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文档简介
泓域咨询MACRO/ 三乙胺项目立项申请报告三乙胺项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 上一年度,xxx集团实现营业收入11361.48万元,同比增长25.70%(2322.58万元)。其中,主营业业务三乙胺生产及销售收入为10554.66万元,占营业总收入的92.90%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2709.78万元,较去年同期相比增长488.55万元,增长率21.99%;实现净利润2032.34万元,较去年同期相比增长441.87万元,增长率27.78%。二、项目概况(一)项目名称三乙胺项目(二)项目选址xx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积35597.79平方米(折合约53.37亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.73%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率7.52%,固定资产投资强度171.20万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积35597.79平方米,建筑物基底占地面积27314.18平方米,总建筑面积45209.19平方米,其中:规划建设主体工程32841.01平方米,项目规划绿化面积3401.36平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计104台(套),设备购置费4280.83万元。(七)节能分析“三乙胺项目建设项目”,年用电量952877.23千瓦时,年总用水量8809.78立方米,项目年综合总耗能量(当量值)117.86吨标准煤/年。达产年综合节能量48.14吨标准煤/年,项目总节能率27.06%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx产业集聚区发展规划,符合xx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10648.35万元,其中:固定资产投资9136.94万元,占项目总投资的85.81%;流动资金1511.41万元,占项目总投资的14.19%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13896.00万元,总成本费用10817.29万元,税金及附加193.35万元,利润总额3078.71万元,利税总额3696.71万元,税后净利润2309.03万元,达产年纳税总额1387.68万元;达产年投资利润率28.91%,投资利税率34.72%,投资回报率21.68%,全部投资回收期6.11年,提供就业职位207个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx产业集聚区及xx产业集聚区三乙胺行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx产业集聚区三乙胺产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“三乙胺项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位207个,达产年纳税总额1387.68万元,可以促进xx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.91%,投资利税率34.72%,全部投资回报率21.68%,全部投资回收期6.11年,固定资产投资回收期6.11年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来,我国民营企业抓住有利时机,积极稳妥开展国际化经营,取得了明显成效。但同时,我国民营企业“走出去”仍面临核心竞争力不足、经营水平不高、应对国际复杂环境能力不足、国际化经营人才欠缺等问题。为提升民营企业国际竞争力,促进民营企业转型升级,打造实施制造强国战略外部支撑,报告明确将鼓励民营企业国际化发展作为主要任务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35597.7953.37亩1.1容积率1.271.2建筑系数76.73%1.3投资强度万元/亩171.201.4基底面积平方米27314.181.5总建筑面积平方米45209.191.6绿化面积平方米3401.36绿化率7.52%2总投资万元10648.352.1固定资产投资万元9136.942.1.1土建工程投资万元3370.502.1.1.1土建工程投资占比万元31.65%2.1.2设备投资万元4280.832.1.2.1设备投资占比40.20%2.1.3其它投资万元1485.612.1.3.1其它投资占比13.95%2.1.4固定资产投资占比85.81%2.2流动资金万元1511.412.2.1流动资金占比14.19%3收入万元13896.004总成本万元10817.295利润总额万元3078.716净利润万元2309.037所得税万元1.278增值税万元424.659税金及附加万元193.3510纳税总额万元1387.6811利税总额万元3696.7112投资利润率28.91%13投资利税率34.72%14投资回报率21.68%15回收期年6.1116设备数量台(套)10417年用电量千瓦时952877.2318年用水量立方米8809.7819总能耗吨标准煤117.8620节能率27.06%21节能量吨标准煤48.1422员工数量人207第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、可以预计,随着战略性新兴产业的进一步加速发展,这些顺应经济转型需要的新兴产业,正在成为中国经济蓄势前行的新动力。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。坚持用改革的办法矫正要素配置扭曲,增强应对不确定性的能力,增强经济发展韧性,保持中国经济基本面长期向好。12月19日至21日,中央经济工作会议在北京举行,习近平总书记发表重要讲话。会议分析认为,我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力,经济长期向好的态势不会改变。党中央着眼大势对当前经济形势和发展前景所作出的重要判断,对明年和今后一个时期做好经济工作意义十分重大。二、必要性分析1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构,但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发展,我国把新常态引入到了经济发展中去,但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇,同时也带来了很多挑战,让我国的经济无法快速发展,比如说财政收支平衡受影响,银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展,所以应该把控经济发展新常态趋势,应对不良影响。2、推动高质量发展,要按照党的十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址方案评估一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xx产业集聚区。园区是2005年经省政府批准设立的省级园区,现已开发利用土地60平方公里。目前,园区内年产值超亿元的企业9家。已基本形成电子信息、新材料、现代机械制造与加工、整车及汽车零部件四大主导产业格局。在未来的发展中,园区将进一步秉承“优质、高效、文明、和谐”的发展理念,以建设高新技术成果转化基地为目标,打造特色产业园区,形成大型骨干企业为主导、中小企业相配套的良性循环发展新格局,全面提升园区综合发展水平,使园区成为设施完善、环境优越、办事高效、服务超前的最佳投资园区。