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文档简介
泓域咨询MACRO/ 年产xx粘式结束带项目立项申请报告年产xx粘式结束带项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入17209.07万元,同比增长32.04%(4175.44万元)。其中,主营业业务粘式结束带生产及销售收入为15334.54万元,占营业总收入的89.11%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4072.28万元,较去年同期相比增长736.01万元,增长率22.06%;实现净利润3054.21万元,较去年同期相比增长313.15万元,增长率11.42%。二、项目概况(一)项目名称年产xx粘式结束带项目(二)项目选址xxx高新区(三)项目用地规模项目总用地面积19016.17平方米(折合约28.51亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.45%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率7.15%,固定资产投资强度176.83万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积19016.17平方米,建筑物基底占地面积11495.27平方米,总建筑面积20537.46平方米,其中:规划建设主体工程12383.72平方米,项目规划绿化面积1467.46平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计81台(套),设备购置费2162.59万元。(七)节能分析“年产xx粘式结束带项目建设项目”,年用电量1357917.17千瓦时,年总用水量12099.34立方米,项目年综合总耗能量(当量值)167.92吨标准煤/年。达产年综合节能量47.36吨标准煤/年,项目总节能率28.12%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7692.02万元,其中:固定资产投资5041.42万元,占项目总投资的65.54%;流动资金2650.60万元,占项目总投资的34.46%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17771.00万元,总成本费用13663.20万元,税金及附加144.06万元,利润总额4107.80万元,利税总额4818.45万元,税后净利润3080.85万元,达产年纳税总额1737.60万元;达产年投资利润率53.40%,投资利税率62.64%,投资回报率40.05%,全部投资回收期4.00年,提供就业职位303个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新区及xxx高新区粘式结束带行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新区粘式结束带产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx粘式结束带项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展,为社会提供就业职位303个,达产年纳税总额1737.60万元,可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.40%,投资利税率62.64%,全部投资回报率40.05%,全部投资回收期4.00年,固定资产投资回收期4.00年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、实现制造强国的战略目标,关键在人才。在全球新一轮科技革命和产业变革中,世界各国纷纷将发展制造业作为抢占未来竞争制高点的重要战略,把人才作为实施制造业发展战略的重要支撑,加大人力资本投资,改革创新教育与培训体系。我国经济发展进入新常态,经济下行压力加大,企业面临着更加严峻的经营环境和市场压力,生产经营成本持续上升。同时,新一代信息通信技术加速发展和应用,对企业传统经营管理理念、生产方式、组织形式、营销服务等产生了深刻的影响,既带来了前所未有的挑战,也带来了巨大的创新空间和发展潜力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19016.1728.51亩1.1容积率1.081.2建筑系数60.45%1.3投资强度万元/亩176.831.4基底面积平方米11495.271.5总建筑面积平方米20537.461.6绿化面积平方米1467.46绿化率7.15%2总投资万元7692.022.1固定资产投资万元5041.422.1.1土建工程投资万元1773.522.1.1.1土建工程投资占比万元23.06%2.1.2设备投资万元2162.592.1.2.1设备投资占比28.11%2.1.3其它投资万元1105.312.1.3.1其它投资占比14.37%2.1.4固定资产投资占比65.54%2.2流动资金万元2650.602.2.1流动资金占比34.46%3收入万元17771.004总成本万元13663.205利润总额万元4107.806净利润万元3080.857所得税万元1.088增值税万元566.599税金及附加万元144.0610纳税总额万元1737.6011利税总额万元4818.4512投资利润率53.40%13投资利税率62.64%14投资回报率40.05%15回收期年4.0016设备数量台(套)8117年用电量千瓦时1357917.1718年用水量立方米12099.3419总能耗吨标准煤167.9220节能率28.12%21节能量吨标准煤47.3622员工数量人303第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、投资规模加速攀升。战略性新兴产业利润丰厚,发展前景很好,因此战略性新兴产业上市公司固定资产投资也保持了快速增长态势,2015年第一季度末,战略性新兴产业上市公司固定资产净值达9730亿元,较上年同期增长20.6%,增速明显高于上市公司总体10.7%的增长水平。2011年以来,固定资产净值逐年攀升,平均增长率达到20.9%。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。推进新一轮支持民企政策加快落地,切实减轻工业企业税费负担,增强企业盈利能力,提振企业发展信心。加快推进民营经济税收优惠、优化营商环境等政策落实;继续加大财税政策对工业的支持力度;分业施策,增强各环节盈利能力,提升民营企业发展信心。二、必要性分析1、保证现行标准脱贫质量,既不降低标准,也不吊高胃口,激发贫困人口内生动力;打好污染防治攻坚战,重点是打赢蓝天保卫战,着力解决突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来,大幅减少主要污染物排放总量,使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作,关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求,以8项重点工作为抓手。在继续抓好“三去一降一补”的同时,深化供给侧结构性改革;进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革,激发各类市场主体活力,推动国有资本做强做优做大,支持民营企业发展,不断完善负面清单;实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略,不断弥合城乡区域发展差距;积极推动形成全面开放新格局,不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制;提高保障和改善民生水平,加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。2、我市作为老工业基地,要加快从工业化中期向工业化后期转变。我市作为中部大省,具有较强产业基础和后发优势,但也面临产能过剩、成本过高、产业结构不合理等问题,亟待通过产业转型升级、坚持创新驱动、加快节能降耗等,转变以往粗放式的发展方式,激活产业发展新动能,构建产业发展新体系,推进结构性改革,加速实现从工业化中期向工业化后期的转变。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目选址规划一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx高新区。