


全文预览已结束
下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
.业务人员报销管理制度第一条 目的:为了统一本部门的报销程序及规定,特制定本制度。第二条 范围:差旅费用报销及日常费用报销第三条 内容一、 差旅费用报销1、差旅费用报销流程a.出差回来后3个工作日内完成出差报告并交于部门主管b.把已批准的出差申请单及票据附于报销单上,经部门审核后交内勤管理c.由内勤呈交部长及副部长、财务、总经理签字d.内勤管理去财务部核销e.出差人员去内勤管理处核销 2、当日出差(外勤)非公司派车者凭乘车证明(车票)实数支给交通费,一般不予伙食补贴,如因外勤耽误用餐的发给误餐费10元/餐,出差期间餐券不予发放。3、凡出差乘坐飞机、列车、轮船、汽车等连续时间超过12小时的,增加一天伙食补贴(以到达地点为标准),夜里乘坐则不补贴住宿费;午后出发或午前归来则餐补减半。4、出差人员如因特殊情况住宿及所乘交通工具超出规定,应事先请示,确因紧急情况事后应详细说明,经总经理批准后方可报销。5、员工外出通信(讯)费以实际凭证报销,如有招待费等其它费用需部长及副部长核定,总经理批准,凭证报销。6、出差途中除因病或遭遇灾害,或因工作实际需要延时外,应电话请示,不得因私事或借故延长出差时间,否则不予报销差旅费并依情节轻重给予相应处罚。二、 日常费用报销1、日常费用包括由于购买日常办公用品所需费用及本地业务费用等。2、日常费用报销流程a填写日常费用申请单,交部门领导审核b将已批准的日常费用申请单附于报销单上c.由内勤管理交部长及副部长、财务、总经理签字d.由内勤管理统一到财务部核销e.报销人员到内勤管理处核销 三、日常费用由部门部长及副部长审核,总经理审批。1、备用金领款原则:前款不清,后款不借,实报实销。2、对违反规定用途和不符合开支,财务不予报销。3、对无正当理由超过规定期限,未能报销而又没还款的备用金按0.3%/天的滞纳金在工资中扣除。4、业务员出差旅费报销的规定:为了提高业务员出差洽谈业务的成功率,遏止乱出差的现象,特制定本条。以签单为基准,单没签成,不报销;签成单,报销其交通总费用的80%,且不超过签单金额的2%,如若超过,以2%支付给业务员。5、业务员为谈业务请客吃饭报销的规定:以签单为基准,单没签成,不报销;签成单,报销实际消费数字的60%,且不超过成交金额的2%,如若超过,以2%支付给业务员。(附注:第4、5条任主看情况而定,因为这两条规定一出来,就可能会出现业务员凡是签成单都要报销,去哪里找来一张餐饮发票,谎称这是请客户吃饭的。无形中公司增加了额外的成本。杜绝办法就是,要嘛不规定,要嘛被充一条,限额限量,比如洽谈金额超过多少万的,一个月不能报销超过三次的
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 小学道德与法制教学资源整合计划
- 农业生产周期工期进度调控措施
- 电竞赛事发布会服务合同
- 促销活动设计合同
- 医院新冠疫情防控领导小组的职责
- 电信工程项目质量控制与创优计划
- 2025至2030年低压电动机起动箱/柜项目投资价值分析报告
- 土木工程项目管理质量控制计划
- 五年级道德与法治课堂反思计划
- 2025年乡村医生考试题库:农村常见传染病防治与疫情监测技术试题
- 企业重组相关税收政策培训教学课件(38张)
- 肝癌的防治(大众科普版本)-PPT课件
- 职业危害防治实施管理台账
- 社会团体民办非清算审计报告模板
- 毕业设计U型管换热器设计说明书
- 建筑工程质量检测收费项目及标准表67262
- 天然气的加臭
- 第六章醇酚醚(有机化学课后习题答案)
- KGW船用起重机维护使用手册
- 怎样确保骑车安全-1
- 金蝶资产负债表公式设置
评论
0/150
提交评论