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泓域咨询MACRO/ 双点无甲醛树脂防皱衬布项目立项申请报告双点无甲醛树脂防皱衬布项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx投资公司实现营业收入12223.38万元,同比增长32.49%(2997.39万元)。其中,主营业业务双点无甲醛树脂防皱衬布生产及销售收入为10119.83万元,占营业总收入的82.79%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3405.24万元,较去年同期相比增长644.97万元,增长率23.37%;实现净利润2553.93万元,较去年同期相比增长336.68万元,增长率15.18%。二、项目概况(一)项目名称双点无甲醛树脂防皱衬布项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积16688.34平方米(折合约25.02亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.95%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率6.00%,固定资产投资强度177.81万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积16688.34平方米,建筑物基底占地面积11840.38平方米,总建筑面积21027.31平方米,其中:规划建设主体工程12957.07平方米,项目规划绿化面积1260.72平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计115台(套),设备购置费1329.89万元。(七)节能分析“双点无甲醛树脂防皱衬布项目建设项目”,年用电量721472.32千瓦时,年总用水量10739.97立方米,项目年综合总耗能量(当量值)89.59吨标准煤/年。达产年综合节能量29.86吨标准煤/年,项目总节能率20.53%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6781.83万元,其中:固定资产投资4448.81万元,占项目总投资的65.60%;流动资金2333.02万元,占项目总投资的34.40%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15700.00万元,总成本费用12067.35万元,税金及附加126.88万元,利润总额3632.65万元,利税总额4260.59万元,税后净利润2724.49万元,达产年纳税总额1536.10万元;达产年投资利润率53.56%,投资利税率62.82%,投资回报率40.17%,全部投资回收期3.99年,提供就业职位306个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区双点无甲醛树脂防皱衬布行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区双点无甲醛树脂防皱衬布产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“双点无甲醛树脂防皱衬布项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位306个,达产年纳税总额1536.10万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.56%,投资利税率62.82%,全部投资回报率40.17%,全部投资回收期3.99年,固定资产投资回收期3.99年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、“十三五”以来,党中央、国务院就加快质量品牌建设提出一系列明确要求。2016年,国务院部署了“三品”专项行动,出台了关于发挥品牌引领作用推动供需结构升级的意见,把“增品种、提品质、创品牌”作为从供给侧和需求侧两端发力,提高有效供给质量,满足人民群众消费升级需要的战略抓手。2016年底中央经济工作会提出“要坚持以提高质量和核心竞争力为中心”“加强品牌建设,培育更多百年老店,增强产品竞争力”来振兴实体经济。2017年的政府工作报告将“全面提升质量水平”作为实体经济转型升级的五项任务之一,国务院将每年的5月10日设为“中国品牌日”。质量品牌提升“十三五”规划装备制造业标准化和质量提升规划消费品标准和质量提升规划(2016-2020年)相继发布实施。这些举措彰显了质量品牌建设在促进我国实体经济、建设制造强国中的作用,引导民间投资打造中国质量、中国品牌。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16688.3425.02亩1.1容积率1.261.2建筑系数70.95%1.3投资强度万元/亩177.811.4基底面积平方米11840.381.5总建筑面积平方米21027.311.6绿化面积平方米1260.72绿化率6.00%2总投资万元6781.832.1固定资产投资万元4448.812.1.1土建工程投资万元1875.032.1.1.1土建工程投资占比万元27.65%2.1.2设备投资万元1329.892.1.2.1设备投资占比19.61%2.1.3其它投资万元1243.892.1.3.1其它投资占比18.34%2.1.4固定资产投资占比65.60%2.2流动资金万元2333.022.2.1流动资金占比34.40%3收入万元15700.004总成本万元12067.355利润总额万元3632.656净利润万元2724.497所得税万元1.268增值税万元501.069税金及附加万元126.8810纳税总额万元1536.1011利税总额万元4260.5912投资利润率53.56%13投资利税率62.82%14投资回报率40.17%15回收期年3.9916设备数量台(套)11517年用电量千瓦时721472.3218年用水量立方米10739.9719总能耗吨标准煤89.5920节能率20.53%21节能量吨标准煤29.8622员工数量人306第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、目前,中国经济正步入发展新常态,经济增速处于下行周期,但战略性新兴产业业绩实现逆势上涨,培育了一批新的增长点,支撑了经济实现平稳增长。从A股上市公司来看,战略性新兴产业企业已经成为重要组成部分,并成为支撑上市公司总体业绩发展的重要力量。2014年A股上市公司中共有844家战略性新兴产业企业,2015年第一季度新增19家,达863家,占上市公司总数的32.4%,比2014年年底提升0.9个百分点。战略性新兴产业上市公司在创业板、中小板、主板分别有278家、246家、339家,占比分别达64.8%、33.1%、22.8%。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司在经济下行压力增大的背景下继续保持增长势头,增速达16.0%,大幅高于上市公司总体。同时,大量利好政策刺激战略性新兴产业上市公司重点领域高速增长,呈现全面发展格局。此外,近年来战略性新兴产业上市公司研发投入持续提升,领军企业不断涌现,显示出强大的发展后劲,将在未来发展中继续发挥更加重要的引领带动作用。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。总结工业化的“中国方案”的经验,可以概括为六个方面:一是正确处理改革发展与稳定的关系,“稳中求进”保证产业持续成长和工业化进程持续深化;二是正确处理市场和政府的关系,不断提高产业效率和促进产业向高端化发展;三是正确处理中央政府与地方政府关系,促进产业合理布局和区域协调发展;四是正确处理市场化与工业化关系,培育全面持续的产业发展动力机制;五是正确处理城市化与工业化的关系,促进产业和人口集聚效率提升与社会民生协调发展;六是正确处理全球化与工业化的关系,形成全面开放发展的现代化产业体系。二、必要性分析1、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。2、做强重点领域,提升产业层次。首先是明确重点产业转型升级方向。其次是做大做强一批优势传统企业。加强大企业集团扶持力度,鼓励传统产业企业通过兼并重组,支持民营传统产业企业做强做精做专。再次是打造一批传统产业品牌。重点是政府、企业共同联手,共同破解制约企业可持续发展和市场竞争力的破产矿、资源枯竭矿出路问题;厂办大集体问题;企业办社会问题;人员负担重问题这四大困局。要探讨通过引入战略投资者进行股权合作、市场化运营,推进医疗卫生、三供一业系统的市场化改革。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。园区不断完善产业园区环保设施。优化产业园区垃圾处理、污水处理等专项规划,推进产业园区环保基础设施一体化建设。