总用水量5586.80立方米,折合0.48吨标准煤。3、“高强型玻璃纤维项目投资建设项目”,年用电量752310.04千瓦时,年总用水量5586.80立方米,项目年综合总耗能量(当量值)92.94吨标准煤/年。达产年综合节能量37.96吨标准煤/年,项目总节能率27.77%,能源利用效果良好。4、项目符合某某新兴产业示范基地发展规划,符合某某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“高强型玻璃纤维项目”主要从事高强型玻璃纤维项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高强型玻璃纤维项目选址于某某新兴产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合
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