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文档简介
泓域咨询MACRO/ 页岩原油生产投资项目立项申请报告页岩原油生产投资项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入22319.54万元,同比增长8.36%(1722.33万元)。其中,主营业业务页岩原油生产生产及销售收入为19122.00万元,占营业总收入的85.67%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5304.19万元,较去年同期相比增长874.19万元,增长率19.73%;实现净利润3978.14万元,较去年同期相比增长507.64万元,增长率14.63%。二、项目概况(一)项目名称页岩原油生产投资项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积45896.27平方米(折合约68.81亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.21%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率5.23%,固定资产投资强度164.79万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积45896.27平方米,建筑物基底占地面积23044.52平方米,总建筑面积72516.11平方米,其中:规划建设主体工程50100.06平方米,项目规划绿化面积3793.63平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计167台(套),设备购置费4667.71万元。(七)节能分析“页岩原油生产投资项目建设项目”,年用电量1135381.16千瓦时,年总用水量31665.30立方米,项目年综合总耗能量(当量值)142.24吨标准煤/年。达产年综合节能量60.96吨标准煤/年,项目总节能率25.31%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15746.67万元,其中:固定资产投资11339.20万元,占项目总投资的72.01%;流动资金4407.47万元,占项目总投资的27.99%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入30510.00万元,总成本费用23846.93万元,税金及附加293.87万元,利润总额6663.07万元,利税总额7875.98万元,税后净利润4997.30万元,达产年纳税总额2878.68万元;达产年投资利润率42.31%,投资利税率50.02%,投资回报率31.74%,全部投资回收期4.65年,提供就业职位636个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区页岩原油生产行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区页岩原油生产产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“页岩原油生产投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位636个,达产年纳税总额2878.68万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.31%,投资利税率50.02%,全部投资回报率31.74%,全部投资回收期4.65年,固定资产投资回收期4.65年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、实施“一揽子”突破行动。围绕重点领域整机发展需要,聚焦工业基础领域亟待解决的重点难点和卡脖子问题,公开招标遴选一批核心基础零部件、关键基础材料、先进基础工艺,制定实施方案。支持民营企业参与军民两用技术联合攻关,支持军民技术相互有效利用,促进军民融合发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米45896.2768.81亩1.1容积率1.581.2建筑系数50.21%1.3投资强度万元/亩164.791.4基底面积平方米23044.521.5总建筑面积平方米72516.111.6绿化面积平方米3793.63绿化率5.23%2总投资万元15746.672.1固定资产投资万元11339.202.1.1土建工程投资万元6100.832.1.1.1土建工程投资占比万元38.74%2.1.2设备投资万元4667.712.1.2.1设备投资占比29.64%2.1.3其它投资万元570.662.1.3.1其它投资占比3.62%2.1.4固定资产投资占比72.01%2.2流动资金万元4407.472.2.1流动资金占比27.99%3收入万元30510.004总成本万元23846.935利润总额万元6663.076净利润万元4997.307所得税万元1.588增值税万元919.049税金及附加万元293.8710纳税总额万元2878.6811利税总额万元7875.9812投资利润率42.31%13投资利税率50.02%14投资回报率31.74%15回收期年4.6516设备数量台(套)16717年用电量千瓦时1135381.1618年用水量立方米31665.3019总能耗吨标准煤142.2420节能率25.31%21节能量吨标准煤60.9622员工数量人636第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、2016年,战略性新兴产业各重点领域进入加速发展期:我国物联网产业在技术标准研究、应用示范和推进、产业培育和发展等领域取得了进步;我国工业机器人国产品牌的市场份额有所增加,各级政府积极推动工业机器人产业发展,产品的研发和推广应用显著提速;我国石墨烯产业处于起步期,规模实现增长,初步构建上下游产业链条;我国医疗器械行业同比增速为医药工业各子行业之冠;我国已具备汽车网联化的初步基础,从规划进入实操阶段,并开展了智能汽车与智慧交通创新示范区工作;我国锂离子动力电池进入产业链整合阶段;我国并网风电装机容量及发电量快速增长,设备利用小时降幅略有收窄。2016年,我国涌现出一系列新兴产业热点:工业大数据、服务机器人、新型生物医用材料、医学影像产业等。这些产品和技术将在“十三五”期间迎来快速发展机遇期。 2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,新一轮经济转型的特征更趋明显。经济转型是经济发展向更高级形态、更复杂分工、更合理结构演变的“惊险一跃”。在这个过程中,各类风险易发高发,有可能集中释放。本文用系统化、网络化的视角,将经济社会系统划分为六个部门,以居民、企业、金融、政府部门为核心部门,运用“部门资产负债表”方法,分析风险在经济系统中的形成、传递、转移路径。经济系统的风险外溢将激化社会部门的矛盾,一旦超过临界值,就有可能引发或增大社会风险。在经济全球化环境下,国内经济社会风险积累,将增大整个经济社会系统面对外部冲击的脆弱性。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。2、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址说明一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。园区是1999月被省政府批准的省级园区。园区规划面积15平方公里。全区工业企业300家,其中“三资”企业65家,骨干企业20家,工业总产值80亿元,比上年增长11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位,2016年利用外资6000万元,今年到位境外资金8500万元,建成和正在建设的合资项目25个。