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文档简介

行政事业单位固定资产培训演讲人:日期:固定资产概述固定资产管理制度固定资产采购与验收流程固定资产使用与保管要求固定资产盘点与处置办法监督检查与问题整改措施目录固定资产概述01定义固定资产是指企业为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的,价值达到一定标准的非货币性资产。分类生产用固定资产、非生产用固定资产、租出固定资产、未使用固定资产、不需用固定资产、融资租赁固定资产、接受捐赠固定资产等。定义与分类固定资产特点价值较高固定资产的价值一般较高,需要企业投入较大的资金进行购置。损耗形式特殊固定资产的损耗主要是精神损耗和物质损耗,其中精神损耗是指由于技术进步或市场需求变化导致的资产贬值,物质损耗则是由于使用过程中的磨损和自然力侵蚀。使用时间长固定资产使用时间通常超过12个月,并在使用过程中保持其原有实物形态。030201行政事业单位固定资产重要性固定资产是行政事业单位开展业务活动的重要物质基础,如房屋、设备等,对于保障单位正常运转具有重要意义。保障单位正常运转先进的固定资产如高效的机器设备可以大大提高工作效率,减少人力成本和时间成本。科学合理地管理固定资产,可以延长其使用寿命,减少资产损失,实现资产的保值增值。提高工作效率固定资产的更新和升级可以促进行政事业单位的技术进步和业务发展,提高服务质量和水平。促进事业发展01020403资产保值增值固定资产管理制度02了解国家关于固定资产管理的法律法规,确保单位管理合法合规。固定资产管理法规掌握国家资产配置标准,合理配置单位资产,避免浪费。资产配置标准熟悉资产处置流程和规范,确保资产处置的公正、公平和公开。资产处置规范国家相关政策法规解读010203建立资产采购制度,明确采购流程、审批程序和验收标准。资产采购制度资产使用制度资产维护制度制定资产使用制度,规范资产使用行为,提高资产使用效率。建立资产维护制度,确保资产的正常运转和延长使用寿命。行政事业单位内部管理制度建立明确资产管理责任,落实到人,确保资产的安全和完整。资产管理责任制建立内部审计制度,定期对资产管理情况进行审计,发现问题及时整改。内部审计制度接受外部监督机构的监督,确保资产管理的公开透明和合法合规。外部监督机制责任制与监督机制完善固定资产采购与验收流程03采购需求确定根据采购需求,编制详细的采购预算,包括购买价款、相关税费、运输费用等。预算编制审批程序按照单位内部审批流程,对采购计划进行逐级审批,确保采购活动的合规性。明确采购固定资产的品种、规格、数量、性能等需求。采购计划编制与审批程序对供应商的信誉、产品质量、售后服务等进行全面审查。供应商资质审查收集多家供应商的报价,进行比价和谈判,选择性价比最高的供应商。报价比较与谈判明确合同双方的权利和义务,包括产品名称、规格、数量、价格、交货方式、付款方式等。合同签订供应商选择及合同签订要点验收标准及程序规范验收准备制定详细的验收标准和程序,包括验收人员、验收内容、验收方法等。对采购的固定资产进行逐一核对、检查,确保产品符合合同约定的要求。现场验收根据验收结果,出具验收报告,对存在的问题及时提出并处理。验收报告固定资产使用与保管要求04办公设备使用培训电脑、打印机、复印机等设备的正确操作方法、注意事项和日常保养。专用设备技能培训针对特定职能的专用设备,如医疗、科研、检测等设备的操作技能和安全规范。交通工具使用规范公务用车、特种车辆等交通工具的操作规程和安全驾驶要求。仪器仪表校准培训确保测量、检测等仪器仪表的准确性和可靠性,学习校准方法和周期。正确使用方法和操作规范培训日常维护保养措施介绍定期检查对固定资产进行定期检查,包括外观、性能、安全等方面,及时发现问题并处理。保养计划制定根据资产使用情况和厂家建议,制定合理的保养计划和周期。保养记录管理建立资产保养档案,详细记录每次保养的时间、内容和结果。故障报修流程介绍故障报修流程,包括报修方式、响应时间、维修过程等,确保资产得到及时维修。针对不同类型的固定资产,制定相应的安全防护措施,如防火、防盗、防潮、防尘等。制定详细的安全操作规程,明确使用过程中的安全要求和禁止行为。针对可能发生的紧急情况,制定应急处理预案,包括应急组织、通讯联络、现场处置等方面。定期对员工进行安全培训和教育,提高员工的安全意识和应急处理能力。安全防护及事故应急处理方案安全防护措施安全操作规程应急处理预案安全培训与教育固定资产盘点与处置办法05盘点计划制定制定详细的盘点计划,包括盘点时间、范围、人员分工等。定期盘点制度实施方法01资产清查对各项固定资产进行逐一清查,核对资产名称、规格、数量、使用状况等信息。02盘点表格填写使用专门的盘点表格,详细记录资产清查结果,确保数据准确无误。03盘点结果汇总与分析将盘点结果汇总,分析资产盈亏原因,提出改进建议。04资产达到使用年限、技术落后或损坏无法修复,需进行报废处理。报废情形资产长期闲置不用,造成资源浪费,需考虑调剂或处置。闲置情形资产在不同部门或单位之间调拨,需办理相关手续,确保资产合理配置。调拨情形报废、闲置、调拨等处置情形分析010203处置程序及注意事项由资产使用部门提出处置申请,注明处置原因、方式等。处置申请按照规定的审批程序进行审批,确保处置合理合法。按照审批结果执行处置,确保资产安全完整。同时,注意遵守国家相关法律法规,避免造成环境污染或资源浪费。审批程序对拟处置的资产进行评估,确定其残值或市场价值。资产评估01020403处置执行监督检查与问题整改措施06由资产管理部门牵头,联合财务、审计等相关部门组建自查小组,对固定资产进行定期或不定期的自查。设立自查小组明确自查范围、内容、方法和时间安排,确保自查工作有序进行。制定自查计划将自查工作制度化、规范化,确保自查结果的真实性和准确性。建立自查制度内部自查自纠机制建立提前整理好固定资产的账目、凭证、报表等相关资料,以备上级部门检查。整理相关资料核对资产信息汇报自查情况对固定资产进行全面核对,确保资产信息准确无误,与账目相符。向上级部门汇报自查情况,包括自查过程、发现的问题及整改措施等。上级部门监督检查应对准备发现问题整改方案制定及执行跟踪制定整改方案针对自查和上级部门检查中发现的问题,制定详细的整改方案,明确整改目标、措施和时间节点。落实整改责任将整

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