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文档简介
泓域咨询MACRO/ 内墙砖项目立项申请报告内墙砖项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx投资公司实现营业收入5327.03万元,同比增长32.91%(1318.91万元)。其中,主营业业务内墙砖生产及销售收入为4341.52万元,占营业总收入的81.50%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1212.92万元,较去年同期相比增长139.60万元,增长率13.01%;实现净利润909.69万元,较去年同期相比增长90.27万元,增长率11.02%。二、项目概况(一)项目名称内墙砖项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积15007.50平方米(折合约22.50亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.83%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率6.74%,固定资产投资强度183.97万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积15007.50平方米,建筑物基底占地面积11380.19平方米,总建筑面积18459.22平方米,其中:规划建设主体工程12588.32平方米,项目规划绿化面积1243.39平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计62台(套),设备购置费1934.08万元。(七)节能分析“内墙砖项目建设项目”,年用电量1162557.41千瓦时,年总用水量4672.23立方米,项目年综合总耗能量(当量值)143.28吨标准煤/年。达产年综合节能量38.09吨标准煤/年,项目总节能率25.59%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5071.75万元,其中:固定资产投资4139.32万元,占项目总投资的81.62%;流动资金932.43万元,占项目总投资的18.38%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8036.00万元,总成本费用6042.33万元,税金及附加93.03万元,利润总额1993.67万元,利税总额2361.69万元,税后净利润1495.25万元,达产年纳税总额866.44万元;达产年投资利润率39.31%,投资利税率46.57%,投资回报率29.48%,全部投资回收期4.89年,提供就业职位127个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区内墙砖行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区内墙砖产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“内墙砖项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位127个,达产年纳税总额866.44万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.31%,投资利税率46.57%,全部投资回报率29.48%,全部投资回收期4.89年,固定资产投资回收期4.89年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见(以下简称报告),围绕中国制造2025,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15007.5022.50亩1.1容积率1.231.2建筑系数75.83%1.3投资强度万元/亩183.971.4基底面积平方米11380.191.5总建筑面积平方米18459.221.6绿化面积平方米1243.39绿化率6.74%2总投资万元5071.752.1固定资产投资万元4139.322.1.1土建工程投资万元1553.982.1.1.1土建工程投资占比万元30.64%2.1.2设备投资万元1934.082.1.2.1设备投资占比38.13%2.1.3其它投资万元651.262.1.3.1其它投资占比12.84%2.1.4固定资产投资占比81.62%2.2流动资金万元932.432.2.1流动资金占比18.38%3收入万元8036.004总成本万元6042.335利润总额万元1993.676净利润万元1495.257所得税万元1.238增值税万元274.999税金及附加万元93.0310纳税总额万元866.4411利税总额万元2361.6912投资利润率39.31%13投资利税率46.57%14投资回报率29.48%15回收期年4.8916设备数量台(套)6217年用电量千瓦时1162557.4118年用水量立方米4672.2319总能耗吨标准煤143.2820节能率25.59%21节能量吨标准煤38.0922员工数量人127第二章 建设背景一、项目建设背景1、坚持人才兴业。人才是发展壮大战略性新兴产业的首要资源。要针对束缚人才创新活力的关键问题,加快推进人才发展政策和体制创新,保障人才以知识、技能、管理等创新要素参与利益分配,以市场价值回报人才价值,全面激发人才创业创新动力和活力。加大力度培养和吸引各类人才,弘扬工匠精神和企业家精神。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。当今世界,和平与发展仍是时代主题;破解世界性难题还需加强国际合作;经济全球化大势不会逆转;新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起;随着我国不断扩大开放,各国都希望在中国寻找更多发展机遇,这些因素有力支撑了党中央有关“重要战略机遇期”的判断。当前形势是长期和短期、内部和外部等因素共同作用的结果。必须保持清醒头脑,坚持从实际出发,辩证看待形势变化。我国发展仍处于应当大有作为也能够大有作为的重要战略机遇期,完全有条件、有能力、有信心实现经济高质量发展。二、必要性分析1、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。2、实现经济稳定增长,不能忽视防范风险。当前,我们要度过经济减速关口、平稳转向新常态,防控化解各类风险难以避免,也十分复杂。对于产能过剩、地方债务等方面的问题,还需强调底线管理、主动有为。最近一个时期,中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革,态度和力度都表现出强大的定力和决心。我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署,加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部署,保持稳增长和调结构之间的平衡,依靠促改革调结构,合力推动我国经济在新常态下稳步前行。稳定是发展的基石,行稳是致远的前提。在刚刚闭幕的中央经济工作会议上,习近平总书记发表重要讲话,分析当前国内国际经济形势,总结2016年经济工作,阐明经济工作指导思想,对2017年经济工作作出全面部署。贯彻中央经济工作会议精神,要把稳中求进工作总基调贯彻到各个方面,切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。园区是1994年经省人民政府批准成立,并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求,坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念,经过近20年的开发建设,规模从小到大,功能逐渐增强,服务不断升级,设施不断完善,配套日益齐全。