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制动系统精密零部件项目投资运营分析报告范文模板制动系统精密零部件项目投资运营分析报告范文模板 投资投资 分析评价分析评价 制动系统精密零部件项目投资运营分析报告规划设计 投资分析第一 章项目总体情况说明 一 经营环境分析 1 高质量发展是投入产出效率和经济效益不断提高的发展 高质量发展的重要标志 是不断提高劳动 资本 土地 资源 环 境等要素的投入产出效率和微观主体的经济效益 并表现为企业利 润 职工收入 国家税收的持续增加和劳动就业不断扩大 坚持稳中求进工作总基调 着力处理好 稳 与 进 的关系 面对复杂局面 更要看大局 明大势 坚持稳中求进的工作总基调 正确处理 稳 和 进 的关系 稳是基础和前提 只有稳才能更好地进 要确保经济社会大局稳定 保持经济运行之 稳 绝不是被动求稳 而是要以进促稳 以稳 应变 实施好积极的财政政策和稳健的货币政策 以更加积极进取 的姿态 更加精准有效的行动 扎实做好稳就业 稳金融 稳外贸 稳外资 稳投资 稳预期各项工作 夯实经济平稳健康发展基础 着力培育发展新产业 新业态 新模式 支持传统产业改造升级 加快发展先进制造业和现代服务业 瞄准国际先进标准提高产业发 展水平 促进产业优势互补 紧密协作 联动发展 培育若干世界 级产业集群 2 十三五 期间 本市工业发展要继续坚持投资的拉动力量 同 时 加快向创新驱动转变 促进创新资源的聚集和发展 推动全市 工业经济进入创新驱动 内生增长的发展轨道 中国制造2025 提出以提质增效为中心 强化工业基础能力 提 高综合集成水平 完善多层次多类型人才培养体系 促进产业转型 升级 培育有中国特色的制造文化 实现制造业由大变强的历史跨 越 本市作要抢抓国家实施 中国制造2025 的机遇 推进制造业转型 升级 一带一路 战略倡议是中国倡导和推动的以亚洲发展为契机的新 一轮全球化 是中国的全面对外开放 一带一路 战略有利于我市吸引和承接欧盟和北美的先进技术产 业落地 也有助于我市产品和服务的出口及国际化 助推我市工业 的快速发展 3 战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向 其发展 事关全局和长远 必须以更大的决心和勇气谋篇布局 确保战略性新兴产业成为支撑 新旧增长动能转换的新动力 引领产业迈向中高端和经济社会高质 量 可持续发展 中央经济工作会议再次强调 坚定不移建设制造强国 推动制造 业高质量发展 使我们深受鼓舞 信心倍增 他强调 要贯彻落实中央对当前经济运行的重大决策 二 项目情况说明为了积极响应xx保税区关于促进制动系统精密零 部件产业发展的政策要求 xxx公司通过科学调研 合理布局 计划 在xx保税区新建 制动系统精密零部件项目 预计总用地面积277 67 21平方米 折合约41 63亩 其中净用地面积27767 21平方米 项目规划总建筑面积40262 45平方米 计容建筑面积40262 45平 方米 根据总体规划设计测算 项目建筑系数73 89 建筑容积率1 45 建设区域绿化覆盖率5 76 固定资产投资强度186 55万元 亩 根据谨慎财务测算 项目总投资9760 17万元 其中固定资产投资77 66 08万元 占项目总投资的79 57 流动资金1994 09万元 占项 目总投资的20 43 在固定资产投资中建筑工程投资3049 36万元 占项目总投资的31 2 4 设备购置费3389 11万元 占项目总投资的34 72 其它投资费 用1327 61万元 占项目总投资的13 60 项目建成投入正常运营后主要生产制动系统精密零部件产品 根据 谨慎财务测算 预期达纲年营业收入16916 00万元 总成本费用128 99 00万元 税金及附加177 56万元 利润总额4017 00万元 利税 总额4748 63万元 税后净利润3012 75万元 达纲年纳税总额1735 88万元 达纲年投资利润率41 16 投资利税率48 65 投资回报 率30 87 全部投资回收期4 74年 提供就业职位252个 达纲年综 合节能量47 87吨标准煤 年 项目总节能率26 15 具有显著的经 济效益 社会效益和节能效益 三 经营结果分析实体经济是一国经济的立身之本 是财富创造的 根本源泉 是国家强盛的重要支柱 要大力发展实体经济 筑牢现代化经济体系的坚实基础 与十九大 报告中关于 建设现代化经济体系 必须把发展经济的着力点放在 