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文档简介

四川集团有限责任公司关于印发四川集团有限责任公司公务接待管理办法的通知集团各部门、各公司、各:为贯彻落实中央、省委省政府、关于改进工作作风、密切联系群众的有关规定,推进厉行节约反对浪费制度建设,加强和规范集团接待管理,根据党政机关国内公务接待管理规定、四川省党政机关国内公务接待管理办法、国内公务接待管理办法等有关规定,公司修订了四川集团有限责任公司公务接待管理办法,现印发,请遵照执行。特此通知附件:四川集团有限责任公司公务接待管理办法四川集团有限责任公司2014年8月5日附件:四川集团有限责任公司公务接待管理办法第一章 总则第一条 为规范四川集团有限责任公司公务接待管理,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,加强党风廉政建设,根据党政机关国内公务接待管理规定、四川省党政机关国内公务接待管理办法、国内公务接待管理办法等有关规定,结合我公司实际,制定本办法。第二条 本办法适用于集团下属各公司、各部门、各。第三条 公务接待范围。公务接待指因出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务,接待上级单位、兄弟单位、业务往来单位来宾,社会各界重要人士以及公司特邀专家、学者的相关活动。第二章 接待管理第四条 公务接待应当坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数名族风俗习惯的原则。接待所安排的活动场所、活动项目和活动方式,应当有利于公务活动的开展。不得用公款报销或者支付应由个人负担的费用,公司内部上下级之间及各部门之间,不得借任何名义利用公款互相宴请。第五条 集团各部门、各公司、各应当加强公务外出计划管理,科学安排和严格控制外出的时间、内容、路线、频率、人员数量,禁止非必须的一般性学习交流、考察调研,禁止重复性考察,禁止以各种名义和方式变相旅游,禁止违反规定到风景名胜区举办会议和活动。第六条 参观学习、培训考察等活动要注重实效。未经批准,不得参加社团组织举办的各类活动,不得参加社会中介机构举办的营利性会议和活动。第七条 公司人员因公外出,应当按照程序履行报批手续。确需对方单位接待的,经办人员应提前向集团公司领导申请,并向对方单位致函说明公务活动的内容、时间、人数和人员身份。第八条 对口接待原则。一般情况,接待对象的对口部门为公务接待经办部门。接待各类检查组、督察组等联合工作组,以牵头部门为经办部门。第九条 经办部门应当向被接待单位索取接待公函,公函应列明公务内容、行程和人员,无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。第十条 申报审批原则。经办部门根据接待公函及规定的接待范围,事先合理编制接待方案,认真填写公务接待审批单,对能够合并的公务接待进行统筹安排,按照“先审批、后接待”的管理程序,经相关领导签批后执行。节、假日等特殊情况不能及时编制审批的,经办人经集团公司领导同意后按规定标准接待,随后及时补办。集团公司接待方案审批流程:经办人申报-部门负责人审核-部门分管领导审核-分管财务领导审核-集团公司总经理签批。各子公司接待方案审批流程:经办人申报-部门负责人审核-部门分管领导审核-子公司总经理审核-分管财务领导签批。第十一条 公务接待结束后,经办部门应当在公务接待审批单上如实反映接待对象的单位、姓名、职务,公务活动项目、时间、场所、费用明细等情况,经经办部门负责人、财务部门负责人、分管财务领导审签后,作为财务报销凭证。第十二条 接待部门和人员必须严格遵循接待原则,认真做好客人的接待服务工作。第三章 接待标准第十三条 餐饮费标准(一)接待对象应当按规定标准自行用餐并支付费用。确因工作需要,接待单位可以安排工作餐一次,并严格控制陪餐人数。接待对象在10人以内的,陪餐人数不得超过3人;接待对象超过10人的,陪餐人数不得超过接待对象人数的三分之一。(二)公司应当按照财政部门制定的州级国内公务接待工作餐开支标准安排就餐,不得超标准安排用餐,不得安排宴请,严禁公务活动期间或结束后轮流宴请。(三)、海螺沟基地接待来客一般均安排在公司宾馆餐厅就餐,特殊情况经请示集团公司领导同意后可安排在外就餐,但不得突破上述餐饮标准。(四)工作餐应以家常菜为主,不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴,不得提供香烟和高档酒水,不得出入私人会所、高消费餐饮场所。第十四条 住宿费标准(一)接待住宿应当严格执行差旅、会议管理的有关规定,在定点饭店或公司宾馆安排,执行协议价格。公务接待中的出差人员住宿费应当回其本单位凭据报销,我公司邀请的与会人员及我公司参与接待的工作人员住宿费按四川集团有限责任公司差旅费管理办法执行。(二)住宿用房以标间为主,接待省部级干部可以安排普通套间。不得超标准安排接待住房,不得摆放鲜花、果篮,不得额外配发洗漱用品。第十五条 公司接待一般不安排迎送活动。如接待对象人数或携带公务用品较多时,可以安排车辆集中接送。公务出行应当轻车简从、安排集中乘车,合理使用车型,严格控制随行车辆。第十六条 公司不负担来客的观光旅游费用,一切观光门票费用不得报销。第四章 费用报销及支付第十七条 接待费报销凭证应当包括财务票据、派出单位公函、公务接待审批单,单证不齐全的,一律不予报销。第十八条 接待费用报销流程:经办人申报-经办部门负责人审核-主办会计审核-财务经理审核-分管财务领导审核-集团公司总经理签批。第十九条 接待费用报销执行一次接待一报销制度,不得汇总报销。第二十条 接待费用支付应当严格按照集团公司财务制度有关规定执行。具备条件的应当采用银行转账方式结算,不得以现金方式支付。不具备条件确需以现金方式支付的,应当由经办人书面说明原因,经部门负责人、财务经理、分管财务领导签字同意后,方可进行现金支付。第二十一条 集团公司接待费用开支情况原则上每月向集团公司总经理报告一次。对巧立名目、擅自利用公款吃喝的部门及负责人,视情节给予相应的纪律处分和经济处罚。第五章 禁止行为第二十二条 严禁超标准接待,严禁借公务之名组织旅游和与公务活动无关的参观,严禁组织到营业性娱乐、健身场所活动,严禁安排专场文艺演出。第二十三条 严禁将非公务活动纳入接待范围。第二十四条 严禁在接待费中列支应由接待对象承担的差旅、会议、培训等费用。第二十五条 严禁以举办会议、培训等为名列支、转移、隐匿接待费开支。第二十六条 严禁向其他单位、个人转嫁接待费用。第二十七条 严禁以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产品等。第六章 监督检查第二十八条 集团计划财务部应当加强接待经费的预算管理和公务接待经费使用情况的监督管理

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