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泓域咨询MACRO/ 石墨原矿投资建设项目立项申请石墨原矿投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人孔xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积52813.06平方米(折合约79.18亩),其中:净用地面积52813.06平方米(红线范围折合约79.18亩)。项目规划总建筑面积76578.94平方米,其中:规划建设主体工程59499.73平方米,计容建筑面积76578.94平方米;预计建筑工程投资6726.83万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为石墨原矿,根据市场情况,预计年产值38526.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14703.73(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6726.834483.65185.7014703.731.1工程费用万元6726.834483.6530692.861.1.1建筑工程费用万元6726.836726.8334.11%1.1.2设备购置及安装费万元4483.654483.6522.74%1.2工程建设其他费用万元3493.253493.2517.71%1.2.1无形资产万元1632.821632.821.3预备费万元1860.431860.431.3.1基本预备费万元874.09874.091.3.2涨价预备费万元986.34986.342建设期利息万元3固定资产投资现值万元14703.7314703.732、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5016.51万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元30692.8616259.3921509.0030692.8630692.8630692.861.1应收账款万元9207.865064.326905.899207.869207.869207.861.2存货万元13811.797596.4810358.8413811.7913811.7913811.791.2.1原辅材料万元4143.542278.953107.654143.544143.544143.541.2.2燃料动力万元207.18113.95155.38207.18207.18207.181.2.3在产品万元6353.423494.384765.076353.426353.426353.421.2.4产成品万元3107.651709.212330.743107.653107.653107.651.3现金万元7673.224220.275754.917673.227673.227673.222流动负债万元25676.3514121.9919257.2625676.3525676.3525676.352.1应付账款万元25676.3514121.9919257.2625676.3525676.3525676.353流动资金万元5016.512759.083762.385016.515016.515016.514铺底流动资金万元1672.15919.691254.131672.151672.151672.153、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资19720.24万元,其中:固定资产投资14703.73万元,占项目总投资的74.56%;流动资金5016.51万元,占项目总投资的25.44%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6726.83万元,占项目总投资的34.11%;设备购置费4483.65万元,占项目总投资的22.74%;其它投资3493.25万元,占项目总投资的17.71%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14703.73+5016.51=19720.24(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19720.24134.12%134.12%100.00%2项目建设投资万元14703.73100.00%100.00%74.56%2.1工程费用万元11210.4876.24%76.24%56.85%2.1.1建筑工程费万元6726.8345.75%45.75%34.11%2.1.2设备购置及安装费万元4483.6530.49%30.49%22.74%2.2工程建设其他费用万元1632.8211.10%11.10%8.28%2.2.1无形资产万元1632.8211.10%11.10%8.28%2.3预备费万元1860.4312.65%12.65%9.43%2.3.1基本预备费万元874.095.94%5.94%4.43%2.3.2涨价预备费万元986.346.71%6.71%5.00%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14703.73100.00%100.00%74.56%5建设期间费用万元6流动资金万元5016.5134.12%34.12%25.44%7铺底流动资金万元1672.1711.37%11.37%8.48%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.53%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率7.33%,固定资产投资强度185.70万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23347.9823347.9859499.7359499.735749.221.1主要生产车间14008.7914008.7935699.8435699.843564.521.2辅助生产车间7471.357471.3519039.9119039.911839.751.3其他生产车间1867.841867.843450.983450.98344.952仓储工程4953.604953.6011101.4911101.49780.142.1成品贮存1238.401238.402775.372775.37195.032.2原料仓储2575.872575.875772.775772.77405.672.3辅助材料仓库1139.331139.332553.342553.34179.433供配电工程264.19264.19264.19264.1920.893.1供配电室264.19264.19264.19264.1920.894给排水工程303.82303.82303.82303.8218.684.1给排水303.82303.82303.82303.8218.685服务性工程3137.283137.283137.283137.28220.475.1办公用房1575.271575.271575.271575.2792.455.2生活服务1562.011562.011562.011562.01131.386消防及环保工程885.04885.04885.04885.0469.976.1消防环保工程885.04885.04885.04885.0469.977项目总图工程132.10132.10132.10132.10-254.657.1场地及道路硬化8380.431355.971355.977.2场区围墙1355.978380.438380.437.3安全保卫室132.10132.10132.10132.108绿化工程3488.80122.11合计33024.0176578.9476578.946726.83(四)设备方案项目计划购置设备共计120台(套),设备购置费4483.65万元。五、节能与环保1、项目年用电量470865.04千瓦时,折合57.87吨标准煤。2、项目年总用水量26142.18立方米,折合2.23吨标准煤。3、“石墨原矿投资建设项目投资建设项目”,年用电量470865.04千瓦时,年总用水量26142.18立方米,项目年综合总耗能量(当量值)60.10吨标准煤/年。达产年综合节能量16.95吨标准煤/年,项目总节能率25.81%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“石墨原矿投资建设项目”主要从事石墨原矿项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性石墨原矿投资建设项目选址于xxx产业集聚区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业集聚区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用

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