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文档简介
泓域咨询MACRO/ 箕斗提升机投资项目立项申请报告箕斗提升机投资项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx投资公司实现营业收入48196.44万元,同比增长21.87%(8649.10万元)。其中,主营业业务箕斗提升机生产及销售收入为39787.08万元,占营业总收入的82.55%。根据初步统计测算,公司实现利润总额11087.58万元,较去年同期相比增长1287.60万元,增长率13.14%;实现净利润8315.68万元,较去年同期相比增长1642.34万元,增长率24.61%。二、项目概况(一)项目名称箕斗提升机投资项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积53866.92平方米(折合约80.76亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.19%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率7.64%,固定资产投资强度194.78万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积53866.92平方米,建筑物基底占地面积39963.87平方米,总建筑面积74875.02平方米,其中:规划建设主体工程49104.48平方米,项目规划绿化面积5723.41平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计115台(套),设备购置费5276.45万元。(七)节能分析“箕斗提升机投资项目建设项目”,年用电量1363775.53千瓦时,年总用水量39297.77立方米,项目年综合总耗能量(当量值)170.97吨标准煤/年。达产年综合节能量56.99吨标准煤/年,项目总节能率27.54%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资22840.35万元,其中:固定资产投资15730.43万元,占项目总投资的68.87%;流动资金7109.92万元,占项目总投资的31.13%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入53209.00万元,总成本费用40080.52万元,税金及附加432.77万元,利润总额13128.48万元,利税总额15372.07万元,税后净利润9846.36万元,达产年纳税总额5525.71万元;达产年投资利润率57.48%,投资利税率67.30%,投资回报率43.11%,全部投资回收期3.82年,提供就业职位859个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区箕斗提升机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区箕斗提升机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“箕斗提升机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位859个,达产年纳税总额5525.71万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率57.48%,投资利税率67.30%,全部投资回报率43.11%,全部投资回收期3.82年,固定资产投资回收期3.82年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、制造业创新中心建设。报告强调要鼓励民营企业积极参与制造业创新中心建设。目前,新能源汽车动力电池和增材制造国家制造业创新中心已挂牌成立,其他领域的创新中心也在积极筹备中。同时,各地区也选择重点产业优势领域,创建制造业创新中心,鼓励由具有业界影响力的民营企业牵头,以资本为纽带,联合具有较强研发能力的高校、具有行业领先地位的科研院所或能够整合区域服务的产业园区平台,探索多种产学研协同组建模式,建设省级制造业创新中心,重点围绕区域性重大技术需求,探索实现多元化投资、多样化模式和市场化运作,形成新型研发机构。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米53866.9280.76亩1.1容积率1.391.2建筑系数74.19%1.3投资强度万元/亩194.781.4基底面积平方米39963.871.5总建筑面积平方米74875.021.6绿化面积平方米5723.41绿化率7.64%2总投资万元22840.352.1固定资产投资万元15730.432.1.1土建工程投资万元6380.152.1.1.1土建工程投资占比万元27.93%2.1.2设备投资万元5276.452.1.2.1设备投资占比23.10%2.1.3其它投资万元4073.832.1.3.1其它投资占比17.84%2.1.4固定资产投资占比68.87%2.2流动资金万元7109.922.2.1流动资金占比31.13%3收入万元53209.004总成本万元40080.525利润总额万元13128.486净利润万元9846.367所得税万元1.398增值税万元1810.829税金及附加万元432.7710纳税总额万元5525.7111利税总额万元15372.0712投资利润率57.48%13投资利税率67.30%14投资回报率43.11%15回收期年3.8216设备数量台(套)11517年用电量千瓦时1363775.5318年用水量立方米39297.7719总能耗吨标准煤170.9720节能率27.54%21节能量吨标准煤56.9922员工数量人859第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、我国正处于经济结构深度调整时期,战略性新兴产业对经济发展的支撑作用日益增强。2016年,我国战略性新兴产业呈现总量规模增长快、技术突破赶超快、具有优势的企业和行业发展进一步加速、产业集聚特色突出、中央和地方政策措施密集出台、融资环境有所改善的总体态势,但仍存在研发投入需增加、资金支持力度需加大等问题,同时八大细分产业发展各具特点。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。激发市场活力,培育更具竞争力的优质企业。坚持“两个毫不动摇”,深入贯彻中小企业促进法,促进各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争。推动落实金融支持小型微型企业发展的政策措施。引导担保机构扩大小型微型企业低收费融资担保业务规模。开展中小企业质量提升帮扶、企业管理提升专项行动。推动优化企业兼并重组市场环境。鼓励和支持非公资本参与制造业领域国有企业改制重组。加强政策文件公平竞争审查,完善反垄断审查机制。实施促进大中小企业融通发展三年行动计划。推动构建激发和保护企业家精神的长效机制。发展工业文化,促进实业精神振兴。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。2、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点,我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看,我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛盾和问题,深化供给侧结构性改革,淘汰落后产能,加快创新驱动,优化升级传统产业,培育壮大战略性新兴产业,发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式,促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址规划一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。园区不断着力加强关键核心技术攻关。进一步加大研发投入,推进传统产业转型升级与供给侧结构性改革,加快新旧动能转换步伐,降低对外依赖度。加强关键核心技术攻关,不仅要求各种创新资源的充足投入和有效整合,还需要通过深化改革打造完整的创新链条和良好的生态系统,以应用促发展,加强集成创新和协同创新。