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.83%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率6.74%,固定资产投资强度183.97万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8045.798045.7912588.3212588.321165.721.1主要生产车间4827.474827.477552.997552.99722.751.2辅助生产车间2574.652574.654028.264028.26373.031.3其他生产车间643.66643.66730.12730.1269.942仓储工程1707.031707.033816.093816.09257.002.1成品贮存426.76426.76954.02954.0264.252.2原料仓储887.66887.661984.371984.37133.642.3辅助材料仓库392.62392.62877.70877.7059.113供配电工程91.0491.0491.0491.046.903.1供配电室91.0491.0491.0491.046.904给排水工程104.70104.70104.70104.706.174.1给排水104.70104.70104.70104.706.175服务性工程1081.121081.121081.121081.1272.815.1办公用房440.86440.86440.86440.8640.445.2生活服务640.26640.26640.26640.2637.606消防及环保工程304.99304.99304.99304.9923.116.1消防环保工程304.99304.99304.99304.9923.117项目总图工程45.5245.5245.5245.52-15.027.1场地及道路硬化2904.72484.76484.767.2场区围墙484.762904.722904.727.3安全保卫室45.5245.5245.5245.528绿化工程1065.3237.29合计11380.1918459.2218459.221553.98六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2805.08万元,占计划投资的55.31%。其中:完成固定资产投资2157.31万元,占总投资的76.91%;完成流动资金投资647.77,占总投资的23.09%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2805.081.1完成比例55.31%2完成固定资产投资万元2157.312.1完成比例76.91%3完成流动资金投资万元647.773.1完成比例23.09%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员127人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人861.2人均年工资万元5.981.3年工资额万元487.382工程技术人员工资2.1平均人数人192.2人均年工资万元5.942.3年工资额万元108.763企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.773.3年工资额万元36.414品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.294.3年工资额万元52.895其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元5.145.3年工资额万元44.266职工工资总额万元4001.04五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4139.32(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1553.981934.08183.974139.321.1工程费用万元1553.981934.084933.471.1.1建筑工程费用万元1553.981553.9830.64%1.1.2设备购置及安装费万元1934.081934.0838.13%1.2工程建设其他费用万元651.26651.2612.84%1.2.1无形资产万元389.49389.491.3预备费万元261.77261.771.3.1基本预备费万元126.68126.681.3.2涨价预备费万元135.09135.092建设期利息万元3固定资产投资现值万元4139.324139.32(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金932.43万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4933.472551.314724.764933.474933.474933.471.1应收账款万元1480.04666.021184.031480.041480.041480.041.2存货万元2220.06999.031776.052220.062220.062220.061.2.1原辅材料万元666.02299.71532.81666.02666.02666.021.2.2燃料动力万元33.3014.9926.6433.3033.3033.301.2.3在产品万元1021.23459.55816.981021.231021.231021.231.2.4产成品万元499.51224.78399.61499.51499.51499.511.3现金万元1233.37555.02986.691233.371233.371233.372流动负债万元4001.041800.473200.834001.044001.044001.042.1应付账款万元4001.041800.473200.834001.044001.044001.043流动资金万元932.43419.59745.94932.43932.43932.434铺底流动资金万元310.81139.86248.65310.81310.81310.81(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5071.75万元,其中:固定资产投资4139.32万元,占项目总投资的81.62%;流动资金932.43万元,占项目总投资的18.38%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1553.98万元,占项目总投资的30.64%;设备购置费1934.08万元,占项目总投资的38.13%;其它投资651.26万元,占项目总投资的12.84%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4139.32+932.43=5071.75(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4139.3281.62%1.1项目建设投资万元4139.3281.62%1.2建设期利息万元-2流动资金万元932.4318.38%3总投资万元万元5071.75二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3616.20万元,总成本15068.69万元,利润总额-11452.49万元,净利润74.88万元,增值税123.75万元,税金及附加-8589.37万元,所得税-2863.12万元;第二年收入6428.80万元,总成本23843.96万元,利润总额-17415.16万元,净利润-13061.37万元,增值税219.99万元,税金及附加86.43万元,所得税-4353.79万元;第三年生产负荷100%,收入8036.00万元,总成本6042.33万元,利润总额1993.67万元,净利润1495.25万元,增值税274.99万元,税金及附加93.03万元,所得税498.42万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8036.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=274.99万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3616.206428.808036.008036.008036.001.1内墙砖万元3616.206428.808036.008036.008036.002现价增加值万元11
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