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泓域咨询MACRO/ 伽玛照相机项目立项申请报告伽玛照相机项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入6402.45万元,同比增长22.53%(1177.30万元)。其中,主营业业务伽玛照相机生产及销售收入为5985.35万元,占营业总收入的93.49%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1424.34万元,较去年同期相比增长292.31万元,增长率25.82%;实现净利润1068.25万元,较去年同期相比增长220.57万元,增长率26.02%。二、项目概况(一)项目名称伽玛照相机项目(二)项目选址某新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积15507.75平方米(折合约23.25亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.55%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率5.51%,固定资产投资强度166.91万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积15507.75平方米,建筑物基底占地面积11405.95平方米,总建筑面积19229.61平方米,其中:规划建设主体工程14506.56平方米,项目规划绿化面积1058.80平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计116台(套),设备购置费1752.99万元。(七)节能分析“伽玛照相机项目建设项目”,年用电量1160767.36千瓦时,年总用水量9109.10立方米,项目年综合总耗能量(当量值)143.44吨标准煤/年。达产年综合节能量47.81吨标准煤/年,项目总节能率26.68%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某新兴产业示范区发展规划,符合某新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5419.74万元,其中:固定资产投资3880.66万元,占项目总投资的71.60%;流动资金1539.08万元,占项目总投资的28.40%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11285.00万元,总成本费用8764.95万元,税金及附加103.74万元,利润总额2520.05万元,利税总额2971.38万元,税后净利润1890.04万元,达产年纳税总额1081.34万元;达产年投资利润率46.50%,投资利税率54.83%,投资回报率34.87%,全部投资回收期4.37年,提供就业职位192个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某新兴产业示范区及某新兴产业示范区伽玛照相机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某新兴产业示范区伽玛照相机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“伽玛照相机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位192个,达产年纳税总额1081.34万元,可以促进某新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.50%,投资利税率54.83%,全部投资回报率34.87%,全部投资回收期4.37年,固定资产投资回收期4.37年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。8月16日,国务院常务会议部署以改革举措破除民间投资和民营经济发展障碍,激发经济活力和动力。会议提出,下更大力气降低民间资本进入重点领域的门槛。民营经济是我区经济和社会发展的重要组成部分,在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用,如何做大做强民营经济,已成为我区当前的一项重要课题。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15507.7523.25亩1.1容积率1.241.2建筑系数73.55%1.3投资强度万元/亩166.911.4基底面积平方米11405.951.5总建筑面积平方米19229.611.6绿化面积平方米1058.80绿化率5.51%2总投资万元5419.742.1固定资产投资万元3880.662.1.1土建工程投资万元1437.292.1.1.1土建工程投资占比万元26.52%2.1.2设备投资万元1752.992.1.2.1设备投资占比32.34%2.1.3其它投资万元690.382.1.3.1其它投资占比12.74%2.1.4固定资产投资占比71.60%2.2流动资金万元1539.082.2.1流动资金占比28.40%3收入万元11285.004总成本万元8764.955利润总额万元2520.056净利润万元1890.047所得税万元1.248增值税万元347.599税金及附加万元103.7410纳税总额万元1081.3411利税总额万元2971.3812投资利润率46.50%13投资利税率54.83%14投资回报率34.87%15回收期年4.3716设备数量台(套)11617年用电量千瓦时1160767.3618年用水量立方米9109.1019总能耗吨标准煤143.4420节能率26.68%21节能量吨标准煤47.8122员工数量人192第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、坚持产业集聚。集约集聚是战略性新兴产业发展的基本模式。要以科技创新为源头,加快打造战略性新兴产业发展策源地,提升产业集群持续发展能力和国际竞争力。以产业链和创新链协同发展为途径,培育新业态、新模式,发展特色产业集群,带动区域经济转型,形成创新经济集聚发展新格局。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。当今世界,和平与发展仍是时代主题;破解世界性难题还需加强国际合作;经济全球化大势不会逆转;新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起;随着我国不断扩大开放,各国都希望在中国寻找更多发展机遇,这些因素有力支撑了党中央有关“重要战略机遇期”的判断。当前形势是长期和短期、内部和外部等因素共同作用的结果。必须保持清醒头脑,坚持从实际出发,辩证看待形势变化。我国发展仍处于应当大有作为也能够大有作为的重要战略机遇期,完全有条件、有能力、有信心实现经济高质量发展。二、必要性分析1、到目前为止,我国经济增长保持在7-8%区间的时间已经有两年多了,围绕稳增长的宏观调控也积累了较多经验。从落实稳中求进的要求看,攻坚的重点越来越多地集中到推进经济转型升级、完善相关的体制和机制,即“*”这个方面。第一,促进市场公平竞争,维护市场正常秩序。着力解决市场体系不完善、政府干预过多和监管不到位问题,坚持放管并重,实行宽进严管,激发市场主体活力。降低准入门槛,促进就业创业。法不禁止的,市场主体即可为;法未授权的,政府部门不能为。科学划分各级政府及其部门市场监管职责;建立健全监管制度,落实市场主体行为规范责任、部门市场监管责任和属地政府领导责任。通过进出顺畅、监管严格、竞争有序的市场,实现企业的优胜劣汰,把适应当前发展环境的优秀企业不断选拔出来并推动其发展壮大。第二、针对过剩产能、地方债等难点问题,将市场与政府的作用密切结合,保护和发展社会生产力,减少损失;重点集中在相关制度规则建设方面。加快完善企业破产制度,优化破产重整、和解、托管、清算等规则和程序,强化债务人的破产清算义务,推行竞争性选任破产管理人的办法,探索对资产数额不大、经营地域不广或者特定小微企业实行简易破产程序。积极探索地方发债制度的建设途径。第三,针对既有城镇化模式-人口过度集中于大城市发展,以及由此带来的房地产、汽车等行业发展的困难,要尽快加强政府在规划、基础设施、公共服务等方面的职责,一方面完善大城市规划和布局,加强配套基础设施、特别是地下基础设施建设,提高大城市土地利用效率和综合承载能力;另一方面加强大中小城市之间在规划布局和基础设施体系方面的整体联系,加快公共服务在大中小城市之间的均等化进程,促进城市群加快形成和良性发展,支持产业、人口布局合理调整,从根本上解决城镇人口布局及发展趋势不合理的矛盾。为经济发展开辟可持续拓展的广阔空间。2、以转变经济发展方式为主线,以提升工业经济可持续发展能力为立足点,以提高自主创新能力为动力,努力推动传统产业上层次、提技术、创品牌、增效益,促进传统产业走创新型、效益型、集约型、生态型的发展模式,引导传统产业实现从块状经济向产业集群、从低端生产向高端制造的“双转型”。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目选址分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于某新兴产业示范区。