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文档简介

泓域咨询MACRO/ 智能手机项目立项申请报告智能手机项目立项申请报告一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人吴xx(三)项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积11292.31平方米(折合约16.93亩),其中:净用地面积11292.31平方米(红线范围折合约16.93亩)。项目规划总建筑面积14905.85平方米,其中:规划建设主体工程9665.03平方米,计容建筑面积14905.85平方米;预计建筑工程投资1328.05万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为智能手机,根据市场情况,预计年产值8154.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2890.97(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1328.051421.27170.762890.971.1工程费用万元1328.051421.276393.741.1.1建筑工程费用万元1328.051328.0535.73%1.1.2设备购置及安装费万元1421.271421.2738.24%1.2工程建设其他费用万元141.65141.653.81%1.2.1无形资产万元56.6756.671.3预备费万元84.9884.981.3.1基本预备费万元43.9643.961.3.2涨价预备费万元41.0241.022建设期利息万元3固定资产投资现值万元2890.972890.972、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金825.99万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6393.742858.033556.206393.746393.746393.741.1应收账款万元1918.12863.151342.691918.121918.121918.121.2存货万元2877.181294.732014.032877.182877.182877.181.2.1原辅材料万元863.15388.42604.21863.15863.15863.151.2.2燃料动力万元43.1619.4230.2143.1643.1643.161.2.3在产品万元1323.50595.58926.451323.501323.501323.501.2.4产成品万元647.37291.31453.16647.37647.37647.371.3现金万元1598.43719.301118.901598.431598.431598.432流动负债万元5567.752505.493897.425567.755567.755567.752.1应付账款万元5567.752505.493897.425567.755567.755567.753流动资金万元825.99371.70578.19825.99825.99825.994铺底流动资金万元275.33123.90192.73275.33275.33275.333、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3716.96万元,其中:固定资产投资2890.97万元,占项目总投资的77.78%;流动资金825.99万元,占项目总投资的22.22%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1328.05万元,占项目总投资的35.73%;设备购置费1421.27万元,占项目总投资的38.24%;其它投资141.65万元,占项目总投资的3.81%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2890.97+825.99=3716.96(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3716.96128.57%128.57%100.00%2项目建设投资万元2890.97100.00%100.00%77.78%2.1工程费用万元2749.3295.10%95.10%73.97%2.1.1建筑工程费万元1328.0545.94%45.94%35.73%2.1.2设备购置及安装费万元1421.2749.16%49.16%38.24%2.2工程建设其他费用万元56.671.96%1.96%1.52%2.2.1无形资产万元56.671.96%1.96%1.52%2.3预备费万元84.982.94%2.94%2.29%2.3.1基本预备费万元43.961.52%1.52%1.18%2.3.2涨价预备费万元41.021.42%1.42%1.10%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2890.97100.00%100.00%77.78%5建设期间费用万元6流动资金万元825.9928.57%28.57%22.22%7铺底流动资金万元275.339.52%9.52%7.41%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.02%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率5.90%,固定资产投资强度170.76万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4392.614392.619665.039665.03947.231.1主要生产车间2635.572635.575799.025799.02587.281.2辅助生产车间1405.641405.643092.813092.81303.111.3其他生产车间351.41351.41560.57560.5756.832仓储工程931.95931.953406.533406.53242.812.1成品贮存232.99232.99851.63851.6360.702.2原料仓储484.61484.611771.401771.40126.262.3辅助材料仓库214.35214.35783.50783.5055.853供配电工程49.7049.7049.7049.703.993.1供配电室49.7049.7049.7049.703.994给排水工程57.1657.1657.1657.163.564.1给排水57.1657.1657.1657.163.565服务性工程590.24590.24590.24590.2442.075.1办公用房294.07294.07294.07294.0725.215.2生活服务296.17296.17296.17296.1718.576消防及环保工程166.51166.51166.51166.5113.356.1消防环保工程166.51166.51166.51166.5113.357项目总图工程24.8524.8524.8524.8549.637.1场地及道路硬化1610.70312.21312.217.2场区围墙312.211610.701610.707.3安全保卫室24.8524.8524.8524.858绿化工程726.0625.41合计6213.0314905.8514905.851328.05(四)设备方案项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费1421.27万元。五、节能与环保1、项目年用电量1051492.82千瓦时,折合129.23吨标准煤。2、项目年总用水量5547.52立方米,折合0.47吨标准煤。3、“智能手机项目投资建设项目”,年用电量1051492.82千瓦时,年总用水量5547.52立方米,项目年综合总耗能量(当量值)129.70吨标准煤/年。达产年综合节能量55.59吨标准煤/年,项目总节能率26.86%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济合作区发展规划,符合某某经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“智能手机项目”主要从事智能手机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性智能手机项目选址于某某经济合作区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济合作区环境保护规划要求

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