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泓域咨询MACRO/ 多功能轻质复合板项目立项申请报告多功能轻质复合板项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入2191.84万元,同比增长21.57%(388.91万元)。其中,主营业业务多功能轻质复合板生产及销售收入为1782.89万元,占营业总收入的81.34%。根据初步统计测算,公司实现利润总额554.84万元,较去年同期相比增长120.68万元,增长率27.80%;实现净利润416.13万元,较去年同期相比增长84.69万元,增长率25.55%。二、项目概况(一)项目名称多功能轻质复合板项目(二)项目选址xxx科技谷(三)项目用地规模项目总用地面积6996.83平方米(折合约10.49亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.72%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率7.99%,固定资产投资强度168.09万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积6996.83平方米,建筑物基底占地面积5158.06平方米,总建筑面积11404.83平方米,其中:规划建设主体工程8021.99平方米,项目规划绿化面积911.75平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计94台(套),设备购置费719.26万元。(七)节能分析“多功能轻质复合板项目建设项目”,年用电量662970.17千瓦时,年总用水量1502.50立方米,项目年综合总耗能量(当量值)81.61吨标准煤/年。达产年综合节能量25.77吨标准煤/年,项目总节能率27.56%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技谷发展规划,符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2181.32万元,其中:固定资产投资1763.26万元,占项目总投资的80.83%;流动资金418.06万元,占项目总投资的19.17%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入2842.00万元,总成本费用2141.28万元,税金及附加39.59万元,利润总额700.72万元,利税总额836.96万元,税后净利润525.54万元,达产年纳税总额311.42万元;达产年投资利润率32.12%,投资利税率38.37%,投资回报率24.09%,全部投资回收期5.65年,提供就业职位53个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技谷及xxx科技谷多功能轻质复合板行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技谷多功能轻质复合板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“多功能轻质复合板项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展,为社会提供就业职位53个,达产年纳税总额311.42万元,可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.12%,投资利税率38.37%,全部投资回报率24.09%,全部投资回收期5.65年,固定资产投资回收期5.65年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、坚持市场主导。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好地发挥政府规划引导和政策支持作用,形成有利于民营企业发展、促进民间投资的体制机制和政策环境。坚持问题导向。从民营企业反映强烈、制约民间投资、影响提质增效升级的突出问题出发,提出有针对性的措施,及时回应社会关切。坚持协同推进。与化解过剩产能、促进企业转型升级、降低实体经济企业成本和企业杠杆率等工作有机结合,加强部门协同,引导企业、社会中介和公众参与,形成合力。坚持公平共享。推进产业政策由选择性向功能性转变,形成公平竞争的市场环境,促使各类市场主体平等有效地获取政策信息并受益。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米6996.8310.49亩1.1容积率1.631.2建筑系数73.72%1.3投资强度万元/亩168.091.4基底面积平方米5158.061.5总建筑面积平方米11404.831.6绿化面积平方米911.75绿化率7.99%2总投资万元2181.322.1固定资产投资万元1763.262.1.1土建工程投资万元994.522.1.1.1土建工程投资占比万元45.59%2.1.2设备投资万元719.262.1.2.1设备投资占比32.97%2.1.3其它投资万元49.482.1.3.1其它投资占比2.27%2.1.4固定资产投资占比80.83%2.2流动资金万元418.062.2.1流动资金占比19.17%3收入万元2842.004总成本万元2141.285利润总额万元700.726净利润万元525.547所得税万元1.638增值税万元96.659税金及附加万元39.5910纳税总额万元311.4211利税总额万元836.9612投资利润率32.12%13投资利税率38.37%14投资回报率24.09%15回收期年5.6516设备数量台(套)9417年用电量千瓦时662970.1718年用水量立方米1502.5019总能耗吨标准煤81.6120节能率27.56%21节能量吨标准煤25.7722员工数量人53第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、发展新兴产业能够完善国民经济产业体系,增加有效供给,在创造经济价值的同时又能促进经济发展。新兴产业大都为技术、资金、知识密集型产业,其发展能够转变经济增长方式,促进经济的可持续发展。此外,新兴产业又能为传统产业提供技术支持,有利于促进传统产业的升级改造,优化产业结构。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。坚持创新驱动让我国战略性新兴产业保持蓬勃发展态势。2016年和2017年,全国战略性新兴产业工业部分增速高于同期全国水平40%以上。2018年上半年,战略性新兴产业工业和服务业增速仍旧分别比总体增速高出30%。在新一轮科技革命和产业变革加速重构全球创新版图、重塑全球经济结构的大背景下,我国创新创业更加活跃。2017年中国大众创业万众创新发展报告指出,全国创业孵化载体内企业就业人数超过200万人,每家企业平均带动就业43人。大力推动创新驱动发展,努力拓展发展空间。国家发展改革委10月发布的报告指出,大众创业、万众创新为我国稳定和扩大就业提供了重要支撑。初步统计显示,新动能对新增就业的贡献率达到70%左右。二、必要性分析1、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。2、新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。通过几年发展,我市装备制造业规模不断扩大、产品种类逐步增多、产品档次不断提升,初步形成了以乘用车、重型汽车、专用车及零部件为主的汽车制造,以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备制造,以风机整机组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造和以压力容器为主的化工设备制造的装备制造产业体系。