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文档简介
泓域咨询MACRO/ 仲钨酸铵项目立项申请报告仲钨酸铵项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入16042.27万元,同比增长17.55%(2394.74万元)。其中,主营业业务仲钨酸铵生产及销售收入为13349.83万元,占营业总收入的83.22%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3740.77万元,较去年同期相比增长474.38万元,增长率14.52%;实现净利润2805.58万元,较去年同期相比增长502.40万元,增长率21.81%。二、项目概况(一)项目名称仲钨酸铵项目(二)项目选址某某产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积51972.64平方米(折合约77.92亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.76%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率7.59%,固定资产投资强度171.28万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积51972.64平方米,建筑物基底占地面积40413.92平方米,总建筑面积62886.89平方米,其中:规划建设主体工程47211.06平方米,项目规划绿化面积4776.10平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计116台(套),设备购置费4642.75万元。(七)节能分析“仲钨酸铵项目建设项目”,年用电量1294858.52千瓦时,年总用水量8857.12立方米,项目年综合总耗能量(当量值)159.90吨标准煤/年。达产年综合节能量56.18吨标准煤/年,项目总节能率26.21%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某产业基地发展规划,符合某某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15141.72万元,其中:固定资产投资13346.14万元,占项目总投资的88.14%;流动资金1795.58万元,占项目总投资的11.86%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15624.00万元,总成本费用11899.05万元,税金及附加269.55万元,利润总额3724.95万元,利税总额4508.29万元,税后净利润2793.71万元,达产年纳税总额1714.58万元;达产年投资利润率24.60%,投资利税率29.77%,投资回报率18.45%,全部投资回收期6.92年,提供就业职位233个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某产业基地及某某产业基地仲钨酸铵行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某产业基地仲钨酸铵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“仲钨酸铵项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某产业基地经济发展,为社会提供就业职位233个,达产年纳税总额1714.58万元,可以促进某某产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.60%,投资利税率29.77%,全部投资回报率18.45%,全部投资回收期6.92年,固定资产投资回收期6.92年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、发挥工业转型升级(中国制造2025)资金作用,重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,为民营企业转型升级提供产业支撑。(工业和信息化部、财政部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米51972.6477.92亩1.1容积率1.211.2建筑系数77.76%1.3投资强度万元/亩171.281.4基底面积平方米40413.921.5总建筑面积平方米62886.891.6绿化面积平方米4776.10绿化率7.59%2总投资万元15141.722.1固定资产投资万元13346.142.1.1土建工程投资万元4938.632.1.1.1土建工程投资占比万元32.62%2.1.2设备投资万元4642.752.1.2.1设备投资占比30.66%2.1.3其它投资万元3764.762.1.3.1其它投资占比24.86%2.1.4固定资产投资占比88.14%2.2流动资金万元1795.582.2.1流动资金占比11.86%3收入万元15624.004总成本万元11899.055利润总额万元3724.956净利润万元2793.717所得税万元1.218增值税万元513.799税金及附加万元269.5510纳税总额万元1714.5811利税总额万元4508.2912投资利润率24.60%13投资利税率29.77%14投资回报率18.45%15回收期年6.9216设备数量台(套)11617年用电量千瓦时1294858.5218年用水量立方米8857.1219总能耗吨标准煤159.9020节能率26.21%21节能量吨标准煤56.1822员工数量人233第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。技术创新会对产业发展格局产生重大影响,同时产业发展又能形成巨大的市场需求,带动产业投资,激发技术进步。因此,必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之重。要围绕关键技术攻关,鼓励企业突破关键核心技术,抢占科技制高点,赢得市场竞争优势,支持企业增强自主创新能力。由于战略性新兴产业具有多种不确定性,不存在唯一正确的技术创新模式,常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等,企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素,选择适宜的技术创新模式完成技术创新。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。今年是改革开放40周年。40年来,我国工业实力空前增强,建立了全世界最完整的现代工业体系,产品竞争力显著提升,“中国制造”越来越受到世界认可。一个拥有十几亿人口的发展中农业大国,用几十年时间走完了发达国家几百年走过的工业化历程,发展成为世界制造业第一大国。当前,中国特色社会主义进入新时代,我国经济发展由高速增长阶段转向高质量发展阶段。我国仍处于工业化发展阶段,我国工业发展转向建设制造强国新阶段。与此同时,世界经济处于深度调整中,一场以新科技革命和新产业变革为主要特征,以数字化、网络化、智能化与先进制造业相结合为特点的新工业革命日益兴起、势不可挡,与我国推进高质量发展形成难得的历史交汇。新一代信息技术已经成为新科技革命的核心技术,成为推动经济社会发展的巨大引擎,是加快产业转型升级的动力,也是高质量发展的抓手。先进制造业是供给侧结构性改革的先锋,也是高质量发展的关键。创新是传统产业改造升级的助推器,也是高质量发展的强大动能。为此,我们要毫不动摇坚持发展是硬道理、发展应该是科学发展和高质量发展的战略思想,毫不动摇坚持我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期的科学判断,毫不动摇坚持必须从长期大势认识当前形势、认清我国长期向好发展前景的规律性认识,创造性贯彻落实高质量发展要求。二、必要性分析1、推动高质量发展,要按照党的十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。2、积极构建区域性制造业创新中心,联合行业龙头企业、高校、科研机构等创新资源,围绕支柱产业和战略性新兴产业领域,集中突破一批制约产业发展的关键核心技术。加大科技创新服务平台建设力度,为技术研发、转化等提供平台、法律、管理、贸易等咨询和服务。积极承办国际性的科技成果交流会,搭建国际性平台,引导企业、高校、科研机构与国际先进的研究机构和团队开展交流合作。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于某某产业基地。“十二五”时期,面对经济发展新常态,全市上下坚持科学发展,以转型发展、可持续发展为引领,突出改善民生,强化改革创新驱动,推进法治政府建设,确保社会和谐稳定,经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.76%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率7.59%,固定资产投资强度171.