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.19%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率7.64%,固定资产投资强度194.78万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程28254.4628254.4649104.4849104.484602.651.1主要生产车间16952.6816952.6829462.6929462.692853.641.2辅助生产车间9041.439041.4315713.4315713.431472.851.3其他生产车间2260.362260.362848.062848.06276.162仓储工程5994.585994.5816750.8516750.851141.882.1成品贮存1498.641498.644187.714187.71285.472.2原料仓储3117.183117.188710.448710.44593.782.3辅助材料仓库1378.751378.753852.703852.70262.633供配电工程319.71319.71319.71319.7124.523.1供配电室319.71319.71319.71319.7124.524给排水工程367.67367.67367.67367.6721.934.1给排水367.67367.67367.67367.6721.935服务性工程3796.573796.573796.573796.57258.815.1办公用房2021.702021.702021.702021.70146.025.2生活服务1774.871774.871774.871774.87133.866消防及环保工程1071.031071.031071.031071.0382.146.1消防环保工程1071.031071.031071.031071.0382.147项目总图工程159.86159.86159.86159.86109.287.1场地及道路硬化10493.482181.882181.887.2场区围墙2181.8810493.4810493.487.3安全保卫室159.86159.86159.86159.868绿化工程3969.70138.94合计39963.8774875.0274875.026380.15六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资17536.07万元,占计划投资的76.78%。其中:完成固定资产投资10641.10万元,占总投资的60.68%;完成流动资金投资6894.97,占总投资的39.32%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元17536.071.1完成比例76.78%2完成固定资产投资万元10641.102.1完成比例60.68%3完成流动资金投资万元6894.973.1完成比例39.32%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员859人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5841.2人均年工资万元4.631.3年工资额万元3366.642工程技术人员工资2.1平均人数人1292.2人均年工资万元6.792.3年工资额万元885.823企业管理人员工资3.1平均人数人343.2人均年工资万元7.483.3年工资额万元242.354品质管理人员工资4.1平均人数人694.2人均年工资万元5.744.3年工资额万元364.265其他人员工资5.1平均人数人435.2人均年工资万元7.365.3年工资额万元175.736职工工资总额万元29162.06五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15730.43(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6380.155276.45194.7815730.431.1工程费用万元6380.155276.4536271.981.1.1建筑工程费用万元6380.156380.1527.93%1.1.2设备购置及安装费万元5276.455276.4523.10%1.2工程建设其他费用万元4073.834073.8317.84%1.2.1无形资产万元1869.351869.351.3预备费万元2204.482204.481.3.1基本预备费万元1238.131238.131.3.2涨价预备费万元966.35966.352建设期利息万元3固定资产投资现值万元15730.4315730.43(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金7109.92万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元36271.9823488.8732768.9436271.9836271.9836271.981.1应收账款万元10881.596528.968705.2810881.5910881.5910881.591.2存货万元16322.399793.4313057.9116322.3916322.3916322.391.2.1原辅材料万元4896.722938.033917.374896.724896.724896.721.2.2燃料动力万元244.84146.90195.87244.84244.84244.841.2.3在产品万元7508.304504.986006.647508.307508.307508.301.2.4产成品万元3672.542203.522938.033672.543672.543672.541.3现金万元9068.005440.807254.409068.009068.009068.002流动负债万元29162.0617497.2423329.6529162.0629162.0629162.062.1应付账款万元29162.0617497.2423329.6529162.0629162.0629162.063流动资金万元7109.924265.955687.947109.927109.927109.924铺底流动资金万元2369.951421.981895.982369.952369.952369.95(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资22840.35万元,其中:固定资产投资15730.43万元,占项目总投资的68.87%;流动资金7109.92万元,占项目总投资的31.13%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6380.15万元,占项目总投资的27.93%;设备购置费5276.45万元,占项目总投资的23.10%;其它投资4073.83万元,占项目总投资的17.84%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15730.43+7109.92=22840.35(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15730.4368.87%1.1项目建设投资万元15730.4368.87%1.2建设期利息万元-2流动资金万元7109.9231.13%3总投资万元万元22840.35二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入31925.40万元,总成本9024.68万元,利润总额22900.72万元,净利润345.85万元,增值税1086.49万元,税金及附加17175.54万元,所得税5725.18万元;第二年收入42567.20万元,总成本11350.02万元,利润总额31217.18万元,净利润23412.88万元,增值税1448.66万元,税金及附加389.31万元,所得税7804.30万元;第三年生产负荷100%,收入53209.00万元,总成本40080.52万元,利润总额13128.48万元,净利润9846.36万元,增值税1810.82万元,税金及附加432.77万元,所得税3282.12万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入53209.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1810.82万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元31925.4042567.2053209.0053209.0053209.001.1箕斗提升机万元31925.4042567.2053209.0053209.0053209.002现价增加值万元10216.1313621.5017026.8817026.8817026.883增值
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