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文档简介
泓域咨询MACRO/ 磷酸投资项目立项申请报告磷酸投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx集团实现营业收入34917.97万元,同比增长9.19%(2939.40万元)。其中,主营业业务磷酸生产及销售收入为30835.23万元,占营业总收入的88.31%。根据初步统计测算,公司实现利润总额8028.84万元,较去年同期相比增长1385.50万元,增长率20.86%;实现净利润6021.63万元,较去年同期相比增长1302.01万元,增长率27.59%。二、项目概况(一)项目名称磷酸投资项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积44542.26平方米(折合约66.78亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.24%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率5.25%,固定资产投资强度183.86万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积44542.26平方米,建筑物基底占地面积32177.33平方米,总建筑面积51223.60平方米,其中:规划建设主体工程33356.66平方米,项目规划绿化面积2689.66平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计103台(套),设备购置费5932.33万元。(七)节能分析“磷酸投资项目建设项目”,年用电量1268495.94千瓦时,年总用水量27076.71立方米,项目年综合总耗能量(当量值)158.21吨标准煤/年。达产年综合节能量64.62吨标准煤/年,项目总节能率20.74%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16873.88万元,其中:固定资产投资12278.17万元,占项目总投资的72.76%;流动资金4595.71万元,占项目总投资的27.24%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入43092.00万元,总成本费用34106.33万元,税金及附加326.90万元,利润总额8985.67万元,利税总额10551.97万元,税后净利润6739.25万元,达产年纳税总额3812.72万元;达产年投资利润率53.25%,投资利税率62.53%,投资回报率39.94%,全部投资回收期4.00年,提供就业职位616个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区磷酸行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区磷酸产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“磷酸投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位616个,达产年纳税总额3812.72万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.25%,投资利税率62.53%,全部投资回报率39.94%,全部投资回收期4.00年,固定资产投资回收期4.00年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、关于淘汰落后产能、促进兼并重组。工业和信息化部充分发挥淘汰落后产能工作部际协调机制作用,2017年2月,联合各成员单位出台了关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见,以钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃为重点,完善以能耗、环保、质量、安全、技术为主的综合标准体系,严格常态化执法和强制性标准实施,形成多标准,多部门、多渠道协同推进工作格局,建立市场化、法治化淘汰落后产能长效机制。工业和信息化部充分发挥企业兼并重组工作部际协调机制作用,推动优化企业兼并重组市场环境,相关部门印发了60余个配套政策措施,制约企业兼并重组的相关问题得到很大程度缓解,企业兼并重组呈现出加速发展态势。发展改革委会同国资委等有关部门印发关于鼓励和规范国有企业投资项目引入非国有资本的指导意见,鼓励和规范国有企业投资项目引入非国有资本;积极开展混合所有制改革试点探索。国资委推动有条件的企业实施优先股试点,推进国有企业产权多元化改革。国家发展改革委、国资委等部门积极开展重点领域的混合所有制改革试点,鼓励支持引入民营资本进行战略投资。目前已开展两批19家国企混改试点,制度创新初显成效。通过改革试点,促进国有资本、集体资本、非公有资本等交叉持股、相互融合、同股同权,推动各种所有制资本取长补短、相互促进、共同发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米44542.2666.78亩1.1容积率1.151.2建筑系数72.24%1.3投资强度万元/亩183.861.4基底面积平方米32177.331.5总建筑面积平方米51223.601.6绿化面积平方米2689.66绿化率5.25%2总投资万元16873.882.1固定资产投资万元12278.172.1.1土建工程投资万元3619.522.1.1.1土建工程投资占比万元21.45%2.1.2设备投资万元5932.332.1.2.1设备投资占比35.16%2.1.3其它投资万元2726.322.1.3.1其它投资占比16.16%2.1.4固定资产投资占比72.76%2.2流动资金万元4595.712.2.1流动资金占比27.24%3收入万元43092.004总成本万元34106.335利润总额万元8985.676净利润万元6739.257所得税万元1.158增值税万元1239.409税金及附加万元326.9010纳税总额万元3812.7211利税总额万元10551.9712投资利润率53.25%13投资利税率62.53%14投资回报率39.94%15回收期年4.0016设备数量台(套)10317年用电量千瓦时1268495.9418年用水量立方米27076.7119总能耗吨标准煤158.2120节能率20.74%21节能量吨标准煤64.6222员工数量人616第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、积极引导相关产业园区围绕重点发展领域,打造一批专业化水准高、共性需求强、开放高效的战略性新兴产业公共技术服务平台。同时,充分发挥行业协会和龙头企业带动作用,推动产业链上下游协同合作,探索建立产业基础研发的开放共享机制,有效降低企业的研发和运营成本。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。11月份,全国规模以上工业增加值同比实际增长5.4%,增速比上月回落0.5个百分点。分经济类型看,国有控股企业增加值同比增长3.9%,集体企业增长2.0%,股份制企业增长6.6%,外商及港澳台商投资企业增长1.9%。分三大门类看,采矿业增加值同比增长2.3%,制造业增长5.6%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.8%。1-11月份,全国规模以上工业增加值同比增长6.3%,比1-10月份回落0.1个百分点;其中,高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长11.8%和8.3%,分别快于规模以上工业5.5和2.0个百分点。1-10月份,全国规模以上工业企业实现利润总额55212亿元,同比增长13.6%;主营业务收入利润率为6.44%,比上年同期提高0.24个百分点。二、必要性分析1、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。2、当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区,园区位于市区东侧。园区区域面积80平方公里。经过十多年的开发建设,园区已建成了完善的工业基础设置和综合配套服务设施,创造了规范的法制环境,并已通过ISO14000环境管理体系认证。园区建有完善的服务体系,创业中心、项目服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。优越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业,目前在园区注册的企业近3000家,其中工业企业2000余家,外商投资企业300余家。