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文档简介
泓域咨询MACRO/ 低辐射中空玻璃投资项目立项申请报告低辐射中空玻璃投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx有限公司实现营业收入18107.90万元,同比增长23.23%(3413.01万元)。其中,主营业业务低辐射中空玻璃生产及销售收入为16177.93万元,占营业总收入的89.34%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4546.62万元,较去年同期相比增长535.81万元,增长率13.36%;实现净利润3409.97万元,较去年同期相比增长317.54万元,增长率10.27%。二、项目概况(一)项目名称低辐射中空玻璃投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积36571.61平方米(折合约54.83亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.72%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率7.32%,固定资产投资强度178.63万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积36571.61平方米,建筑物基底占地面积24034.86平方米,总建筑面积37303.04平方米,其中:规划建设主体工程23811.27平方米,项目规划绿化面积2730.75平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计109台(套),设备购置费4441.12万元。(七)节能分析“低辐射中空玻璃投资项目建设项目”,年用电量858329.93千瓦时,年总用水量23128.78立方米,项目年综合总耗能量(当量值)107.47吨标准煤/年。达产年综合节能量39.75吨标准煤/年,项目总节能率29.58%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13687.11万元,其中:固定资产投资9794.28万元,占项目总投资的71.56%;流动资金3892.83万元,占项目总投资的28.44%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入32233.00万元,总成本费用25361.62万元,税金及附加260.02万元,利润总额6871.38万元,利税总额8079.18万元,税后净利润5153.53万元,达产年纳税总额2925.65万元;达产年投资利润率50.20%,投资利税率59.03%,投资回报率37.65%,全部投资回收期4.16年,提供就业职位612个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区低辐射中空玻璃行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区低辐射中空玻璃产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“低辐射中空玻璃投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位612个,达产年纳税总额2925.65万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.20%,投资利税率59.03%,全部投资回报率37.65%,全部投资回收期4.16年,固定资产投资回收期4.16年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、关于推动产业转移促进区域协调发展。报告提出,制定和实施重点行业布局规划,修订产业转移指导目录,完善国家产业转移信息服务平台。目前,工业和信息化部正在对产业转移指导目录(2012年本)进行修订,预计2018年底前完成修订工作。同时,进一步完善于2013年建立的“国家产业转移信息服务平台”,为地方政府、产业园区、企业等主体提供转出项目和转入项目信息对接功能。2016年7月,工业和信息化部、财政部、国土资源部、环境保护部、商务部联合发布关于深入推进新型工业化产业示范基地建设的指导意见,2017年按照规模效益突出的优势产业示范基地和专业化细分领域竞争力强的特色产业示范基地两个系列组织申报。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米36571.6154.83亩1.1容积率1.021.2建筑系数65.72%1.3投资强度万元/亩178.631.4基底面积平方米24034.861.5总建筑面积平方米37303.041.6绿化面积平方米2730.75绿化率7.32%2总投资万元13687.112.1固定资产投资万元9794.282.1.1土建工程投资万元3008.092.1.1.1土建工程投资占比万元21.98%2.1.2设备投资万元4441.122.1.2.1设备投资占比32.45%2.1.3其它投资万元2345.072.1.3.1其它投资占比17.13%2.1.4固定资产投资占比71.56%2.2流动资金万元3892.832.2.1流动资金占比28.44%3收入万元32233.004总成本万元25361.625利润总额万元6871.386净利润万元5153.537所得税万元1.028增值税万元947.789税金及附加万元260.0210纳税总额万元2925.6511利税总额万元8079.1812投资利润率50.20%13投资利税率59.03%14投资回报率37.65%15回收期年4.1616设备数量台(套)10917年用电量千瓦时858329.9318年用水量立方米23128.7819总能耗吨标准煤107.4720节能率29.58%21节能量吨标准煤39.7522员工数量人612第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、可以预计,随着战略性新兴产业的进一步加速发展,这些顺应经济转型需要的新兴产业,正在成为中国经济蓄势前行的新动力。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。全球经济增长将温和放缓,我国工业新旧动能将加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行,工业投资增速有望稳中有进、工业品消费将继续保持平稳增长、工业企业出口增速可能会小幅放缓、企业效益和发展质量将继续稳步提升。工经所所长秦海林表示,未来必须按照高质量发展要求,深化改革,继续改善营商环境,增强发展信心;扩大开放,营造良好的发展环境,拓展发展空间;锐意创新,提高关键核心技术攻关能力,保障产业安全。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。2、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。优化服务流程,创新服务方式,推进数据共享。全面梳理编制政务服务事项目录,逐步做到“同一事项、同一标准、同一编码”。优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务流程,做到“应上尽上、全程在线”,凡是能实现网上办理的事项,不得强制要求到现场办理。全面公开与政务服务事项相关的服务信息,除办事指南明确的条件外,不得自行增加办事要求。完善网络基础设施,加强网络和信息安全保护,切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私等重要数据的保护力度。推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访,最大程度利企便民,提升政务服务智慧化水平。