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泓域咨询MACRO/ 医用刀具投资建设项目立项申请医用刀具投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人崔xx(三)项目承办单位简介展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积39746.53平方米(折合约59.59亩),其中:净用地面积39746.53平方米(红线范围折合约59.59亩)。项目规划总建筑面积65184.31平方米,其中:规划建设主体工程44651.08平方米,计容建筑面积65184.31平方米;预计建筑工程投资4565.66万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为医用刀具,根据市场情况,预计年产值35194.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10196.44(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4565.663764.01171.1110196.441.1工程费用万元4565.663764.0121645.501.1.1建筑工程费用万元4565.664565.6632.08%1.1.2设备购置及安装费万元3764.013764.0126.45%1.2工程建设其他费用万元1866.771866.7713.12%1.2.1无形资产万元912.26912.261.3预备费万元954.51954.511.3.1基本预备费万元456.14456.141.3.2涨价预备费万元498.37498.372建设期利息万元3固定资产投资现值万元10196.4410196.442、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4033.95万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21645.509568.6818673.8421645.5021645.5021645.501.1应收账款万元6493.652597.465194.926493.656493.656493.651.2存货万元9740.483896.197792.389740.489740.489740.481.2.1原辅材料万元2922.141168.862337.722922.142922.142922.141.2.2燃料动力万元146.1158.44116.89146.11146.11146.111.2.3在产品万元4480.621792.253584.504480.624480.624480.621.2.4产成品万元2191.61876.641753.292191.612191.612191.611.3现金万元5411.382164.554329.105411.385411.385411.382流动负债万元17611.557044.6214089.2417611.5517611.5517611.552.1应付账款万元17611.557044.6214089.2417611.5517611.5517611.553流动资金万元4033.951613.583227.164033.954033.954033.954铺底流动资金万元1344.64537.861075.721344.641344.641344.643、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14230.39万元,其中:固定资产投资10196.44万元,占项目总投资的71.65%;流动资金4033.95万元,占项目总投资的28.35%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4565.66万元,占项目总投资的32.08%;设备购置费3764.01万元,占项目总投资的26.45%;其它投资1866.77万元,占项目总投资的13.12%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10196.44+4033.95=14230.39(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14230.39139.56%139.56%100.00%2项目建设投资万元10196.44100.00%100.00%71.65%2.1工程费用万元8329.6781.69%81.69%58.53%2.1.1建筑工程费万元4565.6644.78%44.78%32.08%2.1.2设备购置及安装费万元3764.0136.91%36.91%26.45%2.2工程建设其他费用万元912.268.95%8.95%6.41%2.2.1无形资产万元912.268.95%8.95%6.41%2.3预备费万元954.519.36%9.36%6.71%2.3.1基本预备费万元456.144.47%4.47%3.21%2.3.2涨价预备费万元498.374.89%4.89%3.50%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10196.44100.00%100.00%71.65%5建设期间费用万元6流动资金万元4033.9539.56%39.56%28.35%7铺底流动资金万元1344.6513.19%13.19%9.45%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.82%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率7.48%,固定资产投资强度171.11万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21025.0121025.0144651.0844651.083440.211.1主要生产车间12615.0112615.0126790.6526790.652132.931.2辅助生产车间6728.006728.0014288.3514288.351100.871.3其他生产车间1682.001682.002589.762589.76206.412仓储工程4460.754460.7513346.6013346.60747.862.1成品贮存1115.191115.193336.653336.65186.972.2原料仓储2319.592319.596940.236940.23388.892.3辅助材料仓库1025.971025.973069.723069.72172.013供配电工程237.91237.91237.91237.9115.003.1供配电室237.91237.91237.91237.9115.004给排水工程273.59273.59273.59273.5913.414.1给排水273.59273.59273.59273.5913.415服务性工程2825.142825.142825.142825.14158.305.1办公用房1295.031295.031295.031295.0365.255.2生活服务1530.111530.111530.111530.1169.546消防及环保工程796.99796.99796.99796.9950.246.1消防环保工程796.99796.99796.99796.9950.247项目总图工程118.95118.95118.95118.9519.567.1场地及道路硬化7678.611467.931467.937.2场区围墙1467.937678.617678.617.3安全保卫室118.95118.95118.95118.958绿化工程3459.49121.08合计29738.3565184.3165184.314565.66(四)设备方案项目计划购置设备共计120台(套),设备购置费3764.01万元。五、节能与环保1、项目年用电量1041891.63千瓦时,折合128.05吨标准煤。2、项目年总用水量23780.76立方米,折合2.03吨标准煤。3、“医用刀具投资建设项目投资建设项目”,年用电量1041891.63千瓦时,年总用水量23780.76立方米,项目年综合总耗能量(当量值)130.08吨标准煤/年。达产年综合节能量41.08吨标准煤/年,项目总节能率28.47%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业园发展规划,符合某产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“医用刀具投资建设项目”主要从事医用刀具项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性医用刀具投资建设项目选址于某产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划

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