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程28572.6428572.6447211.0647211.064078.331.1主要生产车间17143.5817143.5828326.6428326.642528.561.2辅助生产车间9143.249143.2415107.5415107.541305.071.3其他生产车间2285.812285.812738.242738.24244.702仓储工程6062.096062.0910189.2910189.29640.152.1成品贮存1515.521515.522547.322547.32160.042.2原料仓储3152.293152.295298.435298.43332.882.3辅助材料仓库1394.281394.282343.542343.54147.233供配电工程323.31323.31323.31323.3122.853.1供配电室323.31323.31323.31323.3122.854给排水工程371.81371.81371.81371.8120.444.1给排水371.81371.81371.81371.8120.445服务性工程3839.323839.323839.323839.32241.215.1办公用房1999.131999.131999.131999.13119.185.2生活服务1840.191840.191840.191840.19108.966消防及环保工程1083.091083.091083.091083.0976.556.1消防环保工程1083.091083.091083.091083.0976.557项目总图工程161.66161.66161.66161.66-262.767.1场地及道路硬化10610.531933.341933.347.2场区围墙1933.3410610.5310610.537.3安全保卫室161.66161.66161.66161.668绿化工程3481.84121.86合计40413.9262886.8962886.894938.63六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13823.66万元,占计划投资的91.30%。其中:完成固定资产投资10221.14万元,占总投资的73.94%;完成流动资金投资3602.52,占总投资的26.06%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13823.661.1完成比例91.30%2完成固定资产投资万元10221.142.1完成比例73.94%3完成流动资金投资万元3602.523.1完成比例26.06%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员233人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1581.2人均年工资万元4.141.3年工资额万元762.142工程技术人员工资2.1平均人数人352.2人均年工资万元5.172.3年工资额万元179.383企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.143.3年工资额万元54.934品质管理人员工资4.1平均人数人194.2人均年工资万元5.024.3年工资额万元96.315其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元6.145.3年工资额万元83.146职工工资总额万元10291.51五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13346.14(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4938.634642.75171.2813346.141.1工程费用万元4938.634642.7512087.091.1.1建筑工程费用万元4938.634938.6332.62%1.1.2设备购置及安装费万元4642.754642.7530.66%1.2工程建设其他费用万元3764.763764.7624.86%1.2.1无形资产万元2216.682216.681.3预备费万元1548.081548.081.3.1基本预备费万元723.84723.841.3.2涨价预备费万元824.24824.242建设期利息万元3固定资产投资现值万元13346.1413346.14(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1795.58万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12087.097157.478637.1012087.0912087.0912087.091.1应收账款万元3626.132356.982538.293626.133626.133626.131.2存货万元5439.193535.473807.435439.195439.195439.191.2.1原辅材料万元1631.761060.641142.231631.761631.761631.761.2.2燃料动力万元81.5953.0357.1181.5981.5981.591.2.3在产品万元2502.031626.321751.422502.032502.032502.031.2.4产成品万元1223.82795.48856.671223.821223.821223.821.3现金万元3021.771964.152115.243021.773021.773021.772流动负债万元10291.516689.487204.0610291.5110291.5110291.512.1应付账款万元10291.516689.487204.0610291.5110291.5110291.513流动资金万元1795.581167.131256.911795.581795.581795.584铺底流动资金万元598.52389.04418.97598.52598.52598.52(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15141.72万元,其中:固定资产投资13346.14万元,占项目总投资的88.14%;流动资金1795.58万元,占项目总投资的11.86%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4938.63万元,占项目总投资的32.62%;设备购置费4642.75万元,占项目总投资的30.66%;其它投资3764.76万元,占项目总投资的24.86%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13346.14+1795.58=15141.72(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13346.1488.14%1.1项目建设投资万元13346.1488.14%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1795.5811.86%3总投资万元万元15141.72二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10155.60万元,总成本3157.87万元,利润总额6997.73万元,净利润247.97万元,增值税333.96万元,税金及附加5248.30万元,所得税1749.43万元;第二年收入10936.80万元,总成本3352.90万元,利润总额7583.90万元,净利润5687.93万元,增值税359.65万元,税金及附加251.05万元,所得税1895.97万元;第三年生产负荷100%,收入15624.00万元,总成本11899.05万元,利润总额3724.95万元,净利润2793.71万元,增值税513.79万元,税金及附加269.55万元,所得税931.24万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15624.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=513.79万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10155.6010936.8015624.0015624.0015624.001.1仲钨酸铵万元10155.6010936.8015624.0015624.0015624.002现价增加值万元3249.793499.784999.68
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