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文档简介
泓域咨询MACRO/ 及全球油泵项目立项申请报告及全球油泵项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx集团实现营业收入13617.50万元,同比增长23.35%(2577.86万元)。其中,主营业业务及全球油泵生产及销售收入为12716.97万元,占营业总收入的93.39%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2758.44万元,较去年同期相比增长667.67万元,增长率31.93%;实现净利润2068.83万元,较去年同期相比增长214.97万元,增长率11.60%。二、项目概况(一)项目名称及全球油泵项目(二)项目选址某产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积25039.18平方米(折合约37.54亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.42%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率6.93%,固定资产投资强度163.20万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积25039.18平方米,建筑物基底占地面积18133.37平方米,总建筑面积30798.19平方米,其中:规划建设主体工程18529.51平方米,项目规划绿化面积2134.49平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计70台(套),设备购置费2531.94万元。(七)节能分析“及全球油泵项目建设项目”,年用电量1325777.60千瓦时,年总用水量13818.18立方米,项目年综合总耗能量(当量值)164.12吨标准煤/年。达产年综合节能量46.29吨标准煤/年,项目总节能率22.49%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某产业基地发展规划,符合某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7876.51万元,其中:固定资产投资6126.53万元,占项目总投资的77.78%;流动资金1749.98万元,占项目总投资的22.22%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15486.00万元,总成本费用12187.93万元,税金及附加154.75万元,利润总额3298.07万元,利税总额3907.73万元,税后净利润2473.55万元,达产年纳税总额1434.18万元;达产年投资利润率41.87%,投资利税率49.61%,投资回报率31.40%,全部投资回收期4.68年,提供就业职位283个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某产业基地及某产业基地及全球油泵行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某产业基地及全球油泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“及全球油泵项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某产业基地经济发展,为社会提供就业职位283个,达产年纳税总额1434.18万元,可以促进某产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.87%,投资利税率49.61%,全部投资回报率31.40%,全部投资回收期4.68年,固定资产投资回收期4.68年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2015年5月8日,中国制造2025提出要“强化工业基础能力”、“扎扎实实打基础”,明确要强化工业基础能力,实施工业强基工程。2016年4月12日,工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部联合发布工业强基工程实施指南(2016-2020年),进一步提出了“开展重点领域一揽子突破行动,实施重点产品一条龙应用计划,建设一批产业技术基础平台,培育一批专精特新小巨人企业,推动四基领域军民融合发展”等重点任务,形成整机牵引与基础支撑协调发展的产业格局。在与财政部联合组织开展十大领域四基“一揽子”突破行动基础上,工业和信息化部今年试点启动重点产品、工艺“一条龙”应用计划,并继续着力推动建设一批产业技术基础公共服务平台,培育一批专精特新“小巨人”企业和优势产业集聚区。同时积极营造基础领域国有企业与民营企业公平竞争的市场环境,鼓励更多民营企业进入基础领域。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25039.1837.54亩1.1容积率1.231.2建筑系数72.42%1.3投资强度万元/亩163.201.4基底面积平方米18133.371.5总建筑面积平方米30798.191.6绿化面积平方米2134.49绿化率6.93%2总投资万元7876.512.1固定资产投资万元6126.532.1.1土建工程投资万元2490.462.1.1.1土建工程投资占比万元31.62%2.1.2设备投资万元2531.942.1.2.1设备投资占比32.15%2.1.3其它投资万元1104.132.1.3.1其它投资占比14.02%2.1.4固定资产投资占比77.78%2.2流动资金万元1749.982.2.1流动资金占比22.22%3收入万元15486.004总成本万元12187.935利润总额万元3298.076净利润万元2473.557所得税万元1.238增值税万元454.919税金及附加万元154.7510纳税总额万元1434.1811利税总额万元3907.7312投资利润率41.87%13投资利税率49.61%14投资回报率31.40%15回收期年4.6816设备数量台(套)7017年用电量千瓦时1325777.6018年用水量立方米13818.1819总能耗吨标准煤164.1220节能率22.49%21节能量吨标准煤46.2922员工数量人283第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、到2030年,战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的主导力量,我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心,形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。全球经济增长将温和放缓,我国工业新旧动能将加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行,工业投资增速有望稳中有进、工业品消费将继续保持平稳增长、工业企业出口增速可能会小幅放缓、企业效益和发展质量将继续稳步提升。工经所所长秦海林表示,未来必须按照高质量发展要求,深化改革,继续改善营商环境,增强发展信心;扩大开放,营造良好的发展环境,拓展发展空间;锐意创新,提高关键核心技术攻关能力,保障产业安全。二、必要性分析1、还要看到,当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。2、尽管增加值增速放缓、盈利水平下降,但我国工业经济仍朝着形态更高级、分工更复杂、结构更合理的方向加速发展,经济平稳运行的动力有序转换。与消费相关的行业,与产业结构升级相关的行业,目前均保持着较快增长的景气状态,而资源型和资源密集型行业却面临巨大的下行压力,说明我国经济增长的动力正从过去拼资源环境、劳动成本转向创新驱动。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于某产业基地。园区是1994年经省人民政府批准成立,并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求,坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念,经过近20年的开发建设,规模从小到大,功能逐渐增强,服务不断升级,设施不断完善,配套日益齐全。