


全文预览已结束
下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
事业单位内部会计控制制度的建立与完善分析 【摘要】内部会计控制制度是保障事企业中各项业务,包括保护资产,核查会计数据等内容安全准确的有效措施,也是提高事企业经济效率、完善管理的有效方式,但鉴于目前事企业,尤其是事业单位在内部会计控制制度方面属于比较薄弱的环节,由此如何来建立和完善这一制度成为重点探讨的问题。 下载 【关键词】事业单位 内部会计控制制度 建立 完善 一、引言 要想建立和完善事业单位内部会计控制制度,第一步掌握事业单位在运行这一制度的具体情况如何,第二步要熟悉内部会计控制制度包含哪些主要内容,结合这两大部分,对这一制度的建立和完善才是最有参考性的。 二、事业单位内部会计控制制度的现状分析 (一)事业单位对内部会计控制制度存在忽视现象 一是绝大多数人认为事业单位只需要做好往来明细账目,控制开支范围等方面即可,导致忽视这一制度在管理中所处于的关键地位。二是有些事业单位实施情况没有得到落实,制度被流于形式,没有发挥其应有的作用。 (二)事业单位对财务方面的管理比较混乱,导致出现控制漏洞 比如有的事业单位不重视固定资产的盘存和管理,缺少定期固定资产盘点的制度.或是有的事业单位没有严格复核审批制度,存在支票的签发印章由一人保管的现象,又或是多数事业单极少人会重视财务分析等现象,这些不良的工作行为和态度都会严重影响事业单位经济的正常运行,同时也给事业单位的管理增加难度。 (三)事业单位存在内部会计控制失效问题 这一制度失效的主要来源于岗位设立方面,对于会计岗位而言,其必须要避免岗位职责之间的牵制性,此外监督体制的不完善同样加速控制制度的失效。 三、事业单位内部会计控制制度建立的主要内容分析 (一)事业单位会计岗位设立的控制制度 会计岗位设立必须严格按照相互分离的原则,从会计业务的角度出发,凡是属于不相容的业务操作,必须由不同的人进行操作完成,以减少徇私舞弊或是发生会计业务记录错误的现象。 (二)事业单位会计业务记录的控制制度 会计业务记录的控制制度主要是为确保财务人员能就将事业单位的财务情况详细、全面和准确的进行记录,避免漏掉像固定资产定期盘点的记录情况。此外还需严格按照财务流程进行工作,先是登记,再是核算和审计等环节,不能忽视和省略任一流程,最重要的是要做到账单相对、账物相对以及账账相对,已达到真实记录事业单位会计业务,发挥内部会计控制作用的目的。 (三)事业单位内部会计责任控制制度 为健全制度的有效性,建立明确的岗位职责是必不可少的,让经办人在授权的范围内从事本职工作,以减少挪用公款、贪污的行为发生。此外在会计工作流程中关键环节也需建立相应的责任制度,比如资产的入库、领用、盘点的环节必须建立制度控制,以防止资产流失。 四、事业单位内部会计控制制度完善的措施分析 事业单位内部会计控制制度也就跟以往的其他工作规章制度一样,属于纸质的条文,但如果要想完善和发挥其应有的作用,还是依赖于如何将建立的制度进行地实施,并能从实施过程中发现问题,解决问题,这才是完善有效措施。 (一)构建事业单位内部会计控制制度实施的良好氛围 制度建立的再完美,没有人主动地、积极地去实施,也是一纸空文,因此最基本也是最重要的就是有实施内部会计控制制度的环境。依赖于事业单位人员对内部会计控制制度的认识和重视程度,需要对事业单位人员进行宣讲和培训,尤其是领导干部,如果连他们都采用忽视的态度,不带头实施和树立榜样,再完善的制度也发挥不了效果。另一方面来自于会计人员的地位,由于内部会计控制制度还包含监督成分,因此为营造良好控制环境,不仅需要有上级对下级的监督,而且还需要同等级之间,下级对上级之间的监督,让事业单位内部的会计人员都处主动地位,这样的良好氛围才利于会计工作顺利开展。 (二)建立和完善事业单位内部会计控制制度的反馈机制 制度的建立难免会存在缺陷,而建立反馈机制能有效弥补这一缺陷,比如在会计审计工作中,尤其需要注重对会计事务的事前和事中的审计,在这一制度的实践过程中,如果还是出现事后批准的现象,说明问题并没有得到解决,在实施的过程中,审计人员及时发现了存在的不足之处,并反馈给相应部门。此外事业单位中发生的会计风险,控制失效等问题的产生根源在于人的行为,因此在反馈机制中还需要注重会计人员思想状况的反馈,及时了解会计业务人员的思想状况,加强思想沟通,对他们进行职业道德培训或是其他特定的教育,都是完善内部会计控制制度的体现。 (三)强化事业单位内部会计控制制度的管理 无论是营造控制制度的环境还是建立反馈机制都需要专门的人进行实施和管理,因此强化事业单位的管理水平是保障内部会计控制制度完善的后盾。主要分为日常管理,保障会计事务的各项工作都是符合要求的,像会计处理程序和核对制度的标准化;预算管理,保障预算的透明度和可操作性;会计人员能力和素质管理,加强事业单位会计人员的队伍建设,培养高素质的会计人才;内部审计管理,设立奖惩制度,这些管理措施的强化都能促使会计工作人员认真实施这一制度。 五、结语 鉴于事业单位对内部会计控制制度存在不够重视,导致财务混乱,内部控制失效等不良现象,因此为发挥这一制度的优势,本文以会计岗位、会计记录以及会计责任为制度的建立方向,提出从环境、反馈以及管理三个方面来完善这一制度的措施,以期能改善目前事业单位内部会计控制制度的现状。 参考文献 胡秋铭.对加强事业单位内部会计控制建设的思考J.行政事业资产与财务.2011(14):67-68. 余荣.建立和完善事业单位内部会
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- GB/T 45336-2025塑料熔融状态下热塑性塑料拉伸性能的测定
- GB/T 45359.2-2025海工平台定位系泊纤维绳索第2部分:聚酯纤维
- 2025中文居间服务合同样本
- 2025华彩债券投资基金合同
- 2025股权转让中介合同
- 原单位未提供2025年的劳动合同证明如何办理
- 2025建筑项目施工主要结构劳务分包合同
- 食品生产工艺与质量控制试题及答案
- 2025保险公司赔偿贸易借款合同
- 2025租赁合同模板大全分享
- 湖北省十一校2024-2025学年高三第二次联考数学试卷(解析版)
- 《手工制作》课件-幼儿园挂饰
- 人武专干考试题型及答案
- 2025届高三化学二轮复习 化学反应原理综合 课件
- 2025年北京五湖四海人力资源有限公司招聘笔试参考题库含答案解析
- 常见的酸和碱第2课时酸的化学性质 2024-2025学年九年级化学人教版(2024)下册
- 欢乐购物街-认识人民币(说课稿)-2024-2025学年人教版数学一年级下册
- 2025年中国南方航空股份有限公司招聘笔试参考题库含答案解析
- 疫苗与接种管理制度
- 电子商务案例分析知到智慧树章节测试课后答案2024年秋西安邮电大学
- 《通信用开关电源的元器件降额准则-》
评论
0/150
提交评论