实体经济上 的论述一脉相承 是立足全局 面向未来作出的重大 战略抉择 抓住新一轮科技革命和产业变革机遇 更好适应把握引领经济发展 新常态 加快新旧动能接续转换 打造国际竞争新优势 1 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求 符合xx保税区 行业布局和结构调整政策 项目的建设对促进xx保税区产业结构 技术结构 组织结构 产品结构的调整优化有着积极的推动意义 2 项目拟建设在xx保税区内 工程选址符合xx保税区土地利用总体 规划 保证项目用地要求 而且项目建设区域交通运输便利 可利 用现有公用工程设施 水 电 气等能源供应有保障 3 根据谨慎财务测算 本期工程项目达纲年投资利润率41 16 投 资利税率48 65 全部投资回报率30 87 全部投资回收期4 74年 固定资产投资回收期4 74年 因此 本期工程项目经营非常安全 说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力 4 本期工程项目利用现有土地 计划总建筑面积40262 45平方米 计容建筑面积40262 45平方米 购置先进的技术装备共计120台 套 项目建设规模合理 经济技术实施方案可行 5 本期工程项目总投资9760 17万元 其中固定资产投资7766 08万 元 流动资金1994 09万元 经测算分析 项目建成投产后达纲年营 业收入16916 00万元 总成本费用12899 00万元 年利税总额4748 63万元 其中税后净利润3012 75万元 纳税总额1735 88万元 其 中增值税554 07万元 税金及附加177 56万元 年缴纳企业所得税1 004 25万元 年利润总额4017 00万元 全部投资回收期4 74年 固 定资产投资回收期4 74年 本期工程项目可以取得较好的经济效益 6 尽管增加值增速放缓 盈利水平下降 但我国工业经济仍朝着形 态更高级 分工更复杂 结构更合理的方向加速发展 经济平稳运 行的动力有序转换 与消费相关的行业 与产业结构升级相关的行业 目前均保持着较 快增长的景气状态 而资源型和资源密集型行业却面临巨大的下行 压力 说明我国经济增长的动力正从过去拼资源环境 劳动成本转 向创新驱动 十三五 是我省产业结构调整的关键时期 优势传统产业转型升 级发展面临新的机遇和挑战 既有世界产业技术和分工格局调整的 深刻影响 也有国内加快经济发展方式转变的紧迫要求 只有加快 转型升级 才能实现优势传统产业又好又快发展 新一轮科技革命和产业变革助推优势传统工业升级发展 当今以信息技术和制造技术深度融合为趋势 以数字化网络化智能 化制造为标志的新一轮科技革命和产业变革迅速孕育兴起 新的生 产方式 产业形态 商业模式和经济增长点加快形成 现代信息技术在三维 3D 打印 移动互联网 云计算 大数据 生物工程 新能源 新材料等领域取得重大突破 基于信息物理系统的智能装备 智能工厂等智能制造正在引领制造 方式变革 推动全球产业价值链拓展和升级 发达国家以新技术为依托的高端制造环节向发展中国家转移扩散的 程度加大 速度加快 转移方式也日趋深度化和广度化 先进制造业带动传统制造业发展加速 优势传统工业转型升级 创 新发展迎来重大机遇 第二章经济效益分析 一 投资情况说明截至目前 项目实际完成投资7467 96万元 占计 划投资的76 51 其中完成固定资产投资5061 73万元 占总投资的67 78 完成流动 资金投资2406 23 占总投资的32 22 二 经济评价财务测算 一 营业收入估算根据初步统计测算 该 项目实际实现营业收入12895 08万元 同比增长16 54 1829 97万 元 其中 主营业务收入为10789 38万元 占营业总收入的83 67 二 利润及利润分配根据初步统计测算 该项目实际实现利润总 额3380 95万元 较去年同期相比增长849 35万元 增长率33 55 实现净利润2535 71万元 较去年同期相比增长349 50万元 增长率 15 99 节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7467 961 1 完成比例76 51 2完成固定资产投资万元5061 732 1 完成比例67 78 3完成流动资金投资万元2406 233 1 完成比例32 22 三 项目盈利能力分析按照相关计算准则 该项目主要盈利分析指 标如下 1 投资利润率45 