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文档简介
泓域咨询MACRO/ 利用废物(油)炼油加工项目立项说明及投资计划利用废物(油)炼油加工项目立项说明及投资计划第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx集团实现营业收入10221.64万元,同比增长19.17%(1644.29万元)。其中,主营业业务利用废物(油)炼油加工生产及销售收入为9613.49万元,占营业总收入的94.05%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3077.00万元,较去年同期相比增长761.63万元,增长率32.89%;实现净利润2307.75万元,较去年同期相比增长214.51万元,增长率10.25%。二、项目概况(一)项目名称利用废物(油)炼油加工项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积30421.87平方米(折合约45.61亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.78%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率6.35%,固定资产投资强度195.79万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积30421.87平方米,建筑物基底占地面积19098.85平方米,总建筑面积43199.06平方米,其中:规划建设主体工程30963.98平方米,项目规划绿化面积2743.22平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计143台(套),设备购置费2601.87万元。(七)节能分析“利用废物(油)炼油加工项目建设项目”,年用电量846206.40千瓦时,年总用水量8698.65立方米,项目年综合总耗能量(当量值)104.74吨标准煤/年。达产年综合节能量34.91吨标准煤/年,项目总节能率28.10%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11413.73万元,其中:固定资产投资8929.98万元,占项目总投资的78.24%;流动资金2483.75万元,占项目总投资的21.76%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21306.00万元,总成本费用15982.09万元,税金及附加209.81万元,利润总额5323.91万元,利税总额6268.05万元,税后净利润3992.93万元,达产年纳税总额2275.12万元;达产年投资利润率46.64%,投资利税率54.92%,投资回报率34.98%,全部投资回收期4.36年,提供就业职位329个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区利用废物(油)炼油加工行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区利用废物(油)炼油加工产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“利用废物(油)炼油加工项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位329个,达产年纳税总额2275.12万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.64%,投资利税率54.92%,全部投资回报率34.98%,全部投资回收期4.36年,固定资产投资回收期4.36年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展产融合作工作,有利于构建产业与金融良性互动的生态环境,也为深化金融领域改革积累经验。建立各方面有效的交流机制,加强信息共享,深化产融合作,是提高金融服务实体经济效率的内在要求,有利于紧贴产业链需求,创新金融产品和服务,优化金融资源配置,营造产业与金融良性互动的生态环境,同时也为深化金融领域改革积累有益经验。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米30421.8745.61亩1.1容积率1.421.2建筑系数62.78%1.3投资强度万元/亩195.791.4基底面积平方米19098.851.5总建筑面积平方米43199.061.6绿化面积平方米2743.22绿化率6.35%2总投资万元11413.732.1固定资产投资万元8929.982.1.1土建工程投资万元3434.702.1.1.1土建工程投资占比万元30.09%2.1.2设备投资万元2601.872.1.2.1设备投资占比22.80%2.1.3其它投资万元2893.412.1.3.1其它投资占比25.35%2.1.4固定资产投资占比78.24%2.2流动资金万元2483.752.2.1流动资金占比21.76%3收入万元21306.004总成本万元15982.095利润总额万元5323.916净利润万元3992.937所得税万元1.428增值税万元734.339税金及附加万元209.8110纳税总额万元2275.1211利税总额万元6268.0512投资利润率46.64%13投资利税率54.92%14投资回报率34.98%15回收期年4.3616设备数量台(套)14317年用电量千瓦时846206.4018年用水量立方米8698.6519总能耗吨标准煤104.7420节能率28.10%21节能量吨标准煤34.9122员工数量人329第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、规划提出,到2020年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。2015年,我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8%左右。未来5到10年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。坚持创新驱动让我国战略性新兴产业保持蓬勃发展态势。