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文档简介

泓域咨询MACRO/ 烤漆桶项目立项申请报告烤漆桶项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人宋xx(三)项目承办单位简介公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积37632.14平方米(折合约56.42亩),其中:净用地面积37632.14平方米(红线范围折合约56.42亩)。项目规划总建筑面积45534.89平方米,其中:规划建设主体工程33015.35平方米,计容建筑面积45534.89平方米;预计建筑工程投资3233.10万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为烤漆桶,根据市场情况,预计年产值25260.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10073.79(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3233.103665.36178.5510073.791.1工程费用万元3233.103665.3616549.761.1.1建筑工程费用万元3233.103233.1024.68%1.1.2设备购置及安装费万元3665.363665.3627.98%1.2工程建设其他费用万元3175.333175.3324.24%1.2.1无形资产万元1875.291875.291.3预备费万元1300.041300.041.3.1基本预备费万元548.16548.161.3.2涨价预备费万元751.88751.882建设期利息万元3固定资产投资现值万元10073.7910073.792、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3027.02万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16549.7610153.3911931.2116549.7616549.7616549.761.1应收账款万元4964.932730.713723.704964.934964.934964.931.2存货万元7447.394096.075585.547447.397447.397447.391.2.1原辅材料万元2234.221228.821675.662234.222234.222234.221.2.2燃料动力万元111.7161.4483.78111.71111.71111.711.2.3在产品万元3425.801884.192569.353425.803425.803425.801.2.4产成品万元1675.66921.611256.751675.661675.661675.661.3现金万元4137.442275.593103.084137.444137.444137.442流动负债万元13522.747437.5110142.0613522.7413522.7413522.742.1应付账款万元13522.747437.5110142.0613522.7413522.7413522.743流动资金万元3027.021664.862270.263027.023027.023027.024铺底流动资金万元1009.00554.95756.751009.001009.001009.003、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13100.81万元,其中:固定资产投资10073.79万元,占项目总投资的76.89%;流动资金3027.02万元,占项目总投资的23.11%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3233.10万元,占项目总投资的24.68%;设备购置费3665.36万元,占项目总投资的27.98%;其它投资3175.33万元,占项目总投资的24.24%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10073.79+3027.02=13100.81(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13100.81130.05%130.05%100.00%2项目建设投资万元10073.79100.00%100.00%76.89%2.1工程费用万元6898.4668.48%68.48%52.66%2.1.1建筑工程费万元3233.1032.09%32.09%24.68%2.1.2设备购置及安装费万元3665.3636.39%36.39%27.98%2.2工程建设其他费用万元1875.2918.62%18.62%14.31%2.2.1无形资产万元1875.2918.62%18.62%14.31%2.3预备费万元1300.0412.91%12.91%9.92%2.3.1基本预备费万元548.165.44%5.44%4.18%2.3.2涨价预备费万元751.887.46%7.46%5.74%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10073.79100.00%100.00%76.89%5建设期间费用万元6流动资金万元3027.0230.05%30.05%23.11%7铺底流动资金万元1009.0110.02%10.02%7.70%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.83%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率6.78%,固定资产投资强度178.55万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15652.2715652.2733015.3533015.352578.601.1主要生产车间9391.369391.3619809.2119809.211598.731.2辅助生产车间5008.735008.7310564.9110564.91825.151.3其他生产车间1252.181252.181914.891914.89154.722仓储工程3320.853320.858137.708137.70462.242.1成品贮存830.21830.212034.422034.42115.562.2原料仓储1726.841726.844231.604231.60240.362.3辅助材料仓库763.80763.801871.671871.67106.323供配电工程177.11177.11177.11177.1111.323.1供配电室177.11177.11177.11177.1111.324给排水工程203.68203.68203.68203.6810.124.1给排水203.68203.68203.68203.6810.125服务性工程2103.202103.202103.202103.20119.475.1办公用房1207.001207.001207.001207.0068.975.2生活服务896.20896.20896.20896.2053.216消防及环保工程593.32593.32593.32593.3237.916.1消防环保工程593.32593.32593.32593.3237.917项目总图工程88.5688.5688.5688.56-66.977.1场地及道路硬化5616.721046.751046.757.2场区围墙1046.755616.725616.727.3安全保卫室88.5688.5688.5688.568绿化工程2297.4280.41合计22138.9945534.8945534.893233.10(四)设备方案项目计划购置设备共计135台(套),设备购置费3665.36万元。五、节能与环保1、项目年用电量514802.68千瓦时,折合63.27吨标准煤。2、项目年总用水量18232.27立方米,折合1.56吨标准煤。3、“烤漆桶项目投资建设项目”,年用电量514802.68千瓦时,年总用水量18232.27立方米,项目年综合总耗能量(当量值)64.83吨标准煤/年。达产年综合节能量19.36吨标准煤/年,项目总节能率29.28%,能源利用效果良好。4、项目符合某工业园发展规划,符合某工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“烤漆桶项目”主要从事烤漆桶项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性烤漆桶项目选址于某工业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某工业园环境保护规划要求。因此

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