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泓域咨询MACRO/ 卫星天线项目简介及立项备案申请卫星天线项目简介及立项备案申请一、项目建设背景卫星天线就是常说的大锅,是一个金属抛物面,负责将卫星信号反射到位于焦点处的馈源和高频头内。卫星天线的作用是收集由卫星传来的微弱信号,并尽可能去除杂讯。大多数天线通常是抛物面状的,也有一些多焦点天线是由球面和抛物面组合而成。卫星信号通过抛物面天线的反射后集中到它的焦点处。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人董xx(三)项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积52833.07平方米(折合约79.21亩),其中:净用地面积52833.07平方米(红线范围折合约79.21亩)。项目规划总建筑面积57059.72平方米,其中:规划建设主体工程44243.02平方米,计容建筑面积57059.72平方米;预计建筑工程投资4923.57万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为卫星天线,根据市场情况,预计年产值40528.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15157.63(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4923.576731.60191.3615157.631.1工程费用万元4923.576731.6025668.591.1.1建筑工程费用万元4923.574923.5725.24%1.1.2设备购置及安装费万元6731.606731.6034.50%1.2工程建设其他费用万元3502.463502.4617.95%1.2.1无形资产万元1622.661622.661.3预备费万元1879.801879.801.3.1基本预备费万元850.27850.271.3.2涨价预备费万元1029.531029.532建设期利息万元3固定资产投资现值万元15157.6315157.632、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4351.55万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25668.5910939.4125672.1625668.5925668.5925668.591.1应收账款万元7700.583080.236160.467700.587700.587700.581.2存货万元11550.874620.359240.6911550.8711550.8711550.871.2.1原辅材料万元3465.261386.102772.213465.263465.263465.261.2.2燃料动力万元173.2669.31138.61173.26173.26173.261.2.3在产品万元5313.402125.364250.725313.405313.405313.401.2.4产成品万元2598.951039.582079.162598.952598.952598.951.3现金万元6417.152566.865133.726417.156417.156417.152流动负债万元21317.048526.8217053.6321317.0421317.0421317.042.1应付账款万元21317.048526.8217053.6321317.0421317.0421317.043流动资金万元4351.551740.623481.244351.554351.554351.554铺底流动资金万元1450.50580.211160.411450.501450.501450.503、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资19509.18万元,其中:固定资产投资15157.63万元,占项目总投资的77.69%;流动资金4351.55万元,占项目总投资的22.31%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4923.57万元,占项目总投资的25.24%;设备购置费6731.60万元,占项目总投资的34.50%;其它投资3502.46万元,占项目总投资的17.95%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15157.63+4351.55=19509.18(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19509.18128.71%128.71%100.00%2项目建设投资万元15157.63100.00%100.00%77.69%2.1工程费用万元11655.1776.89%76.89%59.74%2.1.1建筑工程费万元4923.5732.48%32.48%25.24%2.1.2设备购置及安装费万元6731.6044.41%44.41%34.50%2.2工程建设其他费用万元1622.6610.71%10.71%8.32%2.2.1无形资产万元1622.6610.71%10.71%8.32%2.3预备费万元1879.8012.40%12.40%9.64%2.3.1基本预备费万元850.275.61%5.61%4.36%2.3.2涨价预备费万元1029.536.79%6.79%5.28%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15157.63100.00%100.00%77.69%5建设期间费用万元6流动资金万元4351.5528.71%28.71%22.31%7铺底流动资金万元1450.529.57%9.57%7.44%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.95%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率5.92%,固定资产投资强度191.36万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程28369.5928369.5944243.0244243.024199.411.1主要生产车间17021.7517021.7526545.8126545.812603.631.2辅助生产车间9078.279078.2714157.7714157.771343.811.3其他生产车间2269.572269.572566.102566.10251.962仓储工程6019.016019.018330.868330.86575.082.1成品贮存1504.751504.752082.722082.72143.772.2原料仓储3129.893129.894332.054332.05299.042.3辅助材料仓库1384.371384.371916.101916.10132.273供配电工程321.01321.01321.01321.0124.933.1供配电室321.01321.01321.01321.0124.934给排水工程369.17369.17369.17369.1722.304.1给排水369.17369.17369.17369.1722.305服务性工程3812.043812.043812.043812.04263.155.1办公用房1589.771589.771589.771589.77112.115.2生活服务2222.272222.272222.272222.27108.566消防及环保工程1075.401075.401075.401075.4083.516.1消防环保工程1075.401075.401075.401075.4083.517项目总图工程160.51160.51160.51160.51-370.547.1场地及道路硬化11120.752232.692232.697.2场区围墙2232.6911120.7511120.757.3安全保卫室160.51160.51160.51160.518绿化工程3592.24125.73合计40126.7257059.7257059.724923.57(四)设备方案项目计划购置设备共计114台(套),设备购置费6731.60万元。五、节能与环保1、项目年用电量597226.44千瓦时,折合73.40吨标准煤。2、项目年总用水量25623.41立方米,折合2.19吨标准煤。3、“卫星天线项目投资建设项目”,年用电量597226.44千瓦时,年总用水量25623.41立方米,项目年综合总耗能量(当量值)75.59吨标准煤/年。达产年综合节能量30.87吨标准煤/年,项目总节能率24.20%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业园发展规划,符合某某产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“卫星天线项目”主要从事卫星天线项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性卫星天线项目选址于某某产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用

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