2016年和2017年,全国战略性新兴产业工业部分增速高于同期全国水平40%以上。2018年上半年,战略性新兴产业工业和服务业增速仍旧分别比总体增速高出30%。在新一轮科技革命和产业变革加速重构全球创新版图、重塑全球经济结构的大背景下,我国创新创业更加活跃。2017年中国大众创业万众创新发展报告指出,全国创业孵化载体内企业就业人数超过200万人,每家企业平均带动就业43人。大力推动创新驱动发展,努力拓展发展空间。国家发展改革委10月发布的报告指出,大众创业、万众创新为我国稳定和扩大就业提供了重要支撑。初步统计显示,新动能对新增就业的贡献率达到70%左右。二、必要性分析1、经济包容性在经济发展中具有巨大的阻碍作用,是我国的经济在现在的情况得不到发展,我国在当下就存在这个问题,所以解决这个问题是我国现在需要做的事情,这个问题不解决就会阻碍经济新常态的发展。新常态的经济发展就能解决处理经济包容性的问题,是我国的经济能够快速发展。在经济发展的同时也要注意环境的保护,不要只顾发展经济而不管环境,最后造成用经济劳维持环境。在过去为了发展经济已经破坏了生态环境,为了可持续发展理念的实现,不要再为了发展经济,对环境造成破坏。环境的保护已经越来越受到各国的重视,新常态就是要在保护环境的同时发展经济。2、优化环境是振兴实体经济的前提保障。把实体经济确定为国民经济之本,就要让政策、资金、技术、人才等要素不断汇聚过来,实现实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展。其一,使科技创新在实体经济发展中的贡献份额不断提高,就要加快构建国家制造业创新体系,包括完善以企业为主体、需求为导向、产学研深度融合的技术创新体系,建成一批高水平制造业创新中心,培育一批创新型领军企业等。其二,使现代金融服务实体经济的能力不断增强,就要落实好中央出台的金融支持实体经济相关政策,运用大数据、互联网等新型技术改善融资服务,积极发展多层次资本市场,增强金融服务实体经济能力。其三,使人力资源支撑实体经济发展的作用不断优化,就要落实好新时期产业工人队伍建设改革方案和制造业人才发展规划指南,培养一大批具有创新精神和国际视野的企业家人才、专家型人才和高级经营管理人才,建设知识型、技能型、创新型的劳动者大军。尤需强调的是,对实体经济伤害最大的“脱实向虚”现象,很大程度上反映了市场的盲目性,通过加强宏观调控发挥“有形之手”的作用格外重要。这方面,不仅要强化金融监管治理、促其回归本源,还应抓紧考虑综合采取调控手段和政策措施形成导向机制。过去的一年,央行明确提出将“脱实向虚”“以钱炒钱”列为监控重点,证监会推出再融资新政,保监会严厉惩治“野蛮人”等,都值得肯定。面对振兴实体经济的紧迫任务,“有形之手”该出手时就出手,在制度安排中有效减少“赚快钱”“一夜暴富”的诱惑和投机取巧的机会,形成建设制造强国的有效激励体制,激发和保护企业精神,弘扬劳模精神和工匠精神,引导形成亲实业、重实业的社会风尚和舆论氛围。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。到2020年,当地工业化率提高到41%,工业主导地位更加突出,高新技术产业增加值达到100亿元,战略性新兴产业产值达到400亿元,占规模以上工业总产值比重大幅提升,达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年,工业增加值达到900亿元,工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家,规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%,其它主要指标均保持中高速增长。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.78%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率6.35%,固定资产投资强度195.79万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13502.8913502.8930963.9830963.982708.101.1主要生产车间8101.738101.7318578.3918578.391679.021.2辅助生产车间4320.924320.929908.479908.47866.591.3其他生产车间1080.231080.231795.911795.91162.492仓储工程2864.832864.837952.807952.80505.852.1成品贮存716.21716.211988.201988.20126.462.2原料仓储1489.711489.714135.464135.46263.042.3辅助材料仓库658.91658.911829.141829.14116.353供配电工程152.79152.79152.79152.7910.933.1供配电室152.79152.79152.79152.7910.934给排水工程175.71175.71175.71175.719.784.1给排水175.71175.71175.71175.719.785服务性工程1814.391814.391814.391814.39115.415.1办公用房751.75751.75751.75751.7565.125.2生活服务1062.641062.641062.641062.6463.946消防及环保工程511.85511.85511.85511.8536.636.1消防环保工程511.85511.85511.85511.8536.637项目总图工程76.4076.4076.4076.40-10.277.1场地及道路硬化5019.361056.241056.247.2场区围墙1056.245019.365019.367.3安全保卫室76.4076.4076.4076.408绿化工程1664.7458.27合计19098.8543199.0643199.063434.70六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5996.97万元,占计划投资的52.54%。