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泓域咨询MACRO/ 屋面材料项目立项申请报告屋面材料项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。undefined2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人罗xx(三)项目承办单位简介公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积33743.53平方米(折合约50.59亩),其中:净用地面积33743.53平方米(红线范围折合约50.59亩)。项目规划总建筑面积34755.84平方米,其中:规划建设主体工程26208.91平方米,计容建筑面积34755.84平方米;预计建筑工程投资2881.81万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为屋面材料,根据市场情况,预计年产值14856.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9493.21(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2881.813967.72187.659493.211.1工程费用万元2881.813967.7211050.511.1.1建筑工程费用万元2881.812881.8125.85%1.1.2设备购置及安装费万元3967.723967.7235.60%1.2工程建设其他费用万元2643.682643.6823.72%1.2.1无形资产万元1559.651559.651.3预备费万元1084.031084.031.3.1基本预备费万元436.76436.761.3.2涨价预备费万元647.27647.272建设期利息万元3固定资产投资现值万元9493.219493.212、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1652.92万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11050.515540.237709.8111050.5111050.5111050.511.1应收账款万元3315.151823.332486.363315.153315.153315.151.2存货万元4972.732735.003729.554972.734972.734972.731.2.1原辅材料万元1491.82820.501118.861491.821491.821491.821.2.2燃料动力万元74.5941.0355.9474.5974.5974.591.2.3在产品万元2287.461258.101715.592287.462287.462287.461.2.4产成品万元1118.86615.38839.151118.861118.861118.861.3现金万元2762.631519.452071.972762.632762.632762.632流动负债万元9397.595168.677048.199397.599397.599397.592.1应付账款万元9397.595168.677048.199397.599397.599397.593流动资金万元1652.92909.111239.691652.921652.921652.924铺底流动资金万元550.97303.04413.23550.97550.97550.973、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11146.13万元,其中:固定资产投资9493.21万元,占项目总投资的85.17%;流动资金1652.92万元,占项目总投资的14.83%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2881.81万元,占项目总投资的25.85%;设备购置费3967.72万元,占项目总投资的35.60%;其它投资2643.68万元,占项目总投资的23.72%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9493.21+1652.92=11146.13(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11146.13117.41%117.41%100.00%2项目建设投资万元9493.21100.00%100.00%85.17%2.1工程费用万元6849.5372.15%72.15%61.45%2.1.1建筑工程费万元2881.8130.36%30.36%25.85%2.1.2设备购置及安装费万元3967.7241.80%41.80%35.60%2.2工程建设其他费用万元1559.6516.43%16.43%13.99%2.2.1无形资产万元1559.6516.43%16.43%13.99%2.3预备费万元1084.0311.42%11.42%9.73%2.3.1基本预备费万元436.764.60%4.60%3.92%2.3.2涨价预备费万元647.276.82%6.82%5.81%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9493.21100.00%100.00%85.17%5建设期间费用万元6流动资金万元1652.9217.41%17.41%14.83%7铺底流动资金万元550.975.80%5.80%4.94%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.19%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率7.87%,固定资产投资强度187.65万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16267.8616267.8626208.9126208.912390.451.1主要生产车间9760.729760.7215725.3515725.351482.081.2辅助生产车间5205.725205.728386.858386.85764.941.3其他生产车间1301.431301.431520.121520.12143.432仓储工程3451.463451.465555.505555.50368.512.1成品贮存862.87862.871388.881388.8892.132.2原料仓储1794.761794.762888.862888.86191.632.3辅助材料仓库793.84793.841277.771277.7784.763供配电工程184.08184.08184.08184.0813.743.1供配电室184.08184.08184.08184.0813.744给排水工程211.69211.69211.69211.6912.294.1给排水211.69211.69211.69211.6912.295服务性工程2185.922185.922185.922185.92145.005.1办公用房1230.761230.761230.761230.7672.405.2生活服务955.16955.16955.16955.1669.766消防及环保工程616.66616.66616.66616.6646.026.1消防环保工程616.66616.66616.66616.6646.027项目总图工程92.0492.0492.0492.04-173.097.1场地及道路硬化5938.051087.751087.757.2场区围墙1087.755938.055938.057.3安全保卫室92.0492.0492.0492.048绿化工程2253.9678.89合计23009.7134755.8434755.842881.81(四)设备方案项目计划购置设备共计74台(套),设备购置费3967.72万元。五、节能与环保1、项目年用电量579163.19千瓦时,折合71.18吨标准煤。2、项目年总用水量8541.22立方米,折合0.73吨标准煤。3、“屋面材料项目投资建设项目”,年用电量579163.19千瓦时,年总用水量8541.22立方米,项目年综合总耗能量(当量值)71.91吨标准煤/年。达产年综合节能量20.28吨标准煤/年,项目总节能率24.89%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“屋面材料项目”主要从事屋面材料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性屋面材料项目选址于xxx产业集聚区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达

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