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.21%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率5.23%,固定资产投资强度164.79万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16292.4816292.4850100.0650100.064636.451.1主要生产车间9775.499775.4930060.0430060.042874.601.2辅助生产车间5213.595213.5916032.0216032.021483.661.3其他生产车间1303.401303.402905.802905.80278.192仓储工程3456.683456.6814570.4314570.43980.662.1成品贮存864.17864.173642.613642.61245.162.2原料仓储1797.471797.477576.627576.62509.942.3辅助材料仓库795.04795.043351.203351.20225.553供配电工程184.36184.36184.36184.3613.963.1供配电室184.36184.36184.36184.3613.964给排水工程212.01212.01212.01212.0112.494.1给排水212.01212.01212.01212.0112.495服务性工程2189.232189.232189.232189.23147.355.1办公用房1279.401279.401279.401279.4079.895.2生活服务909.83909.83909.83909.8368.716消防及环保工程617.59617.59617.59617.5946.766.1消防环保工程617.59617.59617.59617.5946.767项目总图工程92.1892.1892.1892.18193.937.1场地及道路硬化6365.721082.351082.357.2场区围墙1082.356365.726365.727.3安全保卫室92.1892.1892.1892.188绿化工程1978.1369.23合计23044.5272516.1172516.116100.83六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11395.69万元,占计划投资的72.37%。其中:完成固定资产投资8804.29万元,占总投资的77.26%;完成流动资金投资2591.40,占总投资的22.74%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11395.691.1完成比例72.37%2完成固定资产投资万元8804.292.1完成比例77.26%3完成流动资金投资万元2591.403.1完成比例22.74%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员636人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4321.2人均年工资万元5.521.3年工资额万元2521.492工程技术人员工资2.1平均人数人952.2人均年工资万元6.022.3年工资额万元535.173企业管理人员工资3.1平均人数人253.2人均年工资万元7.863.3年工资额万元199.314品质管理人员工资4.1平均人数人514.2人均年工资万元5.054.3年工资额万元284.655其他人员工资5.1平均人数人335.2人均年工资万元6.925.3年工资额万元261.236职工工资总额万元14930.56五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11339.20(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6100.834667.71164.7911339.201.1工程费用万元6100.834667.7119338.031.1.1建筑工程费用万元6100.836100.8338.74%1.1.2设备购置及安装费万元4667.714667.7129.64%1.2工程建设其他费用万元570.66570.663.62%1.2.1无形资产万元266.94266.941.3预备费万元303.72303.721.3.1基本预备费万元127.95127.951.3.2涨价预备费万元175.77175.772建设期利息万元3固定资产投资现值万元11339.2011339.20(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4407.47万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19338.0312996.6515720.0419338.0319338.0319338.031.1应收账款万元5801.413770.924060.995801.415801.415801.411.2存货万元8702.115656.376091.488702.118702.118702.111.2.1原辅材料万元2610.631696.911827.442610.632610.632610.631.2.2燃料动力万元130.5384.8591.37130.53130.53130.531.2.3在产品万元4002.972601.932802.084002.974002.974002.971.2.4产成品万元1957.971272.681370.581957.971957.971957.971.3现金万元4834.513142.433384.164834.514834.514834.512流动负债万元14930.569704.8610451.3914930.5614930.5614930.562.1应付账款万元14930.569704.8610451.3914930.5614930.5614930.563流动资金万元4407.472864.863085.234407.474407.474407.474铺底流动资金万元1469.14954.951028.411469.141469.141469.14(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15746.67万元,其中:固定资产投资11339.20万元,占项目总投资的72.01%;流动资金4407.47万元,占项目总投资的27.99%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6100.83万元,占项目总投资的38.74%;设备购置费4667.71万元,占项目总投资的29.64%;其它投资570.66万元,占项目总投资的3.62%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11339.20+4407.47=15746.67(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11339.2072.01%1.1项目建设投资万元11339.2072.01%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4407.4727.99%3总投资万元万元15746.67二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入19831.50万元,总成本16985.91万元,利润总额2845.59万元,净利润255.27万元,增值税597.38万元,税金及附加2134.19万元,所得税711.40万元;第二年收入21357.00万元,总成本18021.49万元,利润总额3335.51万元,净利润2501.63万元,增值税643.33万元,税金及附加260.78万元,所得税833.88万元;第三年生产负荷100%,收入30510.00万元,总成本23846.93万元,利润总额6663.07万元,净利润4997.30万元,增值税919.04万元,税金及附加293.87万元,所得税1665.77万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入30510.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=919.04万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元19831.5021357.0030510.0030510.0030510.001.1页岩原油生产万元19831.5021357.0030510.0030510.0030510.002现价增加值万元6346.086834.249763.2097
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