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泓域咨询MACRO/ 压力钢管投资建设项目立项申请压力钢管投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人万xx(三)项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积17315.32平方米(折合约25.96亩),其中:净用地面积17315.32平方米(红线范围折合约25.96亩)。项目规划总建筑面积23895.14平方米,其中:规划建设主体工程17098.12平方米,计容建筑面积23895.14平方米;预计建筑工程投资1961.13万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为压力钢管,根据市场情况,预计年产值13643.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4157.49(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1961.131993.22160.154157.491.1工程费用万元1961.131993.229061.241.1.1建筑工程费用万元1961.131961.1335.33%1.1.2设备购置及安装费万元1993.221993.2235.90%1.2工程建设其他费用万元203.14203.143.66%1.2.1无形资产万元89.9489.941.3预备费万元113.20113.201.3.1基本预备费万元57.0857.081.3.2涨价预备费万元56.1256.122建设期利息万元3固定资产投资现值万元4157.494157.492、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1394.09万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9061.243744.316835.669061.249061.249061.241.1应收账款万元2718.371087.352038.782718.372718.372718.371.2存货万元4077.561631.023058.174077.564077.564077.561.2.1原辅材料万元1223.27489.31917.451223.271223.271223.271.2.2燃料动力万元61.1624.4745.8761.1661.1661.161.2.3在产品万元1875.68750.271406.761875.681875.681875.681.2.4产成品万元917.45366.98688.09917.45917.45917.451.3现金万元2265.31906.121698.982265.312265.312265.312流动负债万元7667.153066.865750.367667.157667.157667.152.1应付账款万元7667.153066.865750.367667.157667.157667.153流动资金万元1394.09557.641045.571394.091394.091394.094铺底流动资金万元464.69185.88348.52464.69464.69464.693、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5551.58万元,其中:固定资产投资4157.49万元,占项目总投资的74.89%;流动资金1394.09万元,占项目总投资的25.11%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1961.13万元,占项目总投资的35.33%;设备购置费1993.22万元,占项目总投资的35.90%;其它投资203.14万元,占项目总投资的3.66%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4157.49+1394.09=5551.58(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5551.58133.53%133.53%100.00%2项目建设投资万元4157.49100.00%100.00%74.89%2.1工程费用万元3954.3595.11%95.11%71.23%2.1.1建筑工程费万元1961.1347.17%47.17%35.33%2.1.2设备购置及安装费万元1993.2247.94%47.94%35.90%2.2工程建设其他费用万元89.942.16%2.16%1.62%2.2.1无形资产万元89.942.16%2.16%1.62%2.3预备费万元113.202.72%2.72%2.04%2.3.1基本预备费万元57.081.37%1.37%1.03%2.3.2涨价预备费万元56.121.35%1.35%1.01%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4157.49100.00%100.00%74.89%5建设期间费用万元6流动资金万元1394.0933.53%33.53%25.11%7铺底流动资金万元464.7011.18%11.18%8.37%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.93%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率7.12%,固定资产投资强度160.15万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6969.336969.3317098.1217098.121543.611.1主要生产车间4181.604181.6010258.8710258.87957.041.2辅助生产车间2230.192230.195471.405471.40493.961.3其他生产车间557.55557.55991.69991.6992.622仓储工程1478.641478.644418.064418.06290.082.1成品贮存369.66369.661104.521104.5272.522.2原料仓储768.89768.892297.392297.39150.842.3辅助材料仓库340.09340.091016.151016.1566.723供配电工程78.8678.8678.8678.865.833.1供配电室78.8678.8678.8678.865.834给排水工程90.6990.6990.6990.695.214.1给排水90.6990.6990.6990.695.215服务性工程936.47936.47936.47936.4761.495.1办公用房507.69507.69507.69507.6932.905.2生活服务428.78428.78428.78428.7831.936消防及环保工程264.18264.18264.18264.1819.516.1消防环保工程264.18264.18264.18264.1819.517项目总图工程39.4339.4339.4339.435.947.1场地及道路硬化2635.97498.24498.247.2场区围墙498.242635.972635.977.3安全保卫室39.4339.4339.4339.438绿化工程841.6929.46合计9857.6123895.1423895.141961.13(四)设备方案项目计划购置设备共计81台(套),设备购置费1993.22万元。五、节能与环保1、项目年用电量670455.84千瓦时,折合82.40吨标准煤。2、项目年总用水量10812.39立方米,折合0.92吨标准煤。3、“压力钢管投资建设项目投资建设项目”,年用电量670455.84千瓦时,年总用水量10812.39立方米,项目年综合总耗能量(当量值)83.32吨标准煤/年。达产年综合节能量34.03吨标准煤/年,项目总节能率26.02%,能源利用效果良好。4、项目符合某工业园区发展规划,符合某工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“压力钢管投资建设项目”主要从事压力钢管项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性压力钢管投资建设项目选址于某工业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某工业园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划

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