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.72%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率7.99%,固定资产投资强度168.09万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3646.753646.758021.998021.99769.481.1主要生产车间2188.052188.054813.194813.19477.081.2辅助生产车间1166.961166.962567.042567.04246.231.3其他生产车间291.74291.74465.28465.2846.172仓储工程773.71773.712198.852198.85153.392.1成品贮存193.43193.43549.71549.7138.352.2原料仓储402.33402.331143.401143.4079.762.3辅助材料仓库177.95177.95505.74505.7435.283供配电工程41.2641.2641.2641.263.243.1供配电室41.2641.2641.2641.263.244给排水工程47.4547.4547.4547.452.904.1给排水47.4547.4547.4547.452.905服务性工程490.02490.02490.02490.0234.185.1办公用房198.83198.83198.83198.8318.145.2生活服务291.19291.19291.19291.1915.916消防及环保工程138.24138.24138.24138.2410.856.1消防环保工程138.24138.24138.24138.2410.857项目总图工程20.6320.6320.6320.634.917.1场地及道路硬化1355.17287.79287.797.2场区围墙287.791355.171355.177.3安全保卫室20.6320.6320.6320.638绿化工程444.9515.57合计5158.0611404.8311404.83994.52六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1570.19万元,占计划投资的71.98%。其中:完成固定资产投资1089.46万元,占总投资的69.38%;完成流动资金投资480.73,占总投资的30.62%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1570.191.1完成比例71.98%2完成固定资产投资万元1089.462.1完成比例69.38%3完成流动资金投资万元480.733.1完成比例30.62%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员53人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人361.2人均年工资万元5.941.3年工资额万元149.872工程技术人员工资2.1平均人数人82.2人均年工资万元5.312.3年工资额万元54.923企业管理人员工资3.1平均人数人23.2人均年工资万元7.393.3年工资额万元13.184品质管理人员工资4.1平均人数人44.2人均年工资万元5.734.3年工资额万元22.185其他人员工资5.1平均人数人35.2人均年工资万元4.145.3年工资额万元20.886职工工资总额万元1353.55五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1763.26(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元994.52719.26168.091763.261.1工程费用万元994.52719.261771.611.1.1建筑工程费用万元994.52994.5245.59%1.1.2设备购置及安装费万元719.26719.2632.97%1.2工程建设其他费用万元49.4849.482.27%1.2.1无形资产万元28.2728.271.3预备费万元21.2121.211.3.1基本预备费万元12.6012.601.3.2涨价预备费万元8.618.612建设期利息万元3固定资产投资现值万元1763.261763.26(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金418.06万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元1771.611327.101290.451771.611771.611771.611.1应收账款万元531.48345.46372.04531.48531.48531.481.2存货万元797.22518.20558.06797.22797.22797.221.2.1原辅材料万元239.17155.46167.42239.17239.17239.171.2.2燃料动力万元11.967.778.3711.9611.9611.961.2.3在产品万元366.72238.37256.70366.72366.72366.721.2.4产成品万元179.37116.59125.56179.37179.37179.371.3现金万元442.90287.89310.03442.90442.90442.902流动负债万元1353.55879.81947.481353.551353.551353.552.1应付账款万元1353.55879.81947.481353.551353.551353.553流动资金万元418.06271.74292.64418.06418.06418.064铺底流动资金万元139.3590.5897.55139.35139.35139.35(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2181.32万元,其中:固定资产投资1763.26万元,占项目总投资的80.83%;流动资金418.06万元,占项目总投资的19.17%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资994.52万元,占项目总投资的45.59%;设备购置费719.26万元,占项目总投资的32.97%;其它投资49.48万元,占项目总投资的2.27%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1763.26+418.06=2181.32(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元1763.2680.83%1.1项目建设投资万元1763.2680.83%1.2建设期利息万元-2流动资金万元418.0619.17%3总投资万元万元2181.32二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入1847.30万元,总成本10480.30万元,利润总额-8633.00万元,净利润35.53万元,增值税62.82万元,税金及附加-6474.75万元,所得税-2158.25万元;第二年收入1989.40万元,总成本11125.45万元,利润总额-9136.05万元,净利润-6852.04万元,增值税67.66万元,税金及附加36.11万元,所得税-2284.01万元;第三年生产负荷100%,收入2842.00万元,总成本2141.28万元,利润总额700.72万元,净利润525.54万元,增值税96.65万元,税金及附加39.59万元,所得税175.18万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入2842.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=96.65万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元1847.301989.402842.002842.002842.001.1多功能轻质复合板万元1847.301989
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