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.24%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率5.25%,固定资产投资强度183.86万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22749.3722749.3733356.6633356.662592.721.1主要生产车间13649.6213649.6220014.0020014.001607.491.2辅助生产车间7279.807279.8010674.1310674.13829.671.3其他生产车间1819.951819.951934.691934.69155.562仓储工程4826.604826.6011613.5111613.51656.502.1成品贮存1206.651206.652903.382903.38164.132.2原料仓储2509.832509.836039.036039.03341.382.3辅助材料仓库1110.121110.122671.112671.11151.003供配电工程257.42257.42257.42257.4216.373.1供配电室257.42257.42257.42257.4216.374给排水工程296.03296.03296.03296.0314.644.1给排水296.03296.03296.03296.0314.645服务性工程3056.853056.853056.853056.85172.805.1办公用房1347.771347.771347.771347.7779.365.2生活服务1709.081709.081709.081709.0877.826消防及环保工程862.35862.35862.35862.3554.846.1消防环保工程862.35862.35862.35862.3554.847项目总图工程128.71128.71128.71128.71-15.387.1场地及道路硬化8291.601435.051435.057.2场区围墙1435.058291.608291.607.3安全保卫室128.71128.71128.71128.718绿化工程3629.29127.03合计32177.3351223.6051223.603619.52六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13706.43万元,占计划投资的81.23%。其中:完成固定资产投资8591.97万元,占总投资的62.69%;完成流动资金投资5114.46,占总投资的37.31%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13706.431.1完成比例81.23%2完成固定资产投资万元8591.972.1完成比例62.69%3完成流动资金投资万元5114.463.1完成比例37.31%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员616人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4191.2人均年工资万元4.331.3年工资额万元2159.442工程技术人员工资2.1平均人数人922.2人均年工资万元6.862.3年工资额万元471.823企业管理人员工资3.1平均人数人253.2人均年工资万元7.133.3年工资额万元179.114品质管理人员工资4.1平均人数人494.2人均年工资万元5.824.3年工资额万元278.065其他人员工资5.1平均人数人315.2人均年工资万元7.635.3年工资额万元154.726职工工资总额万元25887.22五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12278.17(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3619.525932.33183.8612278.171.1工程费用万元3619.525932.3330482.931.1.1建筑工程费用万元3619.523619.5221.45%1.1.2设备购置及安装费万元5932.335932.3335.16%1.2工程建设其他费用万元2726.322726.3216.16%1.2.1无形资产万元1169.021169.021.3预备费万元1557.301557.301.3.1基本预备费万元652.37652.371.3.2涨价预备费万元904.93904.932建设期利息万元3固定资产投资现值万元12278.1712278.17(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4595.71万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元30482.9313730.9722000.8030482.9330482.9330482.931.1应收账款万元9144.883657.956401.429144.889144.889144.881.2存货万元13717.325486.939602.1213717.3213717.3213717.321.2.1原辅材料万元4115.201646.082880.644115.204115.204115.201.2.2燃料动力万元205.7682.30144.03205.76205.76205.761.2.3在产品万元6309.972523.994416.986309.976309.976309.971.2.4产成品万元3086.401234.562160.483086.403086.403086.401.3现金万元7620.733048.295334.517620.737620.737620.732流动负债万元25887.2210354.8918121.0525887.2225887.2225887.222.1应付账款万元25887.2210354.8918121.0525887.2225887.2225887.223流动资金万元4595.711838.283217.004595.714595.714595.714铺底流动资金万元1531.89612.761072.331531.891531.891531.89(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16873.88万元,其中:固定资产投资12278.17万元,占项目总投资的72.76%;流动资金4595.71万元,占项目总投资的27.24%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3619.52万元,占项目总投资的21.45%;设备购置费5932.33万元,占项目总投资的35.16%;其它投资2726.32万元,占项目总投资的16.16%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12278.17+4595.71=16873.88(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12278.1772.76%1.1项目建设投资万元12278.1772.76%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4595.7127.24%3总投资万元万元16873.88二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入17236.80万元,总成本9669.64万元,利润总额7567.16万元,净利润237.66万元,增值税495.76万元,税金及附加5675.37万元,所得税1891.79万元;第二年收入30164.40万元,总成本14146.05万元,利润总额16018.35万元,净利润12013.76万元,增值税867.58万元,税金及附加282.28万元,所得税4004.59万元;第三年生产负荷100%,收入43092.00万元,总成本34106.33万元,利润总额8985.67万元,净利润6739.25万元,增值税1239.40万元,税金及附加326.90万元,所得税2246.42万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入43092.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1239.40万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17236.8030164.4043092.0043092.0043092.001.1磷酸万元17236.8030164.4043092.0043092.0043092.002现价增加值万元5515.789652.6113789
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