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泓域咨询MACRO/ 片空气净化器滤网配件投资建设项目立项申请片空气净化器滤网配件投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人钱xx(三)项目承办单位简介公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积39826.57平方米(折合约59.71亩),其中:净用地面积39826.57平方米(红线范围折合约59.71亩)。项目规划总建筑面积62129.45平方米,其中:规划建设主体工程48319.67平方米,计容建筑面积62129.45平方米;预计建筑工程投资4626.97万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为片空气净化器滤网配件,根据市场情况,预计年产值38257.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10715.56(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4626.975240.70179.4610715.561.1工程费用万元4626.975240.7027557.091.1.1建筑工程费用万元4626.974626.9730.83%1.1.2设备购置及安装费万元5240.705240.7034.92%1.2工程建设其他费用万元847.89847.895.65%1.2.1无形资产万元486.69486.691.3预备费万元361.20361.201.3.1基本预备费万元215.51215.511.3.2涨价预备费万元145.69145.692建设期利息万元3固定资产投资现值万元10715.5610715.562、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4291.06万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27557.0917764.2119990.7027557.0927557.0927557.091.1应收账款万元8267.135373.635786.998267.138267.138267.131.2存货万元12400.698060.458680.4812400.6912400.6912400.691.2.1原辅材料万元3720.212418.132604.143720.213720.213720.211.2.2燃料动力万元186.01120.91130.21186.01186.01186.011.2.3在产品万元5704.323707.813993.025704.325704.325704.321.2.4产成品万元2790.161813.601953.112790.162790.162790.161.3现金万元6889.274478.034822.496889.276889.276889.272流动负债万元23266.0315122.9216286.2223266.0323266.0323266.032.1应付账款万元23266.0315122.9216286.2223266.0323266.0323266.033流动资金万元4291.062789.193003.744291.064291.064291.064铺底流动资金万元1430.34929.731001.251430.341430.341430.343、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15006.62万元,其中:固定资产投资10715.56万元,占项目总投资的71.41%;流动资金4291.06万元,占项目总投资的28.59%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4626.97万元,占项目总投资的30.83%;设备购置费5240.70万元,占项目总投资的34.92%;其它投资847.89万元,占项目总投资的5.65%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10715.56+4291.06=15006.62(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15006.62140.05%140.05%100.00%2项目建设投资万元10715.56100.00%100.00%71.41%2.1工程费用万元9867.6792.09%92.09%65.76%2.1.1建筑工程费万元4626.9743.18%43.18%30.83%2.1.2设备购置及安装费万元5240.7048.91%48.91%34.92%2.2工程建设其他费用万元486.694.54%4.54%3.24%2.2.1无形资产万元486.694.54%4.54%3.24%2.3预备费万元361.203.37%3.37%2.41%2.3.1基本预备费万元215.512.01%2.01%1.44%2.3.2涨价预备费万元145.691.36%1.36%0.97%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10715.56100.00%100.00%71.41%5建设期间费用万元6流动资金万元4291.0640.05%40.05%28.59%7铺底流动资金万元1430.3513.35%13.35%9.53%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.29%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率6.26%,固定资产投资强度179.46万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15005.0715005.0748319.6748319.673958.361.1主要生产车间9003.049003.0428991.8028991.802454.181.2辅助生产车间4801.624801.6215462.2915462.291266.681.3其他生产车间1200.411200.412802.542802.54237.502仓储工程3183.543183.548976.368976.36534.802.1成品贮存795.88795.882244.092244.09133.702.2原料仓储1655.441655.444667.714667.71278.102.3辅助材料仓库732.21732.212064.562064.56123.003供配电工程169.79169.79169.79169.7911.383.1供配电室169.79169.79169.79169.7911.384给排水工程195.26195.26195.26195.2610.184.1给排水195.26195.26195.26195.2610.185服务性工程2016.242016.242016.242016.24120.125.1办公用房930.53930.53930.53930.5359.415.2生活服务1085.711085.711085.711085.7160.166消防及环保工程568.79568.79568.79568.7938.126.1消防环保工程568.79568.79568.79568.7938.127项目总图工程84.8984.8984.8984.89-119.507.1场地及道路硬化5839.181036.081036.087.2场区围墙1036.085839.185839.187.3安全保卫室84.8984.8984.8984.898绿化工程2100.1773.51合计21223.5862129.4562129.454626.97(四)设备方案项目计划购置设备共计159台(套),设备购置费5240.70万元。五、节能与环保1、项目年用电量700154.43千瓦时,折合86.05吨标准煤。2、项目年总用水量15868.05立方米,折合1.36吨标准煤。3、“片空气净化器滤网配件投资建设项目投资建设项目”,年用电量700154.43千瓦时,年总用水量15868.05立方米,项目年综合总耗能量(当量值)87.41吨标准煤/年。达产年综合节能量24.65吨标准煤/年,项目总节能率29.32%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“片空气净化器滤网配件投资建设项目”主要从事片空气净化器滤网配件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性片空气净化器滤网配件投资建设项目选址于xxx新兴产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设

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