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文档简介

财务助理岗位说明 财务助理的岗位职责分别都有哪些呢?以下是收集的岗位说明书,仅供大家阅读参考! 一、协助财务经理管理好全公司商品手续,商品录单、商品定价和商品记账工作。 二、每天供货商送货要认真审核进货单,填写是否正确齐全,新款与补货是否标注。货品按门店放在指定区域。发现问题及时与送货人和采购员联系。 三、每天组织好录单员进货单据、按门店分类、注明新款或补货、汇总填写各门店进货清单、并及时传真到各门店。 四、做好新款订价、按照公司规定的加价率进行商品订价,如供货商变价要及时作出相应的调价,吃货或特价商品一律重新编码、并要书面传真通知门店,便于门店调整价格销售。 五、按照新款商品、补货商品、吃货商品和退货商品的操作规定流程,认真做好每天电脑入单工作,发现问题时及时纠正,做到商品、单据、电脑数据三相符。并做好安丘店手工抄写单据工作。 六、认真做好商品的进、退、调和延期申请等工作,做到仔细审核手续齐全、传递及时,出现差错要及时查找、明确责任、并通知供货商、采购员或各门店有关人员抓紧解决。 七、要经常监控各店是否正确使用电脑系统,是否有违规操作,发现问题及时上报领导以便处理。 八、每月及时了解各门店月底商品盘点情况,掌握各门店季末压库商品,做好商品门店之间调拨销售,尽量减少库存积压。 九、督促记账会计及时登记各供货商应付货款帐,组织好每月与各供货商对账工作,按时准确填报各“供货商结算货报表”,报请领导签字后进行付款。 十、严格控制现金进货“要款申请”和“进货单”需采购员、采购经理同意签字后,才能电脑入单和派记账会计到财务部办理付款。商品出现问题及时交由进货采购员负责解决。 十一、按照外采人员(省外采购)的要求,协助采购部组织好外采商品的收货、门店分货,做好商品订价、录单、补货、门店之间商品调拨等工作、发现问题及时与外采人员联系。 十二、协调好与各供货商、各采购员、各门店之间的业务工作关系,出现问题及时与有关负责人联系进行纠正解决。 十三、管理安排好各录单人员和记账会计的工作,完成公司领导交办的其他工作任务。 1、协助财务总监审核、制订公司财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管等方面的规章制度和工作程序。 2、根据行政人力资源部考核汇总的绩效考核情况,及时审查核对和发放员工工资、业务提成及其他奖金。 3、参与拟订财务计划,审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。 4、在财务总监的领导下,准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价证券的收付,财物的收发、增减和使用,资产基金增减和经费收支进行核算。 5、负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检。 6、做好按月完成费用、往来等财务基础数据的汇总、分析、核对和分析工作,协助财务总监建立健全经济核算制度。 7、及时组织税务申报和税费缴纳等工作,组织编制定期和不定期管理报表;及时向其他部门负责人通报该部门的有关财务报告和分析报告。 8、准确及时完成公司、办事处各项收入、往来、费用及其他相关财务科目核算工作,负责审查公司财务收支计划、成本费用计划、财务专题报告和会计核算报表。 9、做好库存、物料归类、发货、送货单、发票、对帐单、到帐通知单与催款等相关管理工作。 10、负责对供应商选择、评估、考核和管理;与供应商保持密切联系,做好采购计划实施的过程控制及信息反馈,对供方资料、采购文件等档案归档管理,条理清晰正确。 11、定期向总经理汇报财务月度、季度和年度的工作计划与工作总结,并做好公司各阶段的预财务算方案。 12、完成财务总监交办的其他任务。 13、负责财务总监发言稿、报告和财务总监交拟的其他文件的起草。 14、对呈报给财务总监的财会报表、资料、文件进行汇总、审核并提出建议。 15、收集财务总监所需要的各方面信息,加以分析向财务总监提供利用。 16、负责财务总监存查的档案资料的定期收集和管理。 17、遵守保密规定,对公司忠诚,维护公司利益。 18、完成财务总监交办的其他工作任务。 财务助理岗位说明相关文章推荐: 1.财务总监助理岗位职责说明书 2.公司财务总监助理岗位说明书 3.财务助理岗位说明

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