27 2 财务内部收益率26 75 3 投资回报率33 95 第三章经营分析 一 运营情况说明截至目前 该项目 公司 总资产规模达到15822 75万元 其中流动资产总额5578 32万元 占资产总额的35 26 资产负债率21 66 运营情况良好 二 项目运营组织结构 一 完善企业管理制度的意义 1 引导中小企业开拓市场 支持中小企业加强市场调研 顺应需求 升级要求 创新营销模式 深耕细分市场 拓展发展空间 鼓励中小企业加强工贸结合 农贸结合和内外贸结合 利用电商平 台等多种方式开拓市场 提高市场拓展效率 推进连锁经营 特许经营 物流配送等现代流通方式 逐步扩大中央财政预算扶持中小企业发展的专项资金规模 重点支 持中小企业技术创新 结构调整 节能减排 开拓市场 扩大就业 以及改善对中小企业的公共服务 加快设立国家中小企业发展基金 发挥财政资金的引导作用 带动 社会资金支持中小企业发展 地方财政也要加大对中小企业的支持力度 2 引导民间投资参与制造业重大项目建设 国务院办公厅转发财政 部发展改革委人民银行 关于在公共服务领域推广政府和社会资本 合作模式指导意见 要求广泛采用政府和社会资本合作 PPP 模 式 为推动 中国制造2025 国家战略实施 中央财政在工业转型升级 资金基础上整合设立了工业转型升级 中国制造2025 资金 围绕 中国制造2025 战略 重点解决产业发展的基础 共性问题 充分发挥政府资金的引导作用 带动产业向纵深发展 重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展 加强产业链条关键环节 支持力度 为各类企业转型升级提供产业和技术支撑 二 法人治理结构xxx公司按照现代企业制度的要求进行组织和运 行 建立有股东大会 董事会 监事会 总经理及高层管理人员分 级权限决策的治理结构 股东大会拥有对公司资产的最终所有权并 根据股权比例行使相应股东权 由股东大会选举的董事组成公司董 事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策权 由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使监督 权 维护股东利益 对股东大会负责 由董事会聘请的公司总经理 及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥活动 保持企业的市场竞争力和经营效率 xxx公司组织经营机构的设置按照 精简 高效 的原则 而且业务 开展 专业技术培训 经营管理活动必须服从公司统一管理 为保 证各部门及全体员工之间的协调配合 以完成企业生产经营目标 按照 中华人民共和国公司法 的规定并结合企业实际情况对企业 的组织机构进行设置 三 公司管理体制xxx公司的机构设置按现代化企业制度设置管理 体制 根据生产经营管理工作的实际需要 本着 力求精简 实行 全员聘用制 管理机构精简 适用和提高效益 的原则确定 本期工程项目按车间及现代企业体制运作 实行生产管理现代化 实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进 工人技术水平优良 在此基础上精简机构 建立一套科学管理机构和管理体制 减少 管理人员 人员编制根据生产设备的需要进行配置 生产设备 辅助生产设施 公用工程设施由生产车间统一管理 生产车间对主要生产设备的正常运行 安全 产品质量负责 xxx公司实行董事会领导下的总经理负责制 各部门按其规定的职能 范围 履行各自的管理服务职能 而且直接对总经理负责 公司建 立完善的营销 供应 生产和品质管理体系 确立各部门相应的经 济责任目标 加强产品质量和定额目标管理 确保公司生产经营正 常 有效 稳定 安全 持续运行 有力促进企业的高效 健康 快速发展 第四章风险因素分析及规避措施 一 社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以x x保税区项目建设地为重点 分析 制动系统精密零部件项目 对节 约能源 减少排放 当地社会就业 居民收入 生活水平 不同群 体 文教卫生 弱势群体 社会服务容量等方面的影响 二 社会影响因素分析 一 项目实施对当地居民收入的影响项目 建设区域为xx保税区项目建设地 无特殊环境功能区 也不属于农 业生产种植区 在该区域实施项目建设 不仅不会影响当地农民正 常种植生产 