实施产业园区污水集中治理、废气专项治理、固废综合利用三大专项行动,入园企业符合产业园区产业政策和规划要求,各项目环评执行率及三同时执行率达到100%,产业园区各类污染物实现达标排放,污水处理率达到95%以上,处理达标率100%;工业固体废物处置利用率达到85%以上,水泥、钢铁等重点企业二氧化硫、氮氧化物均满足达标排放和总量控制要求。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.95%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率6.00%,固定资产投资强度177.81万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8371.158371.1512957.0712957.071270.941.1主要生产车间5022.695022.697774.247774.24787.981.2辅助生产车间2678.772678.774146.264146.26406.701.3其他生产车间669.69669.69751.51751.5176.262仓储工程1776.061776.065245.665245.66374.212.1成品贮存444.01444.011311.411311.4193.552.2原料仓储923.55923.552727.742727.74194.592.3辅助材料仓库408.49408.491206.501206.5086.073供配电工程94.7294.7294.7294.727.603.1供配电室94.7294.7294.7294.727.604给排水工程108.93108.93108.93108.936.804.1给排水108.93108.93108.93108.936.805服务性工程1124.841124.841124.841124.8480.245.1办公用房592.07592.07592.07592.0742.165.2生活服务532.77532.77532.77532.7747.626消防及环保工程317.32317.32317.32317.3225.476.1消防环保工程317.32317.32317.32317.3225.477项目总图工程47.3647.3647.3647.3676.037.1场地及道路硬化3305.06515.25515.257.2场区围墙515.253305.063305.067.3安全保卫室47.3647.3647.3647.368绿化工程963.9433.74合计11840.3821027.3121027.311875.03六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5779.34万元,占计划投资的85.22%。其中:完成固定资产投资4319.30万元,占总投资的74.74%;完成流动资金投资1460.04,占总投资的25.26%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5779.341.1完成比例85.22%2完成固定资产投资万元4319.302.1完成比例74.74%3完成流动资金投资万元1460.043.1完成比例25.26%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员306人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2081.2人均年工资万元5.801.3年工资额万元939.902工程技术人员工资2.1平均人数人462.2人均年工资万元6.492.3年工资额万元230.613企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.963.3年工资额万元89.174品质管理人员工资4.1平均人数人244.2人均年工资万元5.434.3年工资额万元131.015其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元4.415.3年工资额万元98.206职工工资总额万元7760.61五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4448.81(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1875.031329.89177.814448.811.1工程费用万元1875.031329.8910093.631.1.1建筑工程费用万元1875.031875.0327.65%1.1.2设备购置及安装费万元1329.891329.8919.61%1.2工程建设其他费用万元1243.891243.8918.34%1.2.1无形资产万元500.74500.741.3预备费万元743.15743.151.3.1基本预备费万元345.62345.621.3.2涨价预备费万元397.53397.532建设期利息万元3固定资产投资现值万元4448.814448.81(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2333.02万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10093.636093.427147.6010093.6310093.6310093.631.1应收账款万元3028.091816.852119.663028.093028.093028.091.2存货万元4542.132725.283179.494542.134542.134542.131.2.1原辅材料万元1362.64817.58953.851362.641362.641362.641.2.2燃料动力万元68.1340.8847.6968.1368.1368.131.2.3在产品万元2089.381253.631462.572089.382089.382089.381.2.4产成品万元1021.98613.19715.391021.981021.981021.981.3现金万元2523.411514.041766.392523.412523.412523.412流动负债万元7760.614656.375432.437760.617760.617760.612.1应付账款万元7760.614656.375432.437760.617760.617760.613流动资金万元2333.021399.811633.112333.022333.022333.024铺底流动资金万元777.67466.60544.37777.67777.67777.67(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6781.83万元,其中:固定资产投资4448.81万元,占项目总投资的65.60%;流动资金2333.02万元,占项目总投资的34.40%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1875.03万元,占项目总投资的27.65%;设备购置费1329.89万元,占项目总投资的19.61%;其它投资1243.89万元,占项目总投资的18.34%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4448.81+2333.02=6781.83(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4448.8165.60%1.1项目建设投资万元4448.8165.60%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2333.0234.40%3总投资万元万元6781.83二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9420.00万元,总成本5008.04万元,利润总额4411.96万元,净利润102.83万元,增值税300.64万元,税金及附加3308.97万元,所得税1102.99万元;第二年收入10990.00万元,总成本5617.46万元,利润总额5372.54万元,净利润4029.41万元,增值税350.74万元,税金及附加108.84万元,所得税1343.13万元;第三年生产负荷100%,收入15700.00万元,总成本12067.35万元,利润总额3632.65万元,净利润2724.49万元,增值税501.06万元,税金及附加126.88万元,所得税908.16万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15700.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=501.06万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9420.0010990.0015700.0015700.0015700.001.1双点无甲醛树脂防皱衬布万元9420.0010990.0015700.0015700.0015700.002现价增加值万元30
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