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泓域咨询MACRO/ 塑料网布项目立项说明及投资计划塑料网布项目立项说明及投资计划第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx投资公司实现营业收入16687.73万元,同比增长26.38%(3483.17万元)。其中,主营业业务塑料网布生产及销售收入为14961.99万元,占营业总收入的89.66%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3614.57万元,较去年同期相比增长694.57万元,增长率23.79%;实现净利润2710.93万元,较去年同期相比增长438.33万元,增长率19.29%。二、项目概况(一)项目名称塑料网布项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积34463.89平方米(折合约51.67亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.99%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率5.96%,固定资产投资强度191.81万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积34463.89平方米,建筑物基底占地面积22053.44平方米,总建筑面积56520.78平方米,其中:规划建设主体工程40081.59平方米,项目规划绿化面积3366.68平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计101台(套),设备购置费2879.70万元。(七)节能分析“塑料网布项目建设项目”,年用电量1373376.71千瓦时,年总用水量16425.85立方米,项目年综合总耗能量(当量值)170.19吨标准煤/年。达产年综合节能量56.73吨标准煤/年,项目总节能率22.95%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12231.33万元,其中:固定资产投资9910.82万元,占项目总投资的81.03%;流动资金2320.51万元,占项目总投资的18.97%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18469.00万元,总成本费用14716.10万元,税金及附加199.97万元,利润总额3752.90万元,利税总额4470.51万元,税后净利润2814.68万元,达产年纳税总额1655.84万元;达产年投资利润率30.68%,投资利税率36.55%,投资回报率23.01%,全部投资回收期5.85年,提供就业职位312个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区塑料网布行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区塑料网布产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“塑料网布项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位312个,达产年纳税总额1655.84万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.68%,投资利税率36.55%,全部投资回报率23.01%,全部投资回收期5.85年,固定资产投资回收期5.85年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动民营企业参与知识产权联盟建设,完善国家知识产权运营公共服务平台运行机制,落实降低制造业企业知识产权申请、保护及维权成本的措施。支持民营企业参与国际标准、国家标准和行业标准制定,推动制定团体标准和区域标准,引导民营企业对标贯标。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34463.8951.67亩1.1容积率1.641.2建筑系数63.99%1.3投资强度万元/亩191.811.4基底面积平方米22053.441.5总建筑面积平方米56520.781.6绿化面积平方米3366.68绿化率5.96%2总投资万元12231.332.1固定资产投资万元9910.822.1.1土建工程投资万元4307.542.1.1.1土建工程投资占比万元35.22%2.1.2设备投资万元2879.702.1.2.1设备投资占比23.54%2.1.3其它投资万元2723.582.1.3.1其它投资占比22.27%2.1.4固定资产投资占比81.03%2.2流动资金万元2320.512.2.1流动资金占比18.97%3收入万元18469.004总成本万元14716.105利润总额万元3752.906净利润万元2814.687所得税万元1.648增值税万元517.649税金及附加万元199.9710纳税总额万元1655.8411利税总额万元4470.5112投资利润率30.68%13投资利税率36.55%14投资回报率23.01%15回收期年5.8516设备数量台(套)10117年用电量千瓦时1373376.7118年用水量立方米16425.8519总能耗吨标准煤170.1920节能率22.95%21节能量吨标准煤56.7322员工数量人312第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、首先看大政方针政策。十九大的大政方针政策主要内容仍然是供给侧改革。土地、劳动力、资本、技术四大生产要素中,大幅提高技术要素供给的比重是其主要目标之一。从供给侧改革的方式来看,一方面是化解部分行业的产能过剩,另一方面是促进战略性新兴产业的发展。十八大以来,供给侧改革稳步推进,并且取得显著效果。煤炭、钢铁、有色金属、石油、化工、造纸等传统行业的过剩产能得到有效化解,行业集中度大幅提高,行业利润率大幅提升,房地产投机过热得到有效遏制;与此同时,IT产业、文化创意产业、现代服务业等新兴产业开始蓬勃发展,节能环保、新一代信息技术、生物产业、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业也取得了可喜成绩。总的来看,经过5年的供给侧改革,国民经济内部结构已经发生显著变化,消费对经济增长的贡献率明显提升,服务业在国民经济中的比重持续提高,经济发展的方式已经从量变到质变的飞跃。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。着眼大势认识当前经济形势,还要有长远眼光。影响当前经济形势的各种不利因素,都是我们前进中必然遇到的问题。这些问题,既有短期的也有长期的,既有周期性的也有结构性的。不能只盯眼前,纠结于局部,要从过往、现在和将来发展的大趋势中,辨析短期因素与长期因素的不同影响;从中外发展大量实践中,不断深化对周期性问题与结构性症结的认识。惟此,才能跳出问题解决问题,立足于我国经济的内在韧性和巨大潜力,更加精准地抓住主要矛盾,有针对性地一一化解,最终赢得经济发展长期向好的未来。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。2、新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。园区明确了今后五工业行业的房展方向:一是实现在高起点上持续、平稳、健康、较快增长的重任,形成产业集聚度更高、产业链更完善、产业布局更科学、创新优势更突出的新局面;二是全面推进产业结构优化调整的重任,形成新兴产业引领、高新技术支撑、现代服务业助推发展的新局面;三是基本实现从工业化中级阶段向高级阶段跨越,加快制造业的创新发展、融合发展、集群发展、开放发展、绿色发展。