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泓域咨询MACRO/ 钟表机芯项目立项说明及投资计划钟表机芯项目立项说明及投资计划第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx投资公司实现营业收入11359.26万元,同比增长19.45%(1849.27万元)。其中,主营业业务钟表机芯生产及销售收入为9479.10万元,占营业总收入的83.45%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2424.64万元,较去年同期相比增长372.46万元,增长率18.15%;实现净利润1818.48万元,较去年同期相比增长242.56万元,增长率15.39%。二、项目概况(一)项目名称钟表机芯项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积21350.67平方米(折合约32.01亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.67%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率6.62%,固定资产投资强度160.83万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21350.67平方米,建筑物基底占地面积16369.56平方米,总建筑面积32666.53平方米,其中:规划建设主体工程19909.24平方米,项目规划绿化面积2162.76平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计79台(套),设备购置费2343.58万元。(七)节能分析“钟表机芯项目建设项目”,年用电量1373539.45千瓦时,年总用水量13278.75立方米,项目年综合总耗能量(当量值)169.94吨标准煤/年。达产年综合节能量69.41吨标准煤/年,项目总节能率22.96%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6939.04万元,其中:固定资产投资5148.17万元,占项目总投资的74.19%;流动资金1790.87万元,占项目总投资的25.81%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13448.00万元,总成本费用10691.05万元,税金及附加131.04万元,利润总额2756.95万元,利税总额3268.26万元,税后净利润2067.71万元,达产年纳税总额1200.55万元;达产年投资利润率39.73%,投资利税率47.10%,投资回报率29.80%,全部投资回收期4.86年,提供就业职位262个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地钟表机芯行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地钟表机芯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“钟表机芯项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位262个,达产年纳税总额1200.55万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.73%,投资利税率47.10%,全部投资回报率29.80%,全部投资回收期4.86年,固定资产投资回收期4.86年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、扩大民营企业财产质押范围。人民银行制定出台中国人民银行办公厅关于做好2017年信贷政策工作的意见,指导银行业金融机构积极开展动产、林权、仓单、租赁权等融资业务,探索开展收益权抵(质)押贷款业务,扩大合同能源管理外来收益权质押贷款、排污权抵押贷款、碳排放权抵押贷款等绿色信贷投放。鼓励发展知识产权质押贷款、信用贷款、股权质押贷款等方式,积极满足创新型制造也企业和生产性服务业企业的资金需求。银监会印发了商业银行押品管理指引的通知,引导商业银行规范质押品管理,稳妥扩大企业财产质押范围。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21350.6732.01亩1.1容积率1.531.2建筑系数76.67%1.3投资强度万元/亩160.831.4基底面积平方米16369.561.5总建筑面积平方米32666.531.6绿化面积平方米2162.76绿化率6.62%2总投资万元6939.042.1固定资产投资万元5148.172.1.1土建工程投资万元2527.822.1.1.1土建工程投资占比万元36.43%2.1.2设备投资万元2343.582.1.2.1设备投资占比33.77%2.1.3其它投资万元276.772.1.3.1其它投资占比3.99%2.1.4固定资产投资占比74.19%2.2流动资金万元1790.872.2.1流动资金占比25.81%3收入万元13448.004总成本万元10691.055利润总额万元2756.956净利润万元2067.717所得税万元1.538增值税万元380.279税金及附加万元131.0410纳税总额万元1200.5511利税总额万元3268.2612投资利润率39.73%13投资利税率47.10%14投资回报率29.80%15回收期年4.8616设备数量台(套)7917年用电量千瓦时1373539.4518年用水量立方米13278.7519总能耗吨标准煤169.9420节能率22.96%21节能量吨标准煤69.4122员工数量人262第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、中国战略性新兴产业确定为国家发展战略以来,发展快速。2015年新兴产业领域27个重点行业规模以上企业主营业务收入达21.9万亿元,实现利润总额近1.3万亿元,同比分别增长15.3%和10.4%。战略性新兴产业七大行业全年PMI平均指数都处于荣枯线以上,均高于同期的美国制造业和中国制造业PMI指数。到2016年前三季度,战略性新兴产业继续良好发展势头,产值同比增长10.8%,增速比规模以上工业高4.8个百分点,网上商品零售额增长25.1%,比社会消费品零售总额高14.7个百分点,新能源汽车销售增长83.7%。根据战略性新兴产业“十三五”规划,到2020年产值规模有望超过60万亿元,占GDP比重超过15%。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。制造业创新体系日趋完善。制造业创新中心建设新批复4家国家级中心。重点领域创新发展再创佳绩。国家科技重大专项扎实推进,AG600水陆两栖飞机成功实现水上首飞。工业强基工程稳步实施。首台套、首批次政策效应持续显现。评选出10个中国优秀工业设计奖。军民融合发展持续深化。嫦娥四号探测器成功发射。二、必要性分析1、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。2、传统工业普遍存在运营效率低、市场竞争力不强、产品知名度不高的问题。面对剧烈的市场竞争,许多企业因产品科技含量低,附加值不高,没有科学的管理组织架构,缺乏核心竞争力而面临生存压力。党的十八届五中全会作出的“十三五”规划建议提出,在国际发展竞争日趋激烈和我国发展动力转换的形势下,必须把发展基点放在创新上。要拓展产业发展空间,支持传统产业优化升级。我省正处在改革发展的关键时刻,结构调整的任务十分繁重。在稳增长保态势的攻坚阶段,我省必须进一步加快传统支柱产业转型升级步伐,推进企业解困和产业结构战略性调整,促进发展质量和效益稳步提升。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。“十二五”时期,面对经济发展新常态,全市上下坚持科学发展,以转型发展、可持续发展为引领,突出改善民生,强化改革创新驱动,推进法治政府建设,确保社会和谐稳定,经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.67%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率6.62%,固定资产投资强度160.