还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源 项目实 施后能够提供就业机会 吸收当地居民参与第二产业 带动和发展 第三产业 在一定程度上缓解当地居民的就业问题 因此 可以改 变当地农民仅靠种植获得收入的状况 因此 可以明显地提高当地 居民的收入 二 对所在地区文化 教育 卫生的影响文教卫生是提高人口素 质的摇篮 是保护人类健康的基石 本期工程项目的技术含量 管 理水平要求较高 需要引进培养一部分文化 技术素质高的人才和 有熟练技能 身体健康的一大批从业人员 也就是说要强化文化教 育 卫生事业是工业经济发展基础的意识 促进当地政府在发展公 共社会事业方面做出部署 如进一步加强幼儿教育 义务教育 职 业技术教育等 同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会 从而为 进一步发展当地的文化 教育 卫生事业打下坚实的经济基础 三 对当地基础设施 社会服务容量和城市化进程等的影响本期 工程项目的建成 将完善区域间路网结构和功能 提升xx保税区项 目建设地的整体形象 明显改善当地的交通条件和出行环境 直接 服务于xx保税区项目建设地的规划开发 促进项目区域的城镇化进 程 三 社会影响效果分析 一 主要社会影响效果分析本期工程项目 建设有利于繁荣地方经济 取得较好的社会经济效益 项目建成后 可以极大地改善xx保税区项目建设地的环境状况 进一步改善眉 山市的投资环境 加快附近区域的建设与开发 引导该区域制动系 统精密零部件产业结构和产业布局的调整 促进城乡贸易的流通 带动商业 建筑业 运输业 加工业及文化教育产业等迅速发展 从而促进项目影响区域的经济繁荣 二 对土地利用效果分析 1 本期工程项目拟总用地面积27767 21平方米 折合约41 63亩 项目的实施将会进一步减少土地可用量 此外 近年来 城市化 工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张 而建设用地需求 的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大 三 对环境污染影响分析 1 项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏 必然对生态环境产 生一定的影响 项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结 构 土壤水循环被破坏 相应的生物链随之改变 改变了动植物的 生存环境 影响其生长活动规律 对生态系统的漫延造成障碍 2 推进工业节能 优化工业结构是根本 优化能源消费结构是关键 十二五 期间 结构节能对工业节能的贡献率由 十一五 期间 的1 6 提高到17 5 随着供给侧结构性改革力度的加大 预计 十 三五 时期结构节能的贡献率将达到28 9 因此 十三五 时期 工业内部结构优化将是实现工业节能目标 的主要途径 结构优化包括产业结构优化 产品结构优化和能源消费结构优化 十三五 时期我国工业将围绕上述领域推动结构节能 首先 推进产业结构优化 一方面提高高耗能行业准入门槛 严控 新增产能 积极淘汰落后和化解过剩产能 另一方面 加快能耗低 污染少 附加值高 技术含量高的绿色产业发展 其次 推进产品结构优化 积极开发高附加值 低能源消耗 低排 放的产品 最后 推进能源消费结构优化 一方面降低化石能源使用 推动工 业企业分布式可再生能源或清洁能源中心建设 另一方面 提高煤 炭清洁高效利用水平 xx年 我部与财政部联合发布了 工业领域煤炭清洁高效利用行动 计划 十三五 时期 我部将继续深入推进焦化 工业炉窑 煤化工 工业锅炉等重点用煤领域实施煤炭清洁高效利用技术改造 推进煤炭清洁 高效 分质利用 十二五 期间 规模以上工业能源消费年均增长2 6 年均增速 比 十一五 时期回落5 5个百分点 以年均2 6 的能耗增长支撑了 年均9 57 的工业经济增长 能源消费弹性系数由 十一五 时期的 0 54 8 1 14 9 降低到0 27 工业能源利用效率大幅提升 规模以上工业企业单位增加值能耗累计下降28 超额完成 十二五 工业节能目标 实现节能量6 9亿吨标准煤 对完成单位GDP能耗 下降目标的贡献度在80 以上 重点行业和主要用能单位产品单耗持续降低 钢铁 有色 石化 化工 建材 机械 轻工 纺织 电子信息等行业工业增加值能耗 分别累计下降24 5 18 4 