免费预览已结束,剩余2页可下载查看
下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
企业内部审计存在的问题及对策分析的论文 企业内部审计存在的问题及对策分析的论文 摘要:本文就我国公司在内部审计方面存在的问题从提高认识、完善独立性、加强制度建设、三个方面进行了论述。 关键词:公司管理 内部审计 内部控制 随着我国社会主义市场经济的发展和经济体制改革的不断深入,企业管理者的管理难度与跨度也随之增大。要想将分公司、分厂及各部门的经济业务活动与企业整体的经济运行有机结合起来,单靠一般的企业内部职能机构来控制和评价,会显得分散凌乱、软弱无力,于是内部审计就成了企业一种内在需求,它在加强企业内部经济监督和经营管理方面发挥着重要作用。 我国企业内部审计存在的问题 1不能有效保障内部审计的独立性 由于现行管理体制的滞后和对内部审计的定位不准确,使得内部审计人员在行使监督权的过程中独立 性较弱。由于内部审计人员的工作、工资、其他福利等受本单位企业有关负责人的支配,这就使得他们在履行其监督和评价职能时有很多的顾虑,当企业领导授权、批准的经营行为违反有关法律法规,或不符合经济效益原则时,内部审计人员出于自身利益的考虑,往往表现得无能为力。目前内部审计机构中的很大一部分审计人员由会计或管理人员兼任,这种状况导致内部审计人员在制定审计计划、实施审计程序、出具审计报告时往往受到各方面利益的牵制,难以开展独立的审计活动。另外,由于领导的重视程度不够,内部审计被不切实际的精简,人员队伍不稳定,严重影响了 内部审计人员的独立性。 2企业缺乏对内部审计的认识 在现代的公司中 ,仍有不少人对审计工作不理解 , 轻视内部审计的作用 , 对审计工作有抵触情绪 ,甚至不配合 ,认为内部审计可有可无。 Www.11665.COm 有的对内部审计怀畏惧心理 ,持有怀疑态度。有的对企业内部审计性质、作用与职能认识不足 ,根本未将企业内部审计机构看成是公司治理的重要组成部分。这样 ,一遇精简合并机构 ,企业内部审计机构便首当其冲 ,成为牺牲品。还有部分企业的管理人员片面的认为内部审计就是检查内部经济问题,影响了企业职工的团结 和稳定,分散了管理人员的精力;认为 “ 内部审计限制了自己的经营自主权,削弱了自己的权威 ” 。这些认识使企业管理人员对企业内部审计工作不重视,削弱或淡化了内部审计机构,使其作用难以发挥。 3法律制度不是很不完善 其一是法律依据不足 ,公司法作为规范现代企业制度的主要法律 ,对内部审计机构的设置做出规定 ;审计法又仅仅简单地规 定了国家审计与企业内部审计的关系。其二是内部审计业务尚无准则。西方国家有内部审计师协会颁发的部门审计事务准则可资依据 ,其人员标准 ,职业道德规范 ,工作程序都有章可循。因此 , 内部审计要与国际惯例接轨 ,尚存在很在的差距。其三是内部审计制度不完善。企业没有充分认识到内部审计不仅可以成为企业自我约束的重要手段 ,而且还可以成为企业自我发展的重要手段 ,宣传不广 ,引导性不强 ,未使内部审计机构比较独立地开展工作、发挥作用。 完善我国企业内部审计工作的对策 1保证内部审计的独立性 内审机构怎 样设置 ,直接影响到内部审计工作的独立性 ,关系到树立审计监督的权威性以及加大审计监督的力度。当前机构正值改革中 ,对这一问题有必要进行很好的研究。按照国际惯例 ,企业内审机构按其内部隶属关系划分为四种设置情况 : 在董事会领导下 ,各职能部门之上 ,其独立性较强。 在总经理领导下 ,各职能部门之上 ,有一定的独立性。 在总会计师 (或主管财务的副总经理 )领导下 ,与其他职能部门同级 ,独立性较低。 在财务部门设置内审机构 ,几乎没有独立性。我国应根据具体实际选择 种类型 ,以提升内审机构层次 ,保障内部审计的独立性。 2重新界定内部审计地位,提高对内部审计的认识 健全、完善有效的内部控制是现代企业制度的重要特征 ,也是现代企业管理的一种重要方法和需要。内部控制制度可以综合反映出一个企业的管理水平和高层管理者的管理能力。而在内部控制的监督过程中 ,内部审计发挥着越来越重要的作用 ,既是企业内部控制的一个重要组成部分 ,也是监督内部控制其他环节的主要力量。因此,在政策上、资金上加大对内部审计工作的支持;在机构设置、人员配置、工作安排等方面重视内部审计工作,将内部审计工作的结果作为决策和考核的重要依据。 3完善内部审计的法律建设 抓紧制订内部审计的法规和条例 ,将内部审计制度用法律的形式固定下来 ,进一步明确内部审计的重要性和必要性 ;用法律形式明确内审人员的法律责任和权利 ;制定相应的实施细则和行业、部门内审规章制度 ;用法律规定内审机构的地位、结构、层次。使内部审计纳入法制化轨道 ,用法律保障内部审计的独立性。也只有内部审计的法律建设完善了 ,内部审计协会才能很好地依法开展工作。 总之
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024充电桩项目环境影响评估合同
- 2024年度广告发布合同:某品牌与广告代理公司之间的广告投放协议
- 2024年度城市基础设施建设项目合同担保指南
- 2024年度演艺经纪合同:艺人经纪公司艺人经纪合同
- 2024年度国际投资与股权转让合同
- 2024年度保险代理与承保合同
- 2024年度二手房购房贷款申请合同
- 04版教育培训与服务合同
- 2024年度农产品批销市场独家合作合同
- 2024年度健身俱乐部会员协议including会员权益与服务项目
- 2024年度医疗机构照明灯具安装外包协议
- 球星C罗培训课件
- 2024-2030年中国蓝宝石衬底行业发展可行性及投资规划分析报告版
- 湖北省鄂东南省级示范高中教育教学改革联盟学校2024-2025学年高一上学期期中联考英语试题 含答案
- 中学阶段预防青少年犯罪实施方案
- 2025届高考英语专项复习 广东省各地名校之A篇阅读理解题集(十篇含解析)
- 综合测试04小说阅读(多文本)-备战2025年高考语文一轮复习考点帮(新高考)(教师版)
- 2024年医院建设泥水工程合同
- 中国农业发展银行招聘考试笔试题库及答案解析
- 展览展示活动策划与执行标准
- 静疗护士进修汇报
评论
0/150
提交评论