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泓域咨询MACRO/ 制杯机项目立项申请报告制杯机项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx公司实现营业收入2280.18万元,同比增长9.19%(191.83万元)。其中,主营业业务制杯机生产及销售收入为1954.53万元,占营业总收入的85.72%。根据初步统计测算,公司实现利润总额550.91万元,较去年同期相比增长120.89万元,增长率28.11%;实现净利润413.18万元,较去年同期相比增长87.88万元,增长率27.02%。二、项目概况(一)项目名称制杯机项目(二)项目选址某某经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积8090.71平方米(折合约12.13亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.26%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率7.38%,固定资产投资强度174.80万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积8090.71平方米,建筑物基底占地面积6008.16平方米,总建筑面积9304.32平方米,其中:规划建设主体工程6046.38平方米,项目规划绿化面积686.58平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计51台(套),设备购置费1014.12万元。(七)节能分析“制杯机项目建设项目”,年用电量784693.70千瓦时,年总用水量1892.70立方米,项目年综合总耗能量(当量值)96.60吨标准煤/年。达产年综合节能量35.73吨标准煤/年,项目总节能率20.96%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某经济技术开发区发展规划,符合某某经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2687.00万元,其中:固定资产投资2120.32万元,占项目总投资的78.91%;流动资金566.68万元,占项目总投资的21.09%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入3923.00万元,总成本费用2949.22万元,税金及附加48.48万元,利润总额973.78万元,利税总额1156.57万元,税后净利润730.34万元,达产年纳税总额426.23万元;达产年投资利润率36.24%,投资利税率43.04%,投资回报率27.18%,全部投资回收期5.18年,提供就业职位62个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某经济技术开发区及某某经济技术开发区制杯机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某经济技术开发区制杯机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“制杯机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位62个,达产年纳税总额426.23万元,可以促进某某经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.24%,投资利税率43.04%,全部投资回报率27.18%,全部投资回收期5.18年,固定资产投资回收期5.18年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、为扭转脱实向虚的局面,国务院出台了一系列金融支持实体经济发展的文件政策。2013年,国务院办公厅发布关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见(国办发201367号),在差别化支持、中小企业融资、走出去三个方面,对金融支持制造业发展提出了要求。2015年5月,国务院印发中国制造2025(国发201528号),明确提出完善金融扶持政策要求。2016年3月2日,工业和信息化部会同人民银行、银监会印发了加强信息共享促进产融合作行动方案(工信联财201683号)。人民银行、发改委、工业和信息化部、财政部、商务部银监会、证监会、保监会八部委,出台关于金融支持工业稳增长调结构增效益的若干意见,进一步细化了金融支持的具体措施。2017年3月,人民银行、工业和信息化部、银监会、证监会、保监会进一步出台了关于金融支持制造强国建设的指导意见,提出进一步建立健全多元化金融服务体系,大力推动金融产品和服务创新,加强和改进对制造强国建设的金融支持和服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米8090.7112.13亩1.1容积率1.151.2建筑系数74.26%1.3投资强度万元/亩174.801.4基底面积平方米6008.161.5总建筑面积平方米9304.321.6绿化面积平方米686.58绿化率7.38%2总投资万元2687.002.1固定资产投资万元2120.322.1.1土建工程投资万元735.772.1.1.1土建工程投资占比万元27.38%2.1.2设备投资万元1014.122.1.2.1设备投资占比37.74%2.1.3其它投资万元370.432.1.3.1其它投资占比13.79%2.1.4固定资产投资占比78.91%2.2流动资金万元566.682.2.1流动资金占比21.09%3收入万元3923.004总成本万元2949.225利润总额万元973.786净利润万元730.347所得税万元1.158增值税万元134.319税金及附加万元48.4810纳税总额万元426.2311利税总额万元1156.5712投资利润率36.24%13投资利税率43.04%14投资回报率27.18%15回收期年5.1816设备数量台(套)5117年用电量千瓦时784693.7018年用水量立方米1892.7019总能耗吨标准煤96.6020节能率20.96%21节能量吨标准煤35.7322员工数量人62第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、发展新兴产业能够完善国民经济产业体系,增加有效供给,在创造经济价值的同时又能促进经济发展。新兴产业大都为技术、资金、知识密集型产业,其发展能够转变经济增长方式,促进经济的可持续发展。此外,新兴产业又能为传统产业提供技术支持,有利于促进传统产业的升级改造,优化产业结构。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。把握深化改革开放的新机遇,通过深化改革解决突出问题,推动全方位对外开放,变外在压力为内在动力,推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇,走生态优先、绿色发展之路,引领全球绿色发展,也为自身赢得更大发展空间。二、必要性分析1、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。2、我市应紧抓产业转移和新一轮产业变革两个契机,依托产业基础,发挥比较优势,大力发展接续替代产业,着力升级传统产业和培育新兴产业,增强科技创新能力,推动产业向中高端迈进,提升产业竞争力,构建多元发展的现代产业体系。依托资源、超越资源,推动资源优势向产业优势转变。以煤炭产业的综合开发利用为依托,整合资源,不断延长煤炭产业链,推动煤化工产品转化升级,做大做强“黑色经济”。化解过剩产能,做好后续保障工作。完善落后产能退出机制,运用市场机制,推动市场竞争力弱的企业主动退出。健全风险防范化解机制,对产能严重过剩行业进一步加强风险动态评估。健全资源开发补偿机制,出台保护环境、治理污染的相关政策和法规。地方经济半年报披露接近尾声,从上半年经济运行情况来看,传统产业增速放缓,高新技术产业对经济增长的贡献日益凸显。技术进步、产业转型对发展的带动作用,也进一步提高了各地推动工业升级的积极性。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址规划一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于某某经济技术开发区。