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泓域咨询MACRO/ 高强韧铝合金项目立项申请报告高强韧铝合金项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人胡xx(三)项目承办单位简介公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积39232.94平方米(折合约58.82亩),其中:净用地面积39232.94平方米(红线范围折合约58.82亩)。项目规划总建筑面积61988.05平方米,其中:规划建设主体工程41362.37平方米,计容建筑面积61988.05平方米;预计建筑工程投资4964.06万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高强韧铝合金,根据市场情况,预计年产值20395.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11082.86(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4964.063338.92188.4211082.861.1工程费用万元4964.063338.9215107.421.1.1建筑工程费用万元4964.064964.0636.23%1.1.2设备购置及安装费万元3338.923338.9224.37%1.2工程建设其他费用万元2779.882779.8820.29%1.2.1无形资产万元1636.731636.731.3预备费万元1143.151143.151.3.1基本预备费万元547.04547.041.3.2涨价预备费万元596.11596.112建设期利息万元3固定资产投资现值万元11082.8611082.862、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2619.21万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15107.426757.8512514.7815107.4215107.4215107.421.1应收账款万元4532.232039.503625.784532.234532.234532.231.2存货万元6798.343059.255438.676798.346798.346798.341.2.1原辅材料万元2039.50917.781631.602039.502039.502039.501.2.2燃料动力万元101.9845.8981.58101.98101.98101.981.2.3在产品万元3127.241407.262501.793127.243127.243127.241.2.4产成品万元1529.63688.331223.701529.631529.631529.631.3现金万元3776.861699.583021.483776.863776.863776.862流动负债万元12488.215619.699990.5712488.2112488.2112488.212.1应付账款万元12488.215619.699990.5712488.2112488.2112488.213流动资金万元2619.211178.642095.372619.212619.212619.214铺底流动资金万元873.06392.88698.46873.06873.06873.063、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13702.07万元,其中:固定资产投资11082.86万元,占项目总投资的80.88%;流动资金2619.21万元,占项目总投资的19.12%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4964.06万元,占项目总投资的36.23%;设备购置费3338.92万元,占项目总投资的24.37%;其它投资2779.88万元,占项目总投资的20.29%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11082.86+2619.21=13702.07(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13702.07123.63%123.63%100.00%2项目建设投资万元11082.86100.00%100.00%80.88%2.1工程费用万元8302.9874.92%74.92%60.60%2.1.1建筑工程费万元4964.0644.79%44.79%36.23%2.1.2设备购置及安装费万元3338.9230.13%30.13%24.37%2.2工程建设其他费用万元1636.7314.77%14.77%11.95%2.2.1无形资产万元1636.7314.77%14.77%11.95%2.3预备费万元1143.1510.31%10.31%8.34%2.3.1基本预备费万元547.044.94%4.94%3.99%2.3.2涨价预备费万元596.115.38%5.38%4.35%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11082.86100.00%100.00%80.88%5建设期间费用万元6流动资金万元2619.2123.63%23.63%19.12%7铺底流动资金万元873.077.88%7.88%6.37%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.35%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率7.45%,固定资产投资强度188.42万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15630.1915630.1941362.3741362.373643.571.1主要生产车间9378.119378.1124817.4224817.422259.011.2辅助生产车间5001.665001.6613235.9613235.961165.941.3其他生产车间1250.421250.422399.022399.02218.612仓储工程3316.163316.1613406.6913406.69858.902.1成品贮存829.04829.043351.673351.67214.722.2原料仓储1724.401724.406971.486971.48446.632.3辅助材料仓库762.72762.723083.543083.54197.553供配电工程176.86176.86176.86176.8612.753.1供配电室176.86176.86176.86176.8612.754给排水工程203.39203.39203.39203.3911.404.1给排水203.39203.39203.39203.3911.405服务性工程2100.242100.242100.242100.24134.555.1办公用房1165.831165.831165.831165.8354.565.2生活服务934.41934.41934.41934.4162.536消防及环保工程592.49592.49592.49592.4942.706.1消防环保工程592.49592.49592.49592.4942.707项目总图工程88.4388.4388.4388.43179.297.1场地及道路硬化5579.68914.53914.537.2场区围墙914.535579.685579.687.3安全保卫室88.4388.4388.4388.438绿化工程2311.3880.90合计22107.7661988.0561988.054964.06(四)设备方案项目计划购置设备共计91台(套),设备购置费3338.92万元。五、节能与环保1、项目年用电量458090.58千瓦时,折合56.30吨标准煤。2、项目年总用水量13598.92立方米,折合1.16吨标准煤。3、“高强韧铝合金项目投资建设项目”,年用电量458090.58千瓦时,年总用水量13598.92立方米,项目年综合总耗能量(当量值)57.46吨标准煤/年。达产年综合节能量22.35吨标准煤/年,项目总节能率28.70%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业示范中心发展规划,符合xx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“高强韧铝合金项目”主要从事高强韧铝合金项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高强韧铝合金项目选址于xx产业示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业示范中心环境保护规划要求。因此,

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