12 2 22 5 34 1 31 8 35 9 31 4 27 3 粗钢 粗铜 烧碱 水泥单位产品综合能耗五年 累计分别下降6 9 29 19 4 和13 1 主要耗能工业产品单位能 耗下降均完成 十二五 规划目标 重点领域淘汰落后产能取得积极进展 累计淘汰落后炼钢产能9480 万吨 水泥 含熟料及磨机 6 45亿吨 平板玻璃16557万重量箱 有力地促进了工业结构调整优化 3 十九大报告将生态文明建设作为中华民族永续发展的千年大计 绿色发展被提升至新的战略高度 总书记在全国生态环境保护大会上指出 绿色发展是构建高质量现 代化经济体系的必然要求 是解决污染问题的根本之策 作为国民经济的支柱 制造业发展在为我国乃至全球创造物质财富 的同时 也带来了大量的能源资源消耗和污染物排放 从一定意义上讲 只有全面推行绿色制造 减少工业发展带来的生 态环境影响 才能加快我国绿色发展步伐 推进生态文明建设进程 要坚定不移走绿色发展道路 保持 不掩盖 不回避 不懈怠 的 态度 正视绿色发展中谈 霾 色变等不足 划清经济发展的生态 红线 严守生态安全的底线 树立 保护生态环境就是德政 的观 念 切实抓好生态保护的 两个责任 做到为官一任造福一方 明确 坚持保护生态环境就是保护生产力 改善生态环境就是发展 生产力 的绿色发展理念 坚定不移走生态优先 绿色发展之路 四 项目区绿色节能发展充分认识做好 十三五 节能减排工作 的重要性和紧迫性 当前 我国经济发展进入新常态 产业结构优化明显加快 能源消 费增速放缓 资源性 高耗能 高排放产业发展逐渐衰减 但必须清醒认识到 随着工业化 城镇化进程加快和消费结构持续 升级 我国能源需求刚性增长 资源环境问题仍是制约我国经济社 会发展的瓶颈之一 节能减排依然形势严峻 任务艰巨 各地区 各部门不能有丝毫放松和懈怠 要进一步把思想和行动统 一到党中央 国务院决策部署上来 下更大决心 用更大气力 采 取更有效的政策措施 切实将节能减排工作推向深入 第五章综合评价 1 上半年 结构性去产能继续深化 全国工业产能利用率为76 7 比一季度提高0 2个百分点 比上年 同期提高0 3个百分点 去库存成效突出 6月末 全国商品房待售面积同比下降14 7 企业杠杆率和成本继续下降 5月末 规模以上工业企业资产负债率为56 6 同比下降0 6个百分 点 1 5月份 规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为84 49元 同比减少0 31元 短板领域投资快速增长 上半年 生态保护和环境治理业 农业投资同比分别增长35 4 和15 4 分别快于全部投资29 4和9 4个百分点 市场预期保持景气 6月份 综合PMI产出指数为54 4 制造业采购经理指数为51 5 非制造业商务活动指数为55 0 持续在扩张区间运行 上半年国民经济总体平稳 稳中向好 上半年 面对异常复杂严峻的国内外环境 全面贯彻党的十九大和 十九届二中 三中全会精神 坚持稳中求进工作总基调 坚定践行 新发展理念 主动对标对表高质量发展要求 攻坚克难 扎实工作 国民经济延续总体平稳 稳中向好的发展态势 结构调整深入推 进 新旧动能接续转换 质量效益稳步提升 经济迈向高质量发展 起步良好 2 该项目适应国内和国际制动系统精密零部件行业总体发展趋势 是国家支持和鼓励发展的产业 制动系统精密零部件市场前景良好 3 该项目投资效益是显著的 通过财务分析得出 项目将产生较好 的经济效益 并具有一定的抗风险能力 从投资经济角度来评价 本期工程项目具备经济合理性 而且具有较好的投资价值 通过经 济效益分析认定 达纲年投资利润率41 16 投资利税率48 65 全部投资回报率30 87 全部投资回收期4 74年 表明本期工程项 目利润空间较大 具有较好的盈利能力 较强的清偿能力和抗风险 能力 综上所述 该项目经营状况良好 在xx保税区建设制动系统精密零部件项目 其建设选址合理 自然 条件良好 综合优势突出 功能分区明确 投资规模适度 符合xx 保税区及xx保税区 十三五 制动系统精密零部件产业发展规划 切合xx保税区经济发展的实际需求 是一项经济效益明显 社会效 益良好 环境保护效益突出的开发建设项目 本期工程项目的实施 对于增加国家财政收入 加快xx保税区全面 建设小康社会步伐具有重要意义 第六章项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑 