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泓域咨询MACRO/ 通用无机试剂项目立项申请报告通用无机试剂项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx公司实现营业收入13532.22万元,同比增长20.28%(2281.20万元)。其中,主营业业务通用无机试剂生产及销售收入为12206.17万元,占营业总收入的90.20%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3448.55万元,较去年同期相比增长682.79万元,增长率24.69%;实现净利润2586.41万元,较去年同期相比增长497.29万元,增长率23.80%。二、项目概况(一)项目名称通用无机试剂项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积24652.32平方米(折合约36.96亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.68%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率5.57%,固定资产投资强度163.60万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积24652.32平方米,建筑物基底占地面积15698.60平方米,总建筑面积31801.49平方米,其中:规划建设主体工程23678.76平方米,项目规划绿化面积1772.59平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计131台(套),设备购置费2291.10万元。(七)节能分析“通用无机试剂项目建设项目”,年用电量723994.67千瓦时,年总用水量12405.73立方米,项目年综合总耗能量(当量值)90.04吨标准煤/年。达产年综合节能量35.02吨标准煤/年,项目总节能率27.40%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8418.91万元,其中:固定资产投资6046.66万元,占项目总投资的71.82%;流动资金2372.25万元,占项目总投资的28.18%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16929.00万元,总成本费用12991.76万元,税金及附加163.78万元,利润总额3937.24万元,利税总额4644.09万元,税后净利润2952.93万元,达产年纳税总额1691.16万元;达产年投资利润率46.77%,投资利税率55.16%,投资回报率35.07%,全部投资回收期4.35年,提供就业职位268个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地通用无机试剂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地通用无机试剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“通用无机试剂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位268个,达产年纳税总额1691.16万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.77%,投资利税率55.16%,全部投资回报率35.07%,全部投资回收期4.35年,固定资产投资回收期4.35年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、我国制造业总体上处于产业链中低端,产品资源能源消耗高,劳动力成本优势不断削弱,加之当前经济进入中高速增长阶段,下行压力较大,在全球“绿色经济”的变革中,要建设制造强国,统筹利用两种资源、两个市场,迫切需要加快制造业绿色发展,大力发展绿色生产力,更加迅速地增强绿色综合国力,提升绿色国际竞争力。这就要求我们形成节约资源、保护环境的产业结构、生产方式,改变传统的高投入、高消耗、高污染生产方式,建立投入低、消耗少、污染轻、产出高、效益好的资源节约型、环境友好型工业体系,这既是强国制造的基本特征,也是制造强国的本质要求。只有制造业实现了绿色发展,才能既为社会创造“金山银山”的物质财富,又保持自然环境的“青山绿水”,实现制造强国的梦想。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米24652.3236.96亩1.1容积率1.291.2建筑系数63.68%1.3投资强度万元/亩163.601.4基底面积平方米15698.601.5总建筑面积平方米31801.491.6绿化面积平方米1772.59绿化率5.57%2总投资万元8418.912.1固定资产投资万元6046.662.1.1土建工程投资万元2237.052.1.1.1土建工程投资占比万元26.57%2.1.2设备投资万元2291.102.1.2.1设备投资占比27.21%2.1.3其它投资万元1518.512.1.3.1其它投资占比18.04%2.1.4固定资产投资占比71.82%2.2流动资金万元2372.252.2.1流动资金占比28.18%3收入万元16929.004总成本万元12991.765利润总额万元3937.246净利润万元2952.937所得税万元1.298增值税万元543.079税金及附加万元163.7810纳税总额万元1691.1611利税总额万元4644.0912投资利润率46.77%13投资利税率55.16%14投资回报率35.07%15回收期年4.3516设备数量台(套)13117年用电量千瓦时723994.6718年用水量立方米12405.7319总能耗吨标准煤90.0420节能率27.40%21节能量吨标准煤35.0222员工数量人268第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、发展新兴产业能够完善国民经济产业体系,增加有效供给,在创造经济价值的同时又能促进经济发展。新兴产业大都为技术、资金、知识密集型产业,其发展能够转变经济增长方式,促进经济的可持续发展。此外,新兴产业又能为传统产业提供技术支持,有利于促进传统产业的升级改造,优化产业结构。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。坚持用改革的办法矫正要素配置扭曲,增强应对不确定性的能力,增强经济发展韧性,保持中国经济基本面长期向好。12月19日至21日,中央经济工作会议在北京举行,习近平总书记发表重要讲话。会议分析认为,我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力,经济长期向好的态势不会改变。党中央着眼大势对当前经济形势和发展前景所作出的重要判断,对明年和今后一个时期做好经济工作意义十分重大。二、必要性分析1、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。2、2015年,我国规模以上工业增加值按可比价格计算比上年增长6.1%,比2014年放缓了2.2个百分点;规模以上工业企业利润总额比上年下降2.3%,为多年来的首降。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址研究一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。园区突出产业发展重点。全面落实制造强省建设1274行动计划(即先进轨道交通装备、工程机械等12个重点产业,制造业创新能力建设工程、智能制造工程等7大专项行动,标志性产业集群等4大标志性工程),加强对各级产业园区的分类指导,进一步强化国家级和省级新型工业化产业示范基地在产业聚集发展中的先导作用,积极引进国内外龙头企业,通过引进新技术,开发新产品,不断优化产业结构,积极淘汰落后产能,延伸产业链条,提升质量水平。