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文档简介

安全生产检查评分表项目名称检查日期检查项目检查内容及评分标准总分数得分得分(25分)1、现场设专职安全员。检查小组根据实际情况酌情评分0-5分。52、特殊作业人员持证上岗情况。检查小组根据实际情况酌情评分0-10分。103、施工组织设计中有安全措施,内容全面。检查小组根据实际情况酌情评分0-10分。10施工环境(15分)1、设置安全网、各种安全宣传牌、安全警示标志齐全、整洁醒目。检查小组根据实际情况酌情评分0-10分。102、施工人员佩戴安全帽。检查小组根据实际情况酌情评分0-5分。5施工用电(20分)1、现场使用电线不能老化,电线绑在绝缘子上。检查小组根据实际情况酌情评分0-5分。52、电箱下引线有序,电线无破损,线路过道设保护线。检查小组根据实际情况酌情评分0-5分。53、开关箱位置适当,有防雨措施,有保护接零或接地,一机、一箱、一闸、一漏,有门有锁,内无杂物。检查小组根据实际情况酌情评分0-10分。10脚手架(15分)1、脚手架:立杆有硬基层,有扫地杆,施工层脚手板铺设,剪力撑设置,立杆间距1.5米,设上下通道。检查小组根据实际情况酌情评分0-10分。10脚手管中无严重锈蚀、弯曲、压扁、损伤和裂纹者。检查小组根据实际情况酌情评分0-5分。5塔吊(10分)操作人员及信号工人持证上岗,塔吊有准运证。检查小组根据实际情况酌情评分0-10分。10现场防火(15分)1、有消防措施、制度。检查小组根据实际情况酌情评分0-5分。52、有灭火器材、配置合理。检查小组根据实际情况酌情评分0-5分。53、木加工、易燃易爆处设有警示牌。检查小组根据实际情况酌情评分0-5分。5合计得分备注检查人文明施工检查评分表项目名称检查日期检查项目检查内容及评分标准总分数得分得分施工现场及规划(25分)1、施工现场围档高度1.8M,稳固、连续、整洁、美观。检查小组根据实际情况酌情评分0-10分102、大门口挂八牌二图。检查小组根据实际情况酌情评分0-10分103、出入现场的大门设有施工企业标志。检查小组根据实际情况酌情评分0-5分5施工场地(30分)1、工地地面进行硬化处理,场地平整、无积水、无垃圾。检查小组根据实际情况酌情评分0-10分。102、道路通畅、不停车、不堆料。检查小组根据实际情况酌情评分0-10分。10排水沟、排水设施通畅。检查小组根据实际情况酌情评分0-10分10现场办公生活设施(20分)1、办公区、生活区、施工区三区分离有明显标志。检查小组根据实际情况酌情评分0-10分102、食堂、厕所、饮水、休息场所整洁,各种设施齐全。检查小组根据实际情况酌情评分0-10分。10材料、垃圾堆放(25分)1、建筑材料堆放合理、整齐,悬挂有名称、品种、规格等标牌。检查小组根据实际情况酌情评分0-10分。102、水泥和其它易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施。检查小组根据实际情况酌情评分0-10分。103、建筑垃圾、生活垃圾定点堆放。检查小组根据实际情况酌情评分0-5分5合计得分检 查 人注:“八牌二图”即:工程概况牌、安全生产牌、文明施工牌、入场须知牌、十项安全技术措施、环境保护牌、消防保卫牌、项目机构及管理人员名单牌、施工现场平面图和施工进度计划网络图。现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表单位(子单位)工程名称分部(子分部)工程名称验收部位施工单位栋号负责人项目经理施工执行标准名称及编号山东省建筑工程施工工艺规程DBJ14-032-2004施工质量验收规范的规定检查评定记录123456789101112131415主控项目1外观质量第8.2.1条2过大尺寸偏差处理及验收第8.3.1条一般项目1外观质量一般缺陷第8.2.2条2轴线位置(mm)基础15独立基础10墙、柱、梁8剪力墙53垂直度(mm)层高5m85m10全高(H)H/1000且304标高(mm)层高10全高305截面尺寸8,-56电梯井井筒长、宽对定位中心线(mm)25,0井筒全高(H)垂直度(mm)H/1000且307表面平整度(mm)88预埋设施中心线位置(mm)预埋件10预埋螺栓5预埋管59预留洞中心线位置15备注根据现场施工进度进行测量,每项测出10个点,每一项的得分=合格点/实测总点数*100,实际得分=各项测得的分数总和/测量项数的总和。