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泓域咨询MACRO/ 电化教育设备投资建设项目立项申请电化教育设备投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人邹xx(三)项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积57141.89平方米(折合约85.67亩),其中:净用地面积57141.89平方米(红线范围折合约85.67亩)。项目规划总建筑面积58856.15平方米,其中:规划建设主体工程44204.43平方米,计容建筑面积58856.15平方米;预计建筑工程投资4275.10万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电化教育设备,根据市场情况,预计年产值48469.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15024.80(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4275.105591.02175.3815024.801.1工程费用万元4275.105591.0233847.071.1.1建筑工程费用万元4275.104275.1020.19%1.1.2设备购置及安装费万元5591.025591.0226.40%1.2工程建设其他费用万元5158.685158.6824.36%1.2.1无形资产万元2679.852679.851.3预备费万元2478.832478.831.3.1基本预备费万元1164.671164.671.3.2涨价预备费万元1314.161314.162建设期利息万元3固定资产投资现值万元15024.8015024.802、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6153.65万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元33847.0722653.0025464.8333847.0733847.0733847.071.1应收账款万元10154.126092.478123.3010154.1210154.1210154.121.2存货万元15231.189138.7112184.9515231.1815231.1815231.181.2.1原辅材料万元4569.352741.613655.484569.354569.354569.351.2.2燃料动力万元228.47137.08182.77228.47228.47228.471.2.3在产品万元7006.344203.815605.077006.347006.347006.341.2.4产成品万元3427.022056.212741.613427.023427.023427.021.3现金万元8461.775077.066769.418461.778461.778461.772流动负债万元27693.4216616.0522154.7427693.4227693.4227693.422.1应付账款万元27693.4216616.0522154.7427693.4227693.4227693.423流动资金万元6153.653692.194922.926153.656153.656153.654铺底流动资金万元2051.201230.731640.972051.202051.202051.203、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资21178.45万元,其中:固定资产投资15024.80万元,占项目总投资的70.94%;流动资金6153.65万元,占项目总投资的29.06%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4275.10万元,占项目总投资的20.19%;设备购置费5591.02万元,占项目总投资的26.40%;其它投资5158.68万元,占项目总投资的24.36%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15024.80+6153.65=21178.45(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元21178.45140.96%140.96%100.00%2项目建设投资万元15024.80100.00%100.00%70.94%2.1工程费用万元9866.1265.67%65.67%46.59%2.1.1建筑工程费万元4275.1028.45%28.45%20.19%2.1.2设备购置及安装费万元5591.0237.21%37.21%26.40%2.2工程建设其他费用万元2679.8517.84%17.84%12.65%2.2.1无形资产万元2679.8517.84%17.84%12.65%2.3预备费万元2478.8316.50%16.50%11.70%2.3.1基本预备费万元1164.677.75%7.75%5.50%2.3.2涨价预备费万元1314.168.75%8.75%6.21%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15024.80100.00%100.00%70.94%5建设期间费用万元6流动资金万元6153.6540.96%40.96%29.06%7铺底流动资金万元2051.2213.65%13.65%9.69%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.50%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率7.46%,固定资产投资强度175.38万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程31713.4631713.4644204.4344204.433531.941.1主要生产车间19028.0819028.0826522.6626522.662189.801.2辅助生产车间10148.3110148.3114145.4214145.421130.221.3其他生产车间2537.082537.082563.862563.86211.922仓储工程6728.466728.469523.629523.62553.412.1成品贮存1682.121682.122380.912380.91138.352.2原料仓储3498.803498.804952.284952.28287.772.3辅助材料仓库1547.551547.552190.432190.43127.283供配电工程358.85358.85358.85358.8523.463.1供配电室358.85358.85358.85358.8523.464给排水工程412.68412.68412.68412.6820.984.1给排水412.68412.68412.68412.6820.985服务性工程4261.364261.364261.364261.36247.625.1办公用房1822.511822.511822.511822.51106.975.2生活服务2438.852438.852438.852438.85102.186消防及环保工程1202.151202.151202.151202.1578.596.1消防环保工程1202.151202.151202.151202.1578.597项目总图工程179.43179.43179.43179.43-353.737.1场地及道路硬化12353.152685.132685.137.2场区围墙2685.1312353.1512353.157.3安全保卫室179.43179.43179.43179.438绿化工程4938.10172.83合计44856.3858856.1558856.154275.10(四)设备方案项目计划购置设备共计177台(套),设备购置费5591.02万元。五、节能与环保1、项目年用电量1092582.65千瓦时,折合134.28吨标准煤。2、项目年总用水量41843.27立方米,折合3.57吨标准煤。3、“电化教育设备投资建设项目投资建设项目”,年用电量1092582.65千瓦时,年总用水量41843.27立方米,项目年综合总耗能量(当量值)137.85吨标准煤/年。达产年综合节能量45.95吨标准煤/年,项目总节能率27.89%,能源利用效果良好。4、项目符合某经开区发展规划,符合某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“电化教育设备投资建设项目”主要从事电化教育设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电化教育设备投资建设项目选址于某经开区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经开区环境保护规划要求。因此,建设项目

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