认真落实“中国制造2025”,深入贯彻“双创”战略,主动适应经济发展新常态,更加注重创新发展,更加注重转型发展,更加注重绿色发展,大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业,着力提升自主创新能力,加速科技成果产业化,抢占产业革命竞争制高点,推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年,战略性新兴产业增加值达到500亿元,年均增10以上,占比重达到30左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.26%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率7.38%,固定资产投资强度174.80万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4247.774247.776046.386046.38525.951.1主要生产车间2548.662548.663627.833627.83326.091.2辅助生产车间1359.291359.291934.841934.84168.301.3其他生产车间339.82339.82350.69350.6931.562仓储工程901.22901.222117.662117.66133.972.1成品贮存225.31225.31529.41529.4133.492.2原料仓储468.63468.631101.181101.1869.662.3辅助材料仓库207.28207.28487.06487.0630.813供配电工程48.0748.0748.0748.073.423.1供配电室48.0748.0748.0748.073.424给排水工程55.2855.2855.2855.283.064.1给排水55.2855.2855.2855.283.065服务性工程570.78570.78570.78570.7836.115.1办公用房292.96292.96292.96292.9615.365.2生活服务277.82277.82277.82277.8220.936消防及环保工程161.02161.02161.02161.0211.466.1消防环保工程161.02161.02161.02161.0211.467项目总图工程24.0324.0324.0324.033.497.1场地及道路硬化1556.14241.76241.767.2场区围墙241.761556.141556.147.3安全保卫室24.0324.0324.0324.038绿化工程523.2018.31合计6008.169304.329304.32735.77六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1381.97万元,占计划投资的51.43%。其中:完成固定资产投资1098.77万元,占总投资的79.51%;完成流动资金投资283.20,占总投资的20.49%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1381.971.1完成比例51.43%2完成固定资产投资万元1098.772.1完成比例79.51%3完成流动资金投资万元283.203.1完成比例20.49%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员62人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人421.2人均年工资万元4.371.3年工资额万元233.492工程技术人员工资2.1平均人数人92.2人均年工资万元6.382.3年工资额万元54.823企业管理人员工资3.1平均人数人23.2人均年工资万元7.303.3年工资额万元14.054品质管理人员工资4.1平均人数人54.2人均年工资万元5.474.3年工资额万元28.925其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元5.495.3年工资额万元23.646职工工资总额万元2143.84五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2120.32(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元735.771014.12174.802120.321.1工程费用万元735.771014.122710.521.1.1建筑工程费用万元735.77735.7727.38%1.1.2设备购置及安装费万元1014.121014.1237.74%1.2工程建设其他费用万元370.43370.4313.79%1.2.1无形资产万元149.21149.211.3预备费万元221.22221.221.3.1基本预备费万元113.20113.201.3.2涨价预备费万元108.02108.022建设期利息万元3固定资产投资现值万元2120.322120.32(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金566.68万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2710.521800.411774.102710.522710.522710.521.1应收账款万元813.16487.89569.21813.16813.16813.161.2存货万元1219.73731.84853.811219.731219.731219.731.2.1原辅材料万元365.92219.55256.14365.92365.92365.921.2.2燃料动力万元18.3010.9812.8118.3018.3018.301.2.3在产品万元561.08336.65392.75561.08561.08561.081.2.4产成品万元274.44164.66192.11274.44274.44274.441.3现金万元677.63406.58474.34677.63677.63677.632流动负债万元2143.841286.301500.692143.842143.842143.842.1应付账款万元2143.841286.301500.692143.842143.842143.843流动资金万元566.68340.01396.68566.68566.68566.684铺底流动资金万元188.89113.34132.23188.89188.89188.89(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2687.00万元,其中:固定资产投资2120.32万元,占项目总投资的78.91%;流动资金566.68万元,占项目总投资的21.09%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资735.77万元,占项目总投资的27.38%;设备购置费1014.12万元,占项目总投资的37.74%;其它投资370.43万元,占项目总投资的13.79%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2120.32+566.68=2687.00(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2120.3278.91%1.1项目建设投资万元2120.3278.91%1.2建设期利息万元-2流动资金万元566.6821.09%3总投资万元万元2687.00二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2353.80万元,总成本8073.91万元,利润总额-5720.11万元,净利润42.03万元,增值税80.59万元,税金及附加-4290.08万元,所得税-1430.03万元;第二年收入2746.10万元,总成本9044.42万元,利润总额-6298.32万元,净利润-4723.74万元,增值税94.02万元,税金及附加43.65万元,所得税-1574.58万元;第三年生产负荷100%,收入3923.00万元,总成本2949.22万元,利润总额973.78万元,净利润730.34万元,增值税134.31万元,税金及附加48.48万元,所得税243.44万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入3923.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=134.31万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2353.802746.103923.003923.003923.001.1制杯机万元2353.802746.103923.003923.003923.002现价增加

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