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.42%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率6.93%,固定资产投资强度163.20万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12820.2912820.2918529.5118529.511648.201.1主要生产车间7692.177692.1711117.7111117.711021.881.2辅助生产车间4102.494102.495929.445929.44527.421.3其他生产车间1025.621025.621074.711074.7198.892仓储工程2720.012720.017974.647974.64515.892.1成品贮存680.00680.001993.661993.66128.972.2原料仓储1414.411414.414146.814146.81268.262.3辅助材料仓库625.60625.601834.171834.17118.653供配电工程145.07145.07145.07145.0710.563.1供配电室145.07145.07145.07145.0710.564给排水工程166.83166.83166.83166.839.444.1给排水166.83166.83166.83166.839.445服务性工程1722.671722.671722.671722.67111.445.1办公用房1007.251007.251007.251007.2561.205.2生活服务715.42715.42715.42715.4259.646消防及环保工程485.97485.97485.97485.9735.376.1消防环保工程485.97485.97485.97485.9735.377项目总图工程72.5372.5372.5372.53108.117.1场地及道路硬化4644.811002.181002.187.2场区围墙1002.184644.814644.817.3安全保卫室72.5372.5372.5372.538绿化工程1470.1451.45合计18133.3730798.1930798.192490.46六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5988.86万元,占计划投资的76.03%。其中:完成固定资产投资4065.53万元,占总投资的67.88%;完成流动资金投资1923.33,占总投资的32.12%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5988.861.1完成比例76.03%2完成固定资产投资万元4065.532.1完成比例67.88%3完成流动资金投资万元1923.333.1完成比例32.12%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员283人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1921.2人均年工资万元5.851.3年工资额万元1020.522工程技术人员工资2.1平均人数人422.2人均年工资万元5.482.3年工资额万元218.313企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.633.3年工资额万元76.134品质管理人员工资4.1平均人数人234.2人均年工资万元5.104.3年工资额万元132.995其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元5.995.3年工资额万元89.386职工工资总额万元8562.97五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6126.53(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2490.462531.94163.206126.531.1工程费用万元2490.462531.9410312.951.1.1建筑工程费用万元2490.462490.4631.62%1.1.2设备购置及安装费万元2531.942531.9432.15%1.2工程建设其他费用万元1104.131104.1314.02%1.2.1无形资产万元617.52617.521.3预备费万元486.61486.611.3.1基本预备费万元291.24291.241.3.2涨价预备费万元195.37195.372建设期利息万元3固定资产投资现值万元6126.536126.53(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1749.98万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10312.956708.118294.1110312.9510312.9510312.951.1应收账款万元3093.891701.642475.113093.893093.893093.891.2存货万元4640.832552.463712.664640.834640.834640.831.2.1原辅材料万元1392.25765.741113.801392.251392.251392.251.2.2燃料动力万元69.6138.2955.6969.6169.6169.611.2.3在产品万元2134.781174.131707.832134.782134.782134.781.2.4产成品万元1044.19574.30835.351044.191044.191044.191.3现金万元2578.241418.032062.592578.242578.242578.242流动负债万元8562.974709.636850.388562.978562.978562.972.1应付账款万元8562.974709.636850.388562.978562.978562.973流动资金万元1749.98962.491399.981749.981749.981749.984铺底流动资金万元583.32320.83466.66583.32583.32583.32(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7876.51万元,其中:固定资产投资6126.53万元,占项目总投资的77.78%;流动资金1749.98万元,占项目总投资的22.22%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2490.46万元,占项目总投资的31.62%;设备购置费2531.94万元,占项目总投资的32.15%;其它投资1104.13万元,占项目总投资的14.02%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6126.53+1749.98=7876.51(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6126.5377.78%1.1项目建设投资万元6126.5377.78%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1749.9822.22%3总投资万元万元7876.51二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8517.30万元,总成本10653.53万元,利润总额-2136.23万元,净利润130.18万元,增值税250.20万元,税金及附加-1602.17万元,所得税-534.06万元;第二年收入12388.80万元,总成本14286.45万元,利润总额-1897.65万元,净利润-1423.24万元,增值税363.93万元,税金及附加143.83万元,所得税-474.41万元;第三年生产负荷100%,收入15486.00万元,总成本12187.93万元,利润总额3298.07万元,净利润2473.55万元,增值税454.91万元,税金及附加154.75万元,所得税824.52万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15486.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=454.91万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8517.3012388.8015486.0015486.0015486.001.1及全球油泵万元8517.3012388.8015486.0015486.0015486.002现价增加值万元2725.543964.4249
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