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泓域咨询MACRO/ 非标准工业投资建设项目立项申请非标准工业投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人罗xx(三)项目承办单位简介公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积12913.12平方米(折合约19.36亩),其中:净用地面积12913.12平方米(红线范围折合约19.36亩)。项目规划总建筑面积15366.61平方米,其中:规划建设主体工程10706.36平方米,计容建筑面积15366.61平方米;预计建筑工程投资1243.82万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为非标准工业,根据市场情况,预计年产值9149.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3552.37(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1243.821490.65183.493552.371.1工程费用万元1243.821490.656559.571.1.1建筑工程费用万元1243.821243.8227.55%1.1.2设备购置及安装费万元1490.651490.6533.01%1.2工程建设其他费用万元817.90817.9018.11%1.2.1无形资产万元439.12439.121.3预备费万元378.78378.781.3.1基本预备费万元213.86213.861.3.2涨价预备费万元164.92164.922建设期利息万元3固定资产投资现值万元3552.373552.372、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金963.07万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6559.573080.455051.396559.576559.576559.571.1应收账款万元1967.87885.541377.511967.871967.871967.871.2存货万元2951.811328.312066.262951.812951.812951.811.2.1原辅材料万元885.54398.49619.88885.54885.54885.541.2.2燃料动力万元44.2819.9230.9944.2844.2844.281.2.3在产品万元1357.83611.02950.481357.831357.831357.831.2.4产成品万元664.16298.87464.91664.16664.16664.161.3现金万元1639.89737.951147.921639.891639.891639.892流动负债万元5596.502518.433917.555596.505596.505596.502.1应付账款万元5596.502518.433917.555596.505596.505596.503流动资金万元963.07433.38674.15963.07963.07963.074铺底流动资金万元321.02144.46224.72321.02321.02321.023、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4515.44万元,其中:固定资产投资3552.37万元,占项目总投资的78.67%;流动资金963.07万元,占项目总投资的21.33%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1243.82万元,占项目总投资的27.55%;设备购置费1490.65万元,占项目总投资的33.01%;其它投资817.90万元,占项目总投资的18.11%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3552.37+963.07=4515.44(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4515.44127.11%127.11%100.00%2项目建设投资万元3552.37100.00%100.00%78.67%2.1工程费用万元2734.4776.98%76.98%60.56%2.1.1建筑工程费万元1243.8235.01%35.01%27.55%2.1.2设备购置及安装费万元1490.6541.96%41.96%33.01%2.2工程建设其他费用万元439.1212.36%12.36%9.72%2.2.1无形资产万元439.1212.36%12.36%9.72%2.3预备费万元378.7810.66%10.66%8.39%2.3.1基本预备费万元213.866.02%6.02%4.74%2.3.2涨价预备费万元164.924.64%4.64%3.65%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3552.37100.00%100.00%78.67%5建设期间费用万元6流动资金万元963.0727.11%27.11%21.33%7铺底流动资金万元321.029.04%9.04%7.11%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.24%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率7.29%,固定资产投资强度183.49万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7142.987142.9810706.3610706.36953.271.1主要生产车间4285.794285.796423.826423.82591.031.2辅助生产车间2285.752285.753426.043426.04305.051.3其他生产车间571.44571.44620.97620.9757.202仓储工程1515.481515.483029.163029.16196.152.1成品贮存378.87378.87757.29757.2949.042.2原料仓储788.05788.051575.161575.16102.002.3辅助材料仓库348.56348.56696.71696.7145.113供配电工程80.8380.8380.8380.835.893.1供配电室80.8380.8380.8380.835.894给排水工程92.9592.9592.9592.955.274.1给排水92.9592.9592.9592.955.275服务性工程959.81959.81959.81959.8162.155.1办公用房459.84459.84459.84459.8433.995.2生活服务499.97499.97499.97499.9732.706消防及环保工程270.77270.77270.77270.7719.736.1消防环保工程270.77270.77270.77270.7719.737项目总图工程40.4140.4140.4140.41-34.617.1场地及道路硬化2681.03578.45578.457.2场区围墙578.452681.032681.037.3安全保卫室40.4140.4140.4140.418绿化工程1027.7435.97合计10103.2315366.6115366.611243.82(四)设备方案项目计划购置设备共计96台(套),设备购置费1490.65万元。五、节能与环保1、项目年用电量1199660.30千瓦时,折合147.44吨标准煤。2、项目年总用水量6867.09立方米,折合0.59吨标准煤。3、“非标准工业投资建设项目投资建设项目”,年用电量1199660.30千瓦时,年总用水量6867.09立方米,项目年综合总耗能量(当量值)148.03吨标准煤/年。达产年综合节能量49.34吨标准煤/年,项目总节能率26.45%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业发展示范区发展规划,符合xx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“非标准工业投资建设项目”主要从事非标准工业项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性非标准工业投资建设项目选址于xx产业发展示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业发展示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设

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