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文档简介
泓域咨询MACRO/ 汽车涂料项目立项申请报告汽车涂料项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人蒋xx(三)项目承办单位简介公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积34277.13平方米(折合约51.39亩),其中:净用地面积34277.13平方米(红线范围折合约51.39亩)。项目规划总建筑面积37704.84平方米,其中:规划建设主体工程23957.53平方米,计容建筑面积37704.84平方米;预计建筑工程投资3094.09万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为汽车涂料,根据市场情况,预计年产值18146.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8795.40(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3094.093383.47171.158795.401.1工程费用万元3094.093383.4713625.791.1.1建筑工程费用万元3094.093094.0929.07%1.1.2设备购置及安装费万元3383.473383.4731.79%1.2工程建设其他费用万元2317.842317.8421.78%1.2.1无形资产万元1247.491247.491.3预备费万元1070.351070.351.3.1基本预备费万元631.79631.791.3.2涨价预备费万元438.56438.562建设期利息万元3固定资产投资现值万元8795.408795.402、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1848.98万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13625.798083.859797.8013625.7913625.7913625.791.1应收账款万元4087.742452.642861.424087.744087.744087.741.2存货万元6131.613678.964292.126131.616131.616131.611.2.1原辅材料万元1839.481103.691287.641839.481839.481839.481.2.2燃料动力万元91.9755.1864.3891.9791.9791.971.2.3在产品万元2820.541692.321974.382820.542820.542820.541.2.4产成品万元1379.61827.77965.731379.611379.611379.611.3现金万元3406.452043.872384.513406.453406.453406.452流动负债万元11776.817066.098243.7711776.8111776.8111776.812.1应付账款万元11776.817066.098243.7711776.8111776.8111776.813流动资金万元1848.981109.391294.291848.981848.981848.984铺底流动资金万元616.32369.80431.43616.32616.32616.323、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10644.38万元,其中:固定资产投资8795.40万元,占项目总投资的82.63%;流动资金1848.98万元,占项目总投资的17.37%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3094.09万元,占项目总投资的29.07%;设备购置费3383.47万元,占项目总投资的31.79%;其它投资2317.84万元,占项目总投资的21.78%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8795.40+1848.98=10644.38(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10644.38121.02%121.02%100.00%2项目建设投资万元8795.40100.00%100.00%82.63%2.1工程费用万元6477.5673.65%73.65%60.85%2.1.1建筑工程费万元3094.0935.18%35.18%29.07%2.1.2设备购置及安装费万元3383.4738.47%38.47%31.79%2.2工程建设其他费用万元1247.4914.18%14.18%11.72%2.2.1无形资产万元1247.4914.18%14.18%11.72%2.3预备费万元1070.3512.17%12.17%10.06%2.3.1基本预备费万元631.797.18%7.18%5.94%2.3.2涨价预备费万元438.564.99%4.99%4.12%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8795.40100.00%100.00%82.63%5建设期间费用万元6流动资金万元1848.9821.02%21.02%17.37%7铺底流动资金万元616.337.01%7.01%5.79%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.18%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率6.28%,固定资产投资强度171.15万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14583.9814583.9823957.5323957.532162.571.1主要生产车间8750.398750.3914374.5214374.521340.791.2辅助生产车间4666.874666.877666.417666.41692.021.3其他生产车间1166.721166.721389.541389.54129.752仓储工程3094.203094.208935.758935.75586.622.1成品贮存773.55773.552233.942233.94146.662.2原料仓储1608.981608.984646.594646.59305.042.3辅助材料仓库711.67711.672055.222055.22134.923供配电工程165.02165.02165.02165.0212.193.1供配电室165.02165.02165.02165.0212.194给排水工程189.78189.78189.78189.7810.904.1给排水189.78189.78189.78189.7810.905服务性工程1959.661959.661959.661959.66128.655.1办公用房1163.901163.901163.901163.9075.835.2生活服务795.76795.76795.76795.7655.436消防及环保工程552.83552.83552.83552.8340.836.1消防环保工程552.83552.83552.83552.8340.837项目总图工程82.5182.5182.5182.5166.067.1场地及道路硬化5550.11835.70835.707.2场区围墙835.705550.115550.117.3安全保卫室82.5182.5182.5182.518绿化工程2464.9686.27合计20627.9837704.8437704.843094.09(四)设备方案项目计划购置设备共计102台(套),设备购置费3383.47万元。五、节能与环保1、项目年用电量680138.39千瓦时,折合83.59吨标准煤。2、项目年总用水量14740.88立方米,折合1.26吨标准煤。3、“汽车涂料项目投资建设项目”,年用电量680138.39千瓦时,年总用水量14740.88立方米,项目年综合总耗能量(当量值)84.85吨标准煤/年。达产年综合节能量31.38吨标准煤/年,项目总节能率28.96%,能源利用效果良好。4、项目符合xx工业园区发展规划,符合xx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“汽车涂料项目”主要从事汽车涂料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性汽车涂料项目选址于xx工业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx工业园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用
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