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泓域咨询MACRO/ 电视机电脑塑料配件投资建设项目立项申请电视机电脑塑料配件投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人王xx(三)项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14413.87平方米(折合约21.61亩),其中:净用地面积14413.87平方米(红线范围折合约21.61亩)。项目规划总建筑面积20900.11平方米,其中:规划建设主体工程16626.77平方米,计容建筑面积20900.11平方米;预计建筑工程投资1852.88万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电视机电脑塑料配件,根据市场情况,预计年产值11866.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4274.24(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1852.881697.70197.794274.241.1工程费用万元1852.881697.708589.601.1.1建筑工程费用万元1852.881852.8831.59%1.1.2设备购置及安装费万元1697.701697.7028.95%1.2工程建设其他费用万元723.66723.6612.34%1.2.1无形资产万元371.31371.311.3预备费万元352.35352.351.3.1基本预备费万元193.76193.761.3.2涨价预备费万元158.59158.592建设期利息万元3固定资产投资现值万元4274.244274.242、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1590.97万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8589.606072.916062.208589.608589.608589.601.1应收账款万元2576.881674.971932.662576.882576.882576.881.2存货万元3865.322512.462898.993865.323865.323865.321.2.1原辅材料万元1159.60753.74869.701159.601159.601159.601.2.2燃料动力万元57.9837.6943.4857.9857.9857.981.2.3在产品万元1778.051155.731333.541778.051778.051778.051.2.4产成品万元869.70565.30652.27869.70869.70869.701.3现金万元2147.401395.811610.552147.402147.402147.402流动负债万元6998.634549.115248.976998.636998.636998.632.1应付账款万元6998.634549.115248.976998.636998.636998.633流动资金万元1590.971034.131193.231590.971590.971590.974铺底流动资金万元530.32344.71397.74530.32530.32530.323、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5865.21万元,其中:固定资产投资4274.24万元,占项目总投资的72.87%;流动资金1590.97万元,占项目总投资的27.13%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1852.88万元,占项目总投资的31.59%;设备购置费1697.70万元,占项目总投资的28.95%;其它投资723.66万元,占项目总投资的12.34%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4274.24+1590.97=5865.21(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5865.21137.22%137.22%100.00%2项目建设投资万元4274.24100.00%100.00%72.87%2.1工程费用万元3550.5883.07%83.07%60.54%2.1.1建筑工程费万元1852.8843.35%43.35%31.59%2.1.2设备购置及安装费万元1697.7039.72%39.72%28.95%2.2工程建设其他费用万元371.318.69%8.69%6.33%2.2.1无形资产万元371.318.69%8.69%6.33%2.3预备费万元352.358.24%8.24%6.01%2.3.1基本预备费万元193.764.53%4.53%3.30%2.3.2涨价预备费万元158.593.71%3.71%2.70%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4274.24100.00%100.00%72.87%5建设期间费用万元6流动资金万元1590.9737.22%37.22%27.13%7铺底流动资金万元530.3212.41%12.41%9.04%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.98%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率6.97%,固定资产投资强度197.79万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7539.017539.0116626.7716626.771621.431.1主要生产车间4523.414523.419976.069976.061005.291.2辅助生产车间2412.482412.485320.575320.57518.861.3其他生产车间603.12603.12964.35964.3597.292仓储工程1599.511599.512777.672777.67197.002.1成品贮存399.88399.88694.42694.4249.252.2原料仓储831.75831.751444.391444.39102.442.3辅助材料仓库367.89367.89638.86638.8645.313供配电工程85.3185.3185.3185.316.813.1供配电室85.3185.3185.3185.316.814给排水工程98.1098.1098.1098.106.094.1给排水98.1098.1098.1098.106.095服务性工程1013.021013.021013.021013.0271.855.1办公用房443.27443.27443.27443.2735.305.2生活服务569.75569.75569.75569.7542.386消防及环保工程285.78285.78285.78285.7822.806.1消防环保工程285.78285.78285.78285.7822.807项目总图工程42.6542.6542.6542.65-115.827.1场地及道路硬化2818.72461.50461.507.2场区围墙461.502818.722818.727.3安全保卫室42.6542.6542.6542.658绿化工程1220.4542.72合计10663.3820900.1120900.111852.88(四)设备方案项目计划购置设备共计110台(套),设备购置费1697.70万元。五、节能与环保1、项目年用电量660529.19千瓦时,折合81.18吨标准煤。2、项目年总用水量7029.03立方米,折合0.60吨标准煤。3、“电视机电脑塑料配件投资建设项目投资建设项目”,年用电量660529.19千瓦时,年总用水量7029.03立方米,项目年综合总耗能量(当量值)81.78吨标准煤/年。达产年综合节能量24.43吨标准煤/年,项目总节能率27.93%,能源利用效果良好。4、项目符合某某工业园区发展规划,符合某某工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“电视机电脑塑料配件投资建设项目”主要从事电视机电脑塑料配件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电视机电脑塑料配件投资建设项目选址于某某工业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某工业园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用

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