其中:完成固定资产投资3916.48万元,占总投资的65.31%;完成流动资金投资2080.49,占总投资的34.69%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5996.971.1完成比例52.54%2完成固定资产投资万元3916.482.1完成比例65.31%3完成流动资金投资万元2080.493.1完成比例34.69%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员329人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2241.2人均年工资万元4.541.3年工资额万元1205.172工程技术人员工资2.1平均人数人492.2人均年工资万元5.402.3年工资额万元328.783企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元6.523.3年工资额万元89.704品质管理人员工资4.1平均人数人264.2人均年工资万元5.154.3年工资额万元132.365其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元5.215.3年工资额万元89.406职工工资总额万元10656.03五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8929.98(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3434.702601.87195.798929.981.1工程费用万元3434.702601.8713139.781.1.1建筑工程费用万元3434.703434.7030.09%1.1.2设备购置及安装费万元2601.872601.8722.80%1.2工程建设其他费用万元2893.412893.4125.35%1.2.1无形资产万元1236.951236.951.3预备费万元1656.461656.461.3.1基本预备费万元983.15983.151.3.2涨价预备费万元673.31673.312建设期利息万元3固定资产投资现值万元8929.988929.98(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2483.75万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13139.786697.929591.1413139.7813139.7813139.781.1应收账款万元3941.931773.872759.353941.933941.933941.931.2存货万元5912.902660.814139.035912.905912.905912.901.2.1原辅材料万元1773.87798.241241.711773.871773.871773.871.2.2燃料动力万元88.6939.9162.0988.6988.6988.691.2.3在产品万元2719.931223.971903.952719.932719.932719.931.2.4产成品万元1330.40598.68931.281330.401330.401330.401.3现金万元3284.951478.232299.463284.953284.953284.952流动负债万元10656.034795.217459.2210656.0310656.0310656.032.1应付账款万元10656.034795.217459.2210656.0310656.0310656.033流动资金万元2483.751117.691738.632483.752483.752483.754铺底流动资金万元827.91372.56579.54827.91827.91827.91(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11413.73万元,其中:固定资产投资8929.98万元,占项目总投资的78.24%;流动资金2483.75万元,占项目总投资的21.76%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3434.70万元,占项目总投资的30.09%;设备购置费2601.87万元,占项目总投资的22.80%;其它投资2893.41万元,占项目总投资的25.35%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8929.98+2483.75=11413.73(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8929.9878.24%1.1项目建设投资万元8929.9878.24%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2483.7521.76%3总投资万元万元11413.73二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9587.70万元,总成本12496.13万元,利润总额-2908.43万元,净利润161.34万元,增值税330.45万元,税金及附加-2181.32万元,所得税-727.11万元;第二年收入14914.20万元,总成本17657.17万元,利润总额-2742.97万元,净利润-2057.23万元,增值税514.03万元,税金及附加183.37万元,所得税-685.74万元;第三年生产负荷100%,收入21306.00万元,总成本15982.09万元,利润总额5323.91万元,净利润3992.93万元,增值税734.33万元,税金及附加209.81万元,所得税1330.98万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21306.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=734.33万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9587.7014914.2021306.0021306.0021306.001.1利用废物(油)炼油加工万元9587.7014914.2021306.0021306.0021306.002现价增加值万元3068.064772.546817.92681
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