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11573.2811573.2819909.2419909.241694.691.1主要生产车间6943.976943.9711945.5411945.541050.711.2辅助生产车间3703.453703.456370.966370.96542.301.3其他生产车间925.86925.861154.741154.74101.682仓储工程2455.432455.438292.248292.24513.342.1成品贮存613.86613.862073.062073.06128.342.2原料仓储1276.821276.824311.964311.96266.942.3辅助材料仓库564.75564.751907.221907.22118.073供配电工程130.96130.96130.96130.969.123.1供配电室130.96130.96130.96130.969.124给排水工程150.60150.60150.60150.608.164.1给排水150.60150.60150.60150.608.165服务性工程1555.111555.111555.111555.1196.275.1办公用房761.23761.23761.23761.2339.675.2生活服务793.88793.88793.88793.8848.516消防及环保工程438.70438.70438.70438.7030.556.1消防环保工程438.70438.70438.70438.7030.557项目总图工程65.4865.4865.4865.48129.617.1场地及道路硬化4455.30855.28855.287.2场区围墙855.284455.304455.307.3安全保卫室65.4865.4865.4865.488绿化工程1316.4746.08合计16369.5632666.5332666.532527.82六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5547.85万元,占计划投资的79.95%。其中:完成固定资产投资4019.97万元,占总投资的72.46%;完成流动资金投资1527.88,占总投资的27.54%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5547.851.1完成比例79.95%2完成固定资产投资万元4019.972.1完成比例72.46%3完成流动资金投资万元1527.883.1完成比例27.54%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员262人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1781.2人均年工资万元5.251.3年工资额万元806.092工程技术人员工资2.1平均人数人392.2人均年工资万元5.822.3年工资额万元236.173企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.823.3年工资额万元69.384品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.254.3年工资额万元125.945其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元5.565.3年工资额万元69.876职工工资总额万元7594.54五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5148.17(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2527.822343.58160.835148.171.1工程费用万元2527.822343.589385.411.1.1建筑工程费用万元2527.822527.8236.43%1.1.2设备购置及安装费万元2343.582343.5833.77%1.2工程建设其他费用万元276.77276.773.99%1.2.1无形资产万元157.71157.711.3预备费万元119.06119.061.3.1基本预备费万元59.7459.741.3.2涨价预备费万元59.3259.322建设期利息万元3固定资产投资现值万元5148.175148.17(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1790.87万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9385.415209.477396.629385.419385.419385.411.1应收账款万元2815.621689.372252.502815.622815.622815.621.2存货万元4223.432534.063378.754223.434223.434223.431.2.1原辅材料万元1267.03760.221013.621267.031267.031267.031.2.2燃料动力万元63.3538.0150.6863.3563.3563.351.2.3在产品万元1942.781165.671554.221942.781942.781942.781.2.4产成品万元950.27570.16760.22950.27950.27950.271.3现金万元2346.351407.811877.082346.352346.352346.352流动负债万元7594.544556.726075.637594.547594.547594.542.1应付账款万元7594.544556.726075.637594.547594.547594.543流动资金万元1790.871074.521432.701790.871790.871790.874铺底流动资金万元596.95358.17477.56596.95596.95596.95(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6939.04万元,其中:固定资产投资5148.17万元,占项目总投资的74.19%;流动资金1790.87万元,占项目总投资的25.81%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2527.82万元,占项目总投资的36.43%;设备购置费2343.58万元,占项目总投资的33.77%;其它投资276.77万元,占项目总投资的3.99%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5148.17+1790.87=6939.04(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5148.1774.19%1.1项目建设投资万元5148.1774.19%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1790.8725.81%3总投资万元万元6939.04二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8068.80万元,总成本14242.65万元,利润总额-6173.85万元,净利润112.78万元,增值税228.16万元,税金及附加-4630.39万元,所得税-1543.46万元;第二年收入10758.40万元,总成本17831.66万元,利润总额-7073.26万元,净利润-5304.94万元,增值税304.22万元,税金及附加121.91万元,所得税-1768.32万元;第三年生产负荷100%,收入13448.00万元,总成本10691.05万元,利润总额2756.95万元,净利润2067.71万元,增值税380.27万元,税金及附加131.04万元,所得税689.24万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13448.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=380.27万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8068.8010758.4013448.0013448.0013448.001.1钟表机芯万元8068.8010758.4013448.0013448.0013448.002现价增加值万元2582.023442.694303.364303.364303.36

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