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泓域咨询MACRO/ 环保竹炭投资建设项目立项申请环保竹炭投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人范xx(三)项目承办单位简介公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积25139.23平方米(折合约37.69亩),其中:净用地面积25139.23平方米(红线范围折合约37.69亩)。项目规划总建筑面积25642.01平方米,其中:规划建设主体工程20512.96平方米,计容建筑面积25642.01平方米;预计建筑工程投资2077.49万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为环保竹炭,根据市场情况,预计年产值8344.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7210.10(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2077.493340.09191.307210.101.1工程费用万元2077.493340.096154.611.1.1建筑工程费用万元2077.492077.4925.26%1.1.2设备购置及安装费万元3340.093340.0940.61%1.2工程建设其他费用万元1792.521792.5221.79%1.2.1无形资产万元868.15868.151.3预备费万元924.37924.371.3.1基本预备费万元391.60391.601.3.2涨价预备费万元532.77532.772建设期利息万元3固定资产投资现值万元7210.107210.102、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1015.24万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6154.613366.935316.286154.616154.616154.611.1应收账款万元1846.381015.511477.111846.381846.381846.381.2存货万元2769.571523.272215.662769.572769.572769.571.2.1原辅材料万元830.87456.98664.70830.87830.87830.871.2.2燃料动力万元41.5422.8533.2341.5441.5441.541.2.3在产品万元1274.00700.701019.201274.001274.001274.001.2.4产成品万元623.15342.73498.52623.15623.15623.151.3现金万元1538.65846.261230.921538.651538.651538.652流动负债万元5139.372826.654111.505139.375139.375139.372.1应付账款万元5139.372826.654111.505139.375139.375139.373流动资金万元1015.24558.38812.191015.241015.241015.244铺底流动资金万元338.41186.13270.73338.41338.41338.413、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8225.34万元,其中:固定资产投资7210.10万元,占项目总投资的87.66%;流动资金1015.24万元,占项目总投资的12.34%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2077.49万元,占项目总投资的25.26%;设备购置费3340.09万元,占项目总投资的40.61%;其它投资1792.52万元,占项目总投资的21.79%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7210.10+1015.24=8225.34(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8225.34114.08%114.08%100.00%2项目建设投资万元7210.10100.00%100.00%87.66%2.1工程费用万元5417.5875.14%75.14%65.86%2.1.1建筑工程费万元2077.4928.81%28.81%25.26%2.1.2设备购置及安装费万元3340.0946.33%46.33%40.61%2.2工程建设其他费用万元868.1512.04%12.04%10.55%2.2.1无形资产万元868.1512.04%12.04%10.55%2.3预备费万元924.3712.82%12.82%11.24%2.3.1基本预备费万元391.605.43%5.43%4.76%2.3.2涨价预备费万元532.777.39%7.39%6.48%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7210.10100.00%100.00%87.66%5建设期间费用万元6流动资金万元1015.2414.08%14.08%12.34%7铺底流动资金万元338.414.69%4.69%4.11%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.40%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率5.01%,固定资产投资强度191.30万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10024.2210024.2220512.9620512.961828.131.1主要生产车间6014.536014.5312307.7812307.781133.441.2辅助生产车间3207.753207.756564.156564.15585.001.3其他生产车间801.94801.941189.751189.75109.692仓储工程2126.782126.783333.883333.88216.092.1成品贮存531.70531.70833.47833.4754.022.2原料仓储1105.931105.931733.621733.62112.372.3辅助材料仓库489.16489.16766.79766.7949.703供配电工程113.43113.43113.43113.438.273.1供配电室113.43113.43113.43113.438.274给排水工程130.44130.44130.44130.447.404.1给排水130.44130.44130.44130.447.405服务性工程1346.961346.961346.961346.9687.305.1办公用房643.91643.91643.91643.9142.115.2生活服务703.05703.05703.05703.0540.586消防及环保工程379.98379.98379.98379.9827.716.1消防环保工程379.98379.98379.98379.9827.717项目总图工程56.7156.7156.7156.71-156.947.1场地及道路硬化3656.96625.60625.607.2场区围墙625.603656.963656.967.3安全保卫室56.7156.7156.7156.718绿化工程1700.7459.53合计14178.5325642.0125642.012077.49(四)设备方案项目计划购置设备共计72台(套),设备购置费3340.09万元。五、节能与环保1、项目年用电量1105275.74千瓦时,折合135.84吨标准煤。2、项目年总用水量4882.24立方米,折合0.42吨标准煤。3、“环保竹炭投资建设项目投资建设项目”,年用电量1105275.74千瓦时,年总用水量4882.24立方米,项目年综合总耗能量(当量值)136.26吨标准煤/年。达产年综合节能量47.88吨标准煤/年,项目总节能率29.52%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“环保竹炭投资建设项目”主要从事环保竹炭项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性环保竹炭投资建设项目选址于xxx开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx开发区环

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