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.73%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率7.52%,固定资产投资强度171.20万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19311.1319311.1332841.0132841.012693.251.1主要生产车间11586.6811586.6819704.6119704.611669.821.2辅助生产车间6179.566179.5610509.1210509.12861.841.3其他生产车间1544.891544.891904.781904.78161.592仓储工程4097.134097.138039.328039.32479.492.1成品贮存1024.281024.282009.832009.83119.872.2原料仓储2130.512130.514180.454180.45249.332.3辅助材料仓库942.34942.341849.041849.04110.283供配电工程218.51218.51218.51218.5114.663.1供配电室218.51218.51218.51218.5114.664给排水工程251.29251.29251.29251.2913.114.1给排水251.29251.29251.29251.2913.115服务性工程2594.852594.852594.852594.85154.765.1办公用房1118.821118.821118.821118.8276.515.2生活服务1476.031476.031476.031476.0381.576消防及环保工程732.02732.02732.02732.0249.126.1消防环保工程732.02732.02732.02732.0249.127项目总图工程109.26109.26109.26109.26-118.707.1场地及道路硬化7616.071403.891403.897.2场区围墙1403.897616.077616.077.3安全保卫室109.26109.26109.26109.268绿化工程2423.1784.81合计27314.1845209.1945209.193370.50六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8520.31万元,占计划投资的80.02%。其中:完成固定资产投资6375.18万元,占总投资的74.82%;完成流动资金投资2145.13,占总投资的25.18%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8520.311.1完成比例80.02%2完成固定资产投资万元6375.182.1完成比例74.82%3完成流动资金投资万元2145.133.1完成比例25.18%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员207人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1411.2人均年工资万元4.281.3年工资额万元762.152工程技术人员工资2.1平均人数人312.2人均年工资万元5.802.3年工资额万元178.583企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元7.273.3年工资额万元58.574品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.324.3年工资额万元92.925其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元4.995.3年工资额万元61.846职工工资总额万元7063.95五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9136.94(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3370.504280.83171.209136.941.1工程费用万元3370.504280.838575.361.1.1建筑工程费用万元3370.503370.5031.65%1.1.2设备购置及安装费万元4280.834280.8340.20%1.2工程建设其他费用万元1485.611485.6113.95%1.2.1无形资产万元870.99870.991.3预备费万元614.62614.621.3.1基本预备费万元307.35307.351.3.2涨价预备费万元307.27307.272建设期利息万元3固定资产投资现值万元9136.949136.94(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1511.41万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8575.364537.737572.678575.368575.368575.361.1应收账款万元2572.611157.671929.462572.612572.612572.611.2存货万元3858.911736.512894.183858.913858.913858.911.2.1原辅材料万元1157.67520.95868.251157.671157.671157.671.2.2燃料动力万元57.8826.0543.4157.8857.8857.881.2.3在产品万元1775.10798.791331.321775.101775.101775.101.2.4产成品万元868.25390.71651.19868.25868.25868.251.3现金万元2143.84964.731607.882143.842143.842143.842流动负债万元7063.953178.785297.967063.957063.957063.952.1应付账款万元7063.953178.785297.967063.957063.957063.953流动资金万元1511.41680.131133.561511.411511.411511.414铺底流动资金万元503.80226.71377.85503.80503.80503.80(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10648.35万元,其中:固定资产投资9136.94万元,占项目总投资的85.81%;流动资金1511.41万元,占项目总投资的14.19%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3370.50万元,占项目总投资的31.65%;设备购置费4280.83万元,占项目总投资的40.20%;其它投资1485.61万元,占项目总投资的13.95%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9136.94+1511.41=10648.35(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9136.9485.81%1.1项目建设投资万元9136.9485.81%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1511.4114.19%3总投资万元万元10648.35二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6253.20万元,总成本9880.86万元,利润总额-3627.66万元,净利润165.32万元,增值税191.09万元,税金及附加-2720.74万元,所得税-906.91万元;第二年收入10422.00万元,总成本14533.12万元,利润总额-4111.12万元,净利润-3083.34万元,增值税318.49万元,税金及附加180.61万元,所得税-1027.78万元;第三年生产负荷100%,收入13896.00万元,总成本10817.29万元,利润总额3078.71万元,净利润2309.03万元,增值税424.65万元,税金及附加193.35万元,所得税769.68万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13896.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=424.65万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6253.2010422.0013896.0013896.0013896.001.1三乙胺万元6253.2010422.0013896.0013896.0013896.002现价增加值万元2001.023335.044446.724446.724446.723增值税万
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