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.72%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率7.32%,固定资产投资强度178.63万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16992.6516992.6523811.2723811.272112.141.1主要生产车间10195.5910195.5914286.7614286.761309.531.2辅助生产车间5437.655437.657619.617619.61675.881.3其他生产车间1359.411359.411381.051381.05126.732仓储工程3605.233605.238769.658769.65565.742.1成品贮存901.31901.312192.412192.41141.442.2原料仓储1874.721874.724560.224560.22294.182.3辅助材料仓库829.20829.202017.022017.02130.123供配电工程192.28192.28192.28192.2813.953.1供配电室192.28192.28192.28192.2813.954给排水工程221.12221.12221.12221.1212.484.1给排水221.12221.12221.12221.1212.485服务性工程2283.312283.312283.312283.31147.305.1办公用房1238.171238.171238.171238.1788.255.2生活服务1045.141045.141045.141045.1470.256消防及环保工程644.13644.13644.13644.1346.756.1消防环保工程644.13644.13644.13644.1346.757项目总图工程96.1496.1496.1496.1421.647.1场地及道路硬化6156.291007.581007.587.2场区围墙1007.586156.296156.297.3安全保卫室96.1496.1496.1496.148绿化工程2516.7888.09合计24034.8637303.0437303.043008.09六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8233.11万元,占计划投资的60.15%。其中:完成固定资产投资4949.64万元,占总投资的60.12%;完成流动资金投资3283.47,占总投资的39.88%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8233.111.1完成比例60.15%2完成固定资产投资万元4949.642.1完成比例60.12%3完成流动资金投资万元3283.473.1完成比例39.88%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员612人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4161.2人均年工资万元4.661.3年工资额万元2075.632工程技术人员工资2.1平均人数人922.2人均年工资万元6.682.3年工资额万元505.743企业管理人员工资3.1平均人数人243.2人均年工资万元7.063.3年工资额万元169.814品质管理人员工资4.1平均人数人494.2人均年工资万元5.514.3年工资额万元258.815其他人员工资5.1平均人数人315.2人均年工资万元5.465.3年工资额万元179.026职工工资总额万元20363.22五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9794.28(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3008.094441.12178.639794.281.1工程费用万元3008.094441.1224256.051.1.1建筑工程费用万元3008.093008.0921.98%1.1.2设备购置及安装费万元4441.124441.1232.45%1.2工程建设其他费用万元2345.072345.0717.13%1.2.1无形资产万元1167.791167.791.3预备费万元1177.281177.281.3.1基本预备费万元596.64596.641.3.2涨价预备费万元580.64580.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元9794.289794.28(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3892.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24256.0513042.7615575.4124256.0524256.0524256.051.1应收账款万元7276.814002.255093.777276.817276.817276.811.2存货万元10915.226003.377640.6610915.2210915.2210915.221.2.1原辅材料万元3274.571801.012292.203274.573274.573274.571.2.2燃料动力万元163.7390.05114.61163.73163.73163.731.2.3在产品万元5021.002761.553514.705021.005021.005021.001.2.4产成品万元2455.921350.761719.152455.922455.922455.921.3现金万元6064.013335.214244.816064.016064.016064.012流动负债万元20363.2211199.7714254.2520363.2220363.2220363.222.1应付账款万元20363.2211199.7714254.2520363.2220363.2220363.223流动资金万元3892.832141.062724.983892.833892.833892.834铺底流动资金万元1297.60713.68908.331297.601297.601297.60(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13687.11万元,其中:固定资产投资9794.28万元,占项目总投资的71.56%;流动资金3892.83万元,占项目总投资的28.44%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3008.09万元,占项目总投资的21.98%;设备购置费4441.12万元,占项目总投资的32.45%;其它投资2345.07万元,占项目总投资的17.13%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9794.28+3892.83=13687.11(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9794.2871.56%1.1项目建设投资万元9794.2871.56%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3892.8328.44%3总投资万元万元13687.11二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入17728.15万元,总成本3110.46万元,利润总额14617.69万元,净利润208.84万元,增值税521.28万元,税金及附加10963.27万元,所得税3654.42万元;第二年收入22563.10万元,总成本3812.25万元,利润总额18750.85万元,净利润14063.14万元,增值税663.45万元,税金及附加225.90万元,所得税4687.71万元;第三年生产负荷100%,收入32233.00万元,总成本25361.62万元,利润总额6871.38万元,净利润5153.53万元,增值税947.78万元,税金及附加260.02万元,所得税1717.85万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入32233.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=947.78万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17728.1522563.1032233.0032233.0032233.001.1低辐射中空玻璃万元17728.1522563.1032233.0032233.0032233.002现价增加值万元5673.017220.1910314.5610314
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