观感项单独进行打分,满分为100。得分实测实量观感检查人员 年 月 日抹灰工程质量实测评分表项目名称检查日期检查项目实 测 内 容1垂直度4mm实测10点,合格 点。2平整度4mm实测10点,合格 点。3阴阳角方正4mm实测10点,合格 点。4窗口方正情况5门口方正情况6观感备注:1-3项每一项的得分=合格点/实测总点数*100,4-6项每项满分为100制进行打分,实际得分=1至5项的分数总和/5,观感项单独进行打分,满分为100分。得分实测实量观感检查人:工程进度评分表检查日期:检查项目检查内容及评分标准总分数得分管控措施(20分)合理制定进度计划网络图并张贴上墙 2 分月度计划上报及时, 2 分月度计划内容齐全、合理,书面上墙 4 分周计划内容全面有重点 ,上报及时, 2 分进度管控措施及落实 10分20现场进度(80分)结合月度计划情况,按照实际完成进度与计划完成进度比例进行评分。完成百分比=实际完成进度计划完成进度。得分=80完成百分比。80进度评分说明合计签名说明:管控措施以项目为单位,实际进度以单位工程为单位评价后加权平均得分。工程材料检查评分表序号检查项目检查内容扣分标准应得分数扣减分数实得分数1进场验收核查材料进场验收记录、进场材料台账无材料进场检查验收记录,每次扣1分,累计不超过10分; 无进场材料质量验收台账,扣5分; 应复验材料未现场取样复验,每项扣2分,累计不超过10分; 152材料、设备存放与管理核查现场平面布置图、现场材料堆放与标识材料、设备存放不符合施工现场平面布置图,每处扣2分,累计不超过10分; 钢筋加工区、水泥库房、标养室等设置不规范,扣2分。 材料未分类堆放、标识,每处扣2分,累计不超过10分; 153质量证明文件和检测报告核查材料质量证明文件、复验报告、砂浆和混凝土强度评定报告使用不合格材料; 材料使用前未经检测,每项扣5分,累计不超过20分; 复验数量、批次、检测项目不足,每项扣2分,累计不超过10分; 无材料合格证明文件或证明文件不真实,每项扣2分,累计不超过10分; 未注明可追溯性信息或信息填写不全,每个扣1分,累计不超过10分;404见证取样检测和实体质量检测核查见证取样记录、检测报告桩基检测方法、数量不符合要求;无书面委托合同或未按要求委托的,扣5分; 见证取样数量不足或检测项目不符合规定,扣10分; 见证取样人员无岗位证书,扣5分; 检测报告中未填写见证人员姓名,每项扣1分,累计不超过10分; 30检查项目合计检查人检查日期 注:带项为否决项此项不合格该分项实得分为0分。总分低于80分为不合格。项目成本专项检查表成本主要检查内容检查情况及存在的问题工程材料招标计划资料工程材料招标、评标、定标记录情况合同审批流程规范性、及时性合同签字和盖章规范情况合同台账建立、合同收发及合同管理情况各类合同执行、履约,合同条款熟知程度变更签证表格规范性及统一性,变更签证顺序编号情况变更签证内容真实性、准确性和审批情况变更签证专人管理情况项目工程预结算情况及目标成本执行情况总包及分包项目拨款及欠款情况其它事项得分:检查人员签字:综合检查评分汇总表项目名称: 编号项目名称施工单位评分项目评分项目评分分值得分权重换算后得分安全文明评分汇总安全得分50%*20%现场文明得分50%*20%质量评分汇总观感得分50%*20%实测得分50%*20%进度评分

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