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.99%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率5.96%,固定资产投资强度191.81万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15591.7815591.7840081.5940081.593360.151.1主要生产车间9355.079355.0724048.9524048.952083.291.2辅助生产车间4989.374989.3712826.1112826.111075.251.3其他生产车间1247.341247.342324.732324.73201.612仓储工程3308.023308.0210685.4710685.47651.492.1成品贮存827.00827.002671.372671.37162.872.2原料仓储1720.171720.175556.445556.44338.772.3辅助材料仓库760.84760.842457.662457.66149.843供配电工程176.43176.43176.43176.4312.103.1供配电室176.43176.43176.43176.4312.104给排水工程202.89202.89202.89202.8910.824.1给排水202.89202.89202.89202.8910.825服务性工程2095.082095.082095.082095.08127.745.1办公用房1055.021055.021055.021055.0255.955.2生活服务1040.061040.061040.061040.0676.276消防及环保工程591.03591.03591.03591.0340.546.1消防环保工程591.03591.03591.03591.0340.547项目总图工程88.2188.2188.2188.2116.727.1场地及道路硬化5582.40997.87997.877.2场区围墙997.875582.405582.407.3安全保卫室88.2188.2188.2188.218绿化工程2513.8487.98合计22053.4456520.7856520.784307.54六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10709.55万元,占计划投资的87.56%。其中:完成固定资产投资8454.74万元,占总投资的78.95%;完成流动资金投资2254.81,占总投资的21.05%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10709.551.1完成比例87.56%2完成固定资产投资万元8454.742.1完成比例78.95%3完成流动资金投资万元2254.813.1完成比例21.05%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员312人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2121.2人均年工资万元4.021.3年工资额万元1042.992工程技术人员工资2.1平均人数人472.2人均年工资万元5.862.3年工资额万元317.263企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.853.3年工资额万元72.324品质管理人员工资4.1平均人数人254.2人均年工资万元5.834.3年工资额万元137.005其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元7.425.3年工资额万元68.366职工工资总额万元11439.84五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9910.82(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4307.542879.70191.819910.821.1工程费用万元4307.542879.7013760.351.1.1建筑工程费用万元4307.544307.5435.22%1.1.2设备购置及安装费万元2879.702879.7023.54%1.2工程建设其他费用万元2723.582723.5822.27%1.2.1无形资产万元1422.261422.261.3预备费万元1301.321301.321.3.1基本预备费万元549.31549.311.3.2涨价预备费万元752.01752.012建设期利息万元3固定资产投资现值万元9910.829910.82(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2320.51万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13760.357266.998008.6813760.3513760.3513760.351.1应收账款万元4128.102270.462889.674128.104128.104128.101.2存货万元6192.163405.694334.516192.166192.166192.161.2.1原辅材料万元1857.651021.711300.351857.651857.651857.651.2.2燃料动力万元92.8851.0965.0292.8892.8892.881.2.3在产品万元2848.391566.621993.882848.392848.392848.391.2.4产成品万元1393.24766.28975.271393.241393.241393.241.3现金万元3440.091892.052408.063440.093440.093440.092流动负债万元11439.846291.918007.8911439.8411439.8411439.842.1应付账款万元11439.846291.918007.8911439.8411439.8411439.843流动资金万元2320.511276.281624.362320.512320.512320.514铺底流动资金万元773.50425.43541.45773.50773.50773.50(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12231.33万元,其中:固定资产投资9910.82万元,占项目总投资的81.03%;流动资金2320.51万元,占项目总投资的18.97%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4307.54万元,占项目总投资的35.22%;设备购置费2879.70万元,占项目总投资的23.54%;其它投资2723.58万元,占项目总投资的22.27%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9910.82+2320.51=12231.33(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9910.8281.03%1.1项目建设投资万元9910.8281.03%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2320.5118.97%3总投资万元万元12231.33二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10157.95万元,总成本11014.98万元,利润总额-857.03万元,净利润172.02万元,增值税284.70万元,税金及附加-642.77万元,所得税-214.26万元;第二年收入12928.30万元,总成本13182.99万元,利润总额-254.69万元,净利润-191.02万元,增值税362.35万元,税金及附加181.34万元,所得税-63.67万元;第三年生产负荷100%,收入18469.00万元,总成本14716.10万元,利润总额3752.90万元,净利润2814.68万元,增值税517.64万元,税金及附加199.97万元,所得税938.23万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18469.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=517.64万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10157.9512928.3018469.0018469.0018469.001.1塑料网布万元10157.9512928.3018469.0018469.0018469.002现价增加值万元3250.544137.065910.085910.

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