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文档简介

泓域咨询MACRO/ 螺旋钢管项目立项申请报告螺旋钢管项目立项申请报告一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人黎xx(三)项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积29661.49平方米(折合约44.47亩),其中:净用地面积29661.49平方米(红线范围折合约44.47亩)。项目规划总建筑面积48941.46平方米,其中:规划建设主体工程34035.76平方米,计容建筑面积48941.46平方米;预计建筑工程投资4055.53万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为螺旋钢管,根据市场情况,预计年产值17478.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8742.36(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4055.532618.81196.598742.361.1工程费用万元4055.532618.8111448.911.1.1建筑工程费用万元4055.534055.5337.05%1.1.2设备购置及安装费万元2618.812618.8123.92%1.2工程建设其他费用万元2068.022068.0218.89%1.2.1无形资产万元1045.091045.091.3预备费万元1022.931022.931.3.1基本预备费万元441.62441.621.3.2涨价预备费万元581.31581.312建设期利息万元3固定资产投资现值万元8742.368742.362、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2204.49万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11448.915496.409422.1711448.9111448.9111448.911.1应收账款万元3434.671373.872747.743434.673434.673434.671.2存货万元5152.012060.804121.615152.015152.015152.011.2.1原辅材料万元1545.60618.241236.481545.601545.601545.601.2.2燃料动力万元77.2830.9161.8277.2877.2877.281.2.3在产品万元2369.92947.971895.942369.922369.922369.921.2.4产成品万元1159.20463.68927.361159.201159.201159.201.3现金万元2862.231144.892289.782862.232862.232862.232流动负债万元9244.423697.777395.549244.429244.429244.422.1应付账款万元9244.423697.777395.549244.429244.429244.423流动资金万元2204.49881.801763.592204.492204.492204.494铺底流动资金万元734.82293.93587.86734.82734.82734.823、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10946.85万元,其中:固定资产投资8742.36万元,占项目总投资的79.86%;流动资金2204.49万元,占项目总投资的20.14%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4055.53万元,占项目总投资的37.05%;设备购置费2618.81万元,占项目总投资的23.92%;其它投资2068.02万元,占项目总投资的18.89%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8742.36+2204.49=10946.85(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10946.85125.22%125.22%100.00%2项目建设投资万元8742.36100.00%100.00%79.86%2.1工程费用万元6674.3476.34%76.34%60.97%2.1.1建筑工程费万元4055.5346.39%46.39%37.05%2.1.2设备购置及安装费万元2618.8129.96%29.96%23.92%2.2工程建设其他费用万元1045.0911.95%11.95%9.55%2.2.1无形资产万元1045.0911.95%11.95%9.55%2.3预备费万元1022.9311.70%11.70%9.34%2.3.1基本预备费万元441.625.05%5.05%4.03%2.3.2涨价预备费万元581.316.65%6.65%5.31%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8742.36100.00%100.00%79.86%5建设期间费用万元6流动资金万元2204.4925.22%25.22%20.14%7铺底流动资金万元734.838.41%8.41%6.71%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.99%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率6.61%,固定资产投资强度196.59万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10902.6510902.6534035.7634035.763102.411.1主要生产车间6541.596541.5920421.4620421.461923.491.2辅助生产车间3488.853488.8510891.4410891.44992.771.3其他生产车间872.21872.211974.071974.07186.142仓储工程2313.152313.159688.709688.70642.282.1成品贮存578.29578.292422.182422.18160.572.2原料仓储1202.841202.845038.125038.12333.992.3辅助材料仓库532.02532.022228.402228.40147.723供配电工程123.37123.37123.37123.379.203.1供配电室123.37123.37123.37123.379.204给排水工程141.87141.87141.87141.878.234.1给排水141.87141.87141.87141.878.235服务性工程1465.001465.001465.001465.0097.125.1办公用房790.04790.04790.04790.0442.735.2生活服务674.96674.96674.96674.9656.206消防及环保工程413.28413.28413.28413.2830.826.1消防环保工程413.28413.28413.28413.2830.827项目总图工程61.6861.6861.6861.68100.867.1场地及道路硬化4120.43714.72714.727.2场区围墙714.724120.434120.437.3安全保卫室61.6861.6861.6861.688绿化工程1846.0564.61合计15421.0148941.4648941.464055.53(四)设备方案项目计划购置设备共计141台(套),设备购置费2618.81万元。五、节能与环保1、项目年用电量730910.78千瓦时,折合89.83吨标准煤。2、项目年总用水量8449.52立方米,折合0.72吨标准煤。3、“螺旋钢管项目投资建设项目”,年用电量730910.78千瓦时,年总用水量8449.52立方米,项目年综合总耗能量(当量值)90.55吨标准煤/年。达产年综合节能量33.49吨标准煤/年,项目总节能率25.37%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“螺旋钢管项目”主要从事螺旋钢管项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性螺旋钢管项目选址于xxx产业基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业基地环境保护规划要求。因

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