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.68%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率5.57%,固定资产投资强度163.60万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11098.9111098.9123678.7623678.761832.231.1主要生产车间6659.356659.3514207.2614207.261135.981.2辅助生产车间3551.653551.657577.207577.20586.311.3其他生产车间887.91887.911373.371373.37109.932仓储工程2354.792354.795279.775279.77297.122.1成品贮存588.70588.701319.941319.9474.282.2原料仓储1224.491224.492745.482745.48154.502.3辅助材料仓库541.60541.601214.351214.3568.343供配电工程125.59125.59125.59125.597.953.1供配电室125.59125.59125.59125.597.954给排水工程144.43144.43144.43144.437.114.1给排水144.43144.43144.43144.437.115服务性工程1491.371491.371491.371491.3783.935.1办公用房879.01879.01879.01879.0138.705.2生活服务612.36612.36612.36612.3638.286消防及环保工程420.72420.72420.72420.7226.646.1消防环保工程420.72420.72420.72420.7226.647项目总图工程62.7962.7962.7962.79-76.987.1场地及道路硬化4016.57852.03852.037.2场区围墙852.034016.574016.577.3安全保卫室62.7962.7962.7962.798绿化工程1687.2259.05合计15698.6031801.4931801.492237.05六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6703.60万元,占计划投资的79.63%。其中:完成固定资产投资4336.03万元,占总投资的64.68%;完成流动资金投资2367.57,占总投资的35.32%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6703.601.1完成比例79.63%2完成固定资产投资万元4336.032.1完成比例64.68%3完成流动资金投资万元2367.573.1完成比例35.32%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员268人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1821.2人均年工资万元4.311.3年工资额万元910.902工程技术人员工资2.1平均人数人402.2人均年工资万元6.172.3年工资额万元275.613企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元8.003.3年工资额万元72.274品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.184.3年工资额万元120.165其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元5.805.3年工资额万元70.656职工工资总额万元8840.62五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6046.66(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2237.052291.10163.606046.661.1工程费用万元2237.052291.1011212.871.1.1建筑工程费用万元2237.052237.0526.57%1.1.2设备购置及安装费万元2291.102291.1027.21%1.2工程建设其他费用万元1518.511518.5118.04%1.2.1无形资产万元681.77681.771.3预备费万元836.74836.741.3.1基本预备费万元412.16412.161.3.2涨价预备费万元424.58424.582建设期利息万元3固定资产投资现值万元6046.666046.66(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2372.25万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11212.877675.457939.3511212.8711212.8711212.871.1应收账款万元3363.862186.512354.703363.863363.863363.861.2存货万元5045.793279.763532.055045.795045.795045.791.2.1原辅材料万元1513.74983.931059.621513.741513.741513.741.2.2燃料动力万元75.6949.2052.9875.6975.6975.691.2.3在产品万元2321.061508.691624.742321.062321.062321.061.2.4产成品万元1135.30737.95794.711135.301135.301135.301.3现金万元2803.221822.091962.252803.222803.222803.222流动负债万元8840.625746.406188.438840.628840.628840.622.1应付账款万元8840.625746.406188.438840.628840.628840.623流动资金万元2372.251541.961660.572372.252372.252372.254铺底流动资金万元790.74513.99553.52790.74790.74790.74(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8418.91万元,其中:固定资产投资6046.66万元,占项目总投资的71.82%;流动资金2372.25万元,占项目总投资的28.18%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2237.05万元,占项目总投资的26.57%;设备购置费2291.10万元,占项目总投资的27.21%;其它投资1518.51万元,占项目总投资的18.04%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6046.66+2372.25=8418.91(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6046.6671.82%1.1项目建设投资万元6046.6671.82%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2372.2528.18%3总投资万元万元8418.91二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11003.85万元,总成本19593.27万元,利润总额-8589.42万元,净利润140.97万元,增值税353.00万元,税金及附加-6442.07万元,所得税-2147.36万元;第二年收入11850.30万元,总成本20832.88万元,利润总额-8982.58万元,净利润-6736.94万元,增值税380.15万元,税金及附加144.23万元,所得税-2245.64万元;第三年生产负荷100%,收入16929.00万元,总成本12991.76万元,利润总额3937.24万元,净利润2952.93万元,增值税543.07万元,税金及附加163.78万元,所得税984.31万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16929.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=543.07万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11003.8511850.3016929.0016929.0016929.001.1通用无机试剂万元11003.8511850.3016929.0016929.0016929.002现价增加值万元3521.233792.1054
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