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文档简介

泓域咨询MACRO/ 拼接板项目立项申请报告拼接板项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人孔xx(三)项目承办单位简介公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积50431.87平方米(折合约75.61亩),其中:净用地面积50431.87平方米(红线范围折合约75.61亩)。项目规划总建筑面积62031.20平方米,其中:规划建设主体工程48269.94平方米,计容建筑面积62031.20平方米;预计建筑工程投资4872.71万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为拼接板,根据市场情况,预计年产值17885.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14208.63(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4872.716496.80187.9214208.631.1工程费用万元4872.716496.8012049.881.1.1建筑工程费用万元4872.714872.7129.00%1.1.2设备购置及安装费万元6496.806496.8038.66%1.2工程建设其他费用万元2839.122839.1216.89%1.2.1无形资产万元1220.451220.451.3预备费万元1618.671618.671.3.1基本预备费万元800.78800.781.3.2涨价预备费万元817.89817.892建设期利息万元3固定资产投资现值万元14208.6314208.632、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2596.18万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12049.886070.5810484.2512049.8812049.8812049.881.1应收账款万元3614.961626.732711.223614.963614.963614.961.2存货万元5422.452440.104066.835422.455422.455422.451.2.1原辅材料万元1626.73732.031220.051626.731626.731626.731.2.2燃料动力万元81.3436.6061.0081.3481.3481.341.2.3在产品万元2494.331122.451870.752494.332494.332494.331.2.4产成品万元1220.05549.02915.041220.051220.051220.051.3现金万元3012.471355.612259.353012.473012.473012.472流动负债万元9453.704254.167090.279453.709453.709453.702.1应付账款万元9453.704254.167090.279453.709453.709453.703流动资金万元2596.181168.281947.132596.182596.182596.184铺底流动资金万元865.38389.43649.04865.38865.38865.383、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16804.81万元,其中:固定资产投资14208.63万元,占项目总投资的84.55%;流动资金2596.18万元,占项目总投资的15.45%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4872.71万元,占项目总投资的29.00%;设备购置费6496.80万元,占项目总投资的38.66%;其它投资2839.12万元,占项目总投资的16.89%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14208.63+2596.18=16804.81(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16804.81118.27%118.27%100.00%2项目建设投资万元14208.63100.00%100.00%84.55%2.1工程费用万元11369.5180.02%80.02%67.66%2.1.1建筑工程费万元4872.7134.29%34.29%29.00%2.1.2设备购置及安装费万元6496.8045.72%45.72%38.66%2.2工程建设其他费用万元1220.458.59%8.59%7.26%2.2.1无形资产万元1220.458.59%8.59%7.26%2.3预备费万元1618.6711.39%11.39%9.63%2.3.1基本预备费万元800.785.64%5.64%4.77%2.3.2涨价预备费万元817.895.76%5.76%4.87%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14208.63100.00%100.00%84.55%5建设期间费用万元6流动资金万元2596.1818.27%18.27%15.45%7铺底流动资金万元865.396.09%6.09%5.15%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.28%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率7.66%,固定资产投资强度187.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26484.7826484.7848269.9448269.944170.901.1主要生产车间15890.8715890.8728961.9628961.962585.961.2辅助生产车间8475.138475.1315446.3815446.381334.691.3其他生产车间2118.782118.782799.662799.66250.252仓储工程5619.125619.128944.828944.82562.112.1成品贮存1404.781404.782236.202236.20140.532.2原料仓储2921.942921.944651.314651.31292.302.3辅助材料仓库1292.401292.402057.312057.31129.293供配电工程299.69299.69299.69299.6921.193.1供配电室299.69299.69299.69299.6921.194给排水工程344.64344.64344.64344.6418.954.1给排水344.64344.64344.64344.6418.955服务性工程3558.783558.783558.783558.78223.645.1办公用房1788.701788.701788.701788.70107.585.2生活服务1770.081770.081770.081770.08127.996消防及环保工程1003.951003.951003.951003.9570.986.1消防环保工程1003.951003.951003.951003.9570.987项目总图工程149.84149.84149.84149.84-323.627.1场地及道路硬化9609.452119.662119.667.2场区围墙2119.669609.459609.457.3安全保卫室149.84149.84149.84149.848绿化工程3673.18128.56合计37460.7962031.2062031.204872.71(四)设备方案项目计划购置设备共计114台(套),设备购置费6496.80万元。五、节能与环保1、项目年用电量731805.80千瓦时,折合89.94吨标准煤。2、项目年总用水量12110.22立方米,折合1.03吨标准煤。3、“拼接板项目投资建设项目”,年用电量731805.80千瓦时,年总用水量12110.22立方米,项目年综合总耗能量(当量值)90.97吨标准煤/年。达产年综合节能量25.66吨标准煤/年,项目总节能率23.68%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济园区发展规划,符合某经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“拼接板项目”主要从事拼接板项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性拼接板项目选址于某经济园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济园区环境保护规划要

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