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文档简介

泓域咨询MACRO/ 易拉罐啤酒项目立项申请报告易拉罐啤酒项目立项申请报告一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人夏xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积11779.22平方米(折合约17.66亩),其中:净用地面积11779.22平方米(红线范围折合约17.66亩)。项目规划总建筑面积19435.71平方米,其中:规划建设主体工程13287.89平方米,计容建筑面积19435.71平方米;预计建筑工程投资1668.93万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为易拉罐啤酒,根据市场情况,预计年产值5250.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3362.99(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1668.931047.58190.433362.991.1工程费用万元1668.931047.583624.821.1.1建筑工程费用万元1668.931668.9340.89%1.1.2设备购置及安装费万元1047.581047.5825.67%1.2工程建设其他费用万元646.48646.4815.84%1.2.1无形资产万元382.72382.721.3预备费万元263.76263.761.3.1基本预备费万元110.72110.721.3.2涨价预备费万元153.04153.042建设期利息万元3固定资产投资现值万元3362.993362.992、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金718.22万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3624.822115.682931.183624.823624.823624.821.1应收账款万元1087.45598.10761.211087.451087.451087.451.2存货万元1631.17897.141141.821631.171631.171631.171.2.1原辅材料万元489.35269.14342.55489.35489.35489.351.2.2燃料动力万元24.4713.4617.1324.4724.4724.471.2.3在产品万元750.34412.69525.24750.34750.34750.341.2.4产成品万元367.01201.86256.91367.01367.01367.011.3现金万元906.21498.41634.34906.21906.21906.212流动负债万元2906.601598.632034.622906.602906.602906.602.1应付账款万元2906.601598.632034.622906.602906.602906.603流动资金万元718.22395.02502.75718.22718.22718.224铺底流动资金万元239.40131.67167.58239.40239.40239.403、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4081.21万元,其中:固定资产投资3362.99万元,占项目总投资的82.40%;流动资金718.22万元,占项目总投资的17.60%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1668.93万元,占项目总投资的40.89%;设备购置费1047.58万元,占项目总投资的25.67%;其它投资646.48万元,占项目总投资的15.84%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3362.99+718.22=4081.21(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4081.21121.36%121.36%100.00%2项目建设投资万元3362.99100.00%100.00%82.40%2.1工程费用万元2716.5180.78%80.78%66.56%2.1.1建筑工程费万元1668.9349.63%49.63%40.89%2.1.2设备购置及安装费万元1047.5831.15%31.15%25.67%2.2工程建设其他费用万元382.7211.38%11.38%9.38%2.2.1无形资产万元382.7211.38%11.38%9.38%2.3预备费万元263.767.84%7.84%6.46%2.3.1基本预备费万元110.723.29%3.29%2.71%2.3.2涨价预备费万元153.044.55%4.55%3.75%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3362.99100.00%100.00%82.40%5建设期间费用万元6流动资金万元718.2221.36%21.36%17.60%7铺底流动资金万元239.417.12%7.12%5.87%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.59%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率5.71%,固定资产投资强度190.43万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4296.374296.3713287.8913287.891255.121.1主要生产车间2577.822577.827972.737972.73778.171.2辅助生产车间1374.841374.844252.124252.12401.641.3其他生产车间343.71343.71770.70770.7075.312仓储工程911.53911.533996.083996.08274.512.1成品贮存227.88227.88999.02999.0268.632.2原料仓储474.00474.002077.962077.96142.752.3辅助材料仓库209.65209.65919.10919.1063.143供配电工程48.6248.6248.6248.623.763.1供配电室48.6248.6248.6248.623.764给排水工程55.9155.9155.9155.913.364.1给排水55.9155.9155.9155.913.365服务性工程577.31577.31577.31577.3139.665.1办公用房271.39271.39271.39271.3916.075.2生活服务305.92305.92305.92305.9222.616消防及环保工程162.86162.86162.86162.8612.596.1消防环保工程162.86162.86162.86162.8612.597项目总图工程24.3124.3124.3124.3160.947.1场地及道路硬化1607.45307.47307.477.2场区围墙307.471607.451607.457.3安全保卫室24.3124.3124.3124.318绿化工程542.6418.99合计6076.9019435.7119435.711668.93(四)设备方案项目计划购置设备共计54台(套),设备购置费1047.58万元。五、节能与环保1、项目年用电量1039532.02千瓦时,折合127.76吨标准煤。2、项目年总用水量3589.43立方米,折合0.31吨标准煤。3、“易拉罐啤酒项目投资建设项目”,年用电量1039532.02千瓦时,年总用水量3589.43立方米,项目年综合总耗能量(当量值)128.07吨标准煤/年。达产年综合节能量40.44吨标准煤/年,项目总节能率29.33%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx保税区发展规划,符合xxx保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“易拉罐啤酒项目”主要从事易拉罐啤酒项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性易拉罐啤酒项目选址于xxx保税区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx保税区环境保护规划要求。因此,建设项目符

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