工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资 万元3049 363389 11186 557766 081 1工程费用万元3049 363389 1 112255 011 1 1建筑工程费用万元3049 363049 3631 24 1 1 2设备 购置及安装费万元3389 113389 1134 72 1 2工程建设其他费用万元 1327 611327 6113 60 1 2 1无形资产万元565 91565 911 3预备费 万元761 70761 701 3 1基本预备费万元424 61424 611 3 2涨价预 备费万元337 09337 092建设期利息万元3固定资产投资现值万元776 6 087766 08流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第 二年第三年第四年第五年1流动资产万元12255 014497 509287 2712 255 0112255 0112255 011 1应收账款万元3676 501470 602757 383 676 503676 503676 501 2存货万元5514 752205 904136 075514 75 5514 755514 751 2 1原辅材料万元1654 42661 771240 821654 421 654 421654 421 2 2燃料动力万元82 7233 0962 0482 7282 7282 7 21 2 3在产品万元2536 791014 711902 592536 792536 792536 791 2 4产成品万元1240 82496 33930 611240 821240 821240 821 3现 金万元3063 751225 502297 813063 753063 753063 752流动负债万 元10260 924104 377695 6910260 9210260 9210260 922 1应付账款 万元10260 924104 377695 6910260 9210260 9210260 923流动资金 万元1994 09797 641495 571994 091994 091994 094铺底流动资金 万元664 69265 88498 52664 69664 69664 69总投资构成估算表序 号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目 总投资万元9760 17125 68 125 68 100 00 2项目建设投资万元7766 08100 00 100 00 79 57 2 1工程费用万元6438 4782 91 82 91 65 97 2 1 1建筑工程费万元3049 3639 27 39 27 31 24 2 1 2设备购 置及安装费万元3389 1143 64 43 64 34 72 2 2工程建设其他费用 万元565 917 29 7 29 5 80 2 2 1无形资产万元565 917 29 7 29 5 80 2 3预备费万元761 709 81 9 81 7 80 2 3 1基本预备费万元42 4 615 47 5 47 4 35 2 3 2涨价预备费万元337 094 34 4 34 3 45 3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7766 08100 00 100 00 79 57 5建设期间费用万元6流动资金万元1994 0925 68 25 68 20 43 7铺底流动资金万元664 708 56 8 56 6 81 营业收入税金及附加和 增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业 收入万元6766 4012687 0016916 0016916 0016916 001 1制动系统 精密零部件万元6766 4012687 0016916 0016916 0016916 002现价 增加值万元2165 254059 845413 125413 125413 123增值税万元221 63415 55554 07554 07554 073 1销项税额万元2706 562706 56270 6 562706 562
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