园区是集工业园区、高教园区、出口加工区于一体的综合性园区。经过10多年的开发建设,开发区取得了良好的发展业绩。园区坚持把发展实体经济作为转型发展的重要支撑,充分发挥园区工业经济“主平台”作用,不断提升产业发展层次和水平。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.55%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率5.51%,固定资产投资强度166.91万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8064.018064.0114506.5614506.561192.701.1主要生产车间4838.414838.418703.948703.94739.471.2辅助生产车间2580.482580.484642.104642.10381.661.3其他生产车间645.12645.12841.38841.3871.562仓储工程1710.891710.893069.983069.98183.572.1成品贮存427.72427.72767.50767.5045.892.2原料仓储889.66889.661596.391596.3995.462.3辅助材料仓库393.50393.50706.10706.1042.223供配电工程91.2591.2591.2591.256.143.1供配电室91.2591.2591.2591.256.144给排水工程104.93104.93104.93104.935.494.1给排水104.93104.93104.93104.935.495服务性工程1083.571083.571083.571083.5764.795.1办公用房491.04491.04491.04491.0427.965.2生活服务592.53592.53592.53592.5335.866消防及环保工程305.68305.68305.68305.6820.566.1消防环保工程305.68305.68305.68305.6820.567项目总图工程45.6245.6245.6245.62-81.877.1场地及道路硬化3160.17463.59463.597.2场区围墙463.593160.173160.177.3安全保卫室45.6245.6245.6245.628绿化工程1311.8145.91合计11405.9519229.6119229.611437.29六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2784.77万元,占计划投资的51.38%。其中:完成固定资产投资1833.57万元,占总投资的65.84%;完成流动资金投资951.20,占总投资的34.16%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2784.771.1完成比例51.38%2完成固定资产投资万元1833.572.1完成比例65.84%3完成流动资金投资万元951.203.1完成比例34.16%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员192人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1311.2人均年工资万元5.591.3年工资额万元585.872工程技术人员工资2.1平均人数人292.2人均年工资万元5.742.3年工资额万元174.533企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元7.843.3年工资额万元62.984品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.624.3年工资额万元80.545其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元6.985.3年工资额万元50.496职工工资总额万元7392.58五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3880.66(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1437.291752.99166.913880.661.1工程费用万元1437.291752.998931.661.1.1建筑工程费用万元1437.291437.2926.52%1.1.2设备购置及安装费万元1752.991752.9932.34%1.2工程建设其他费用万元690.38690.3812.74%1.2.1无形资产万元316.98316.981.3预备费万元373.40373.401.3.1基本预备费万元219.67219.671.3.2涨价预备费万元153.73153.732建设期利息万元3固定资产投资现值万元3880.663880.66(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1539.08万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8931.662852.826307.788931.668931.668931.661.1应收账款万元2679.501071.801875.652679.502679.502679.501.2存货万元4019.251607.702813.474019.254019.254019.251.2.1原辅材料万元1205.77482.31844.041205.771205.771205.771.2.2燃料动力万元60.2924.1242.2060.2960.2960.291.2.3在产品万元1848.86739.541294.201848.861848.861848.861.2.4产成品万元904.33361.73633.03904.33904.33904.331.3现金万元2232.91893.171563.042232.912232.912232.912流动负债万元7392.582957.035174.817392.587392.587392.582.1应付账款万元7392.582957.035174.817392.587392.587392.583流动资金万元1539.08615.631077.361539.081539.081539.084铺底流动资金万元513.02205.21359.12513.02513.02513.02(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5419.74万元,其中:固定资产投资3880.66万元,占项目总投资的71.60%;流动资金1539.08万元,占项目总投资的28.40%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1437.29万元,占项目总投资的26.52%;设备购置费1752.99万元,占项目总投资的32.34%;其它投资690.38万元,占项目总投资的12.74%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3880.66+1539.08=5419.74(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3880.6671.60%1.1项目建设投资万元3880.6671.60%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1539.0828.40%3总投资万元万元5419.74二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4514.00万元,总成本4539.12万元,利润总额-25.12万元,净利润78.72万元,增值税139.04万元,税金及附加-18.84万元,所得税-6.28万元;第二年收入7899.50万元,总成本6823.41万元,利润总额1076.09万元,净利润807.07万元,增值税243.31万元,税金及附加91.23万元,所得税269.02万元;第三年生产负荷100%,收入11285.00万元,总成本8764.95万元,利润总额2520.05万元,净利润1890.04万元,增值税347.59万元,税金及附加103.74万元,所得税630.01万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11285.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=347.59万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4514.007899.5011285.0011285.0011285.001.1伽玛照相机万元4514.007899.5011285.0011285.0011285.002现价增加值万元1444.482527.84361
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