到2020年,当地工业化率提高到41%,工业主导地位更加突出,高新技术产业增加值达到100亿元,战略性新兴产业产值达到400亿元,占规模以上工业总产值比重大幅提升,达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年,工业增加值达到900亿元,工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家,规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%,其它主要指标均保持中高速增长。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.45%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率7.15%,固定资产投资强度176.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8127.168127.1612383.7212383.721176.341.1主要生产车间4876.304876.307430.237430.23729.331.2辅助生产车间2600.692600.693962.793962.79376.431.3其他生产车间650.17650.17718.26718.2670.582仓储工程1724.291724.295299.935299.93366.142.1成品贮存431.07431.071324.981324.9891.532.2原料仓储896.63896.632755.962755.96190.392.3辅助材料仓库396.59396.591218.981218.9884.213供配电工程91.9691.9691.9691.967.153.1供配电室91.9691.9691.9691.967.154给排水工程105.76105.76105.76105.766.394.1给排水105.76105.76105.76105.766.395服务性工程1092.051092.051092.051092.0575.445.1办公用房540.97540.97540.97540.9740.605.2生活服务551.08551.08551.08551.0836.866消防及环保工程308.07308.07308.07308.0723.946.1消防环保工程308.07308.07308.07308.0723.947项目总图工程45.9845.9845.9845.9883.347.1场地及道路硬化3077.74585.98585.987.2场区围墙585.983077.743077.747.3安全保卫室45.9845.9845.9845.988绿化工程993.6234.78合计11495.2720537.4620537.461773.52六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6932.28万元,占计划投资的90.12%。其中:完成固定资产投资4767.88万元,占总投资的68.78%;完成流动资金投资2164.40,占总投资的31.22%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6932.281.1完成比例90.12%2完成固定资产投资万元4767.882.1完成比例68.78%3完成流动资金投资万元2164.403.1完成比例31.22%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员303人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2061.2人均年工资万元5.301.3年工资额万元919.652工程技术人员工资2.1平均人数人452.2人均年工资万元6.202.3年工资额万元242.773企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元7.963.3年工资额万元72.774品质管理人员工资4.1平均人数人244.2人均年工资万元5.944.3年工资额万元127.295其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元7.435.3年工资额万元84.216职工工资总额万元10882.81五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5041.42(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1773.522162.59176.835041.421.1工程费用万元1773.522162.5913533.411.1.1建筑工程费用万元1773.521773.5223.06%1.1.2设备购置及安装费万元2162.592162.5928.11%1.2工程建设其他费用万元1105.311105.3114.37%1.2.1无形资产万元533.12533.121.3预备费万元572.19572.191.3.1基本预备费万元249.44249.441.3.2涨价预备费万元322.75322.752建设期利息万元3固定资产投资现值万元5041.425041.42(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2650.60万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13533.414666.917743.0613533.4113533.4113533.411.1应收账款万元4060.021624.012842.024060.024060.024060.021.2存货万元6090.032436.014263.026090.036090.036090.031.2.1原辅材料万元1827.01730.801278.911827.011827.011827.011.2.2燃料动力万元91.3536.5463.9591.3591.3591.351.2.3在产品万元2801.411120.571960.992801.412801.412801.411.2.4产成品万元1370.26548.10959.181370.261370.261370.261.3现金万元3383.351353.342368.353383.353383.353383.352流动负债万元10882.814353.127617.9710882.8110882.8110882.812.1应付账款万元10882.814353.127617.9710882.8110882.8110882.813流动资金万元2650.601060.241855.422650.602650.602650.604铺底流动资金万元883.52353.41618.47883.52883.52883.52(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7692.02万元,其中:固定资产投资5041.42万元,占项目总投资的65.54%;流动资金2650.60万元,占项目总投资的34.46%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1773.52万元,占项目总投资的23.06%;设备购置费2162.59万元,占项目总投资的28.11%;其它投资1105.31万元,占项目总投资的14.37%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5041.42+2650.60=7692.02(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5041.4265.54%1.1项目建设投资万元5041.4265.54%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2650.6034.46%3总投资万元万元7692.02二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7108.40万元,总成本2319.60万元,利润总额4788.80万元,净利润103.26万元,增值税226.64万元,税金及附加3591.60万元,所得税1197.20万元;第二年收入12439.70万元,总成本3532.84万元,利润总额8906.86万元,净利润6680.14万元,增值税396.61万元,税金及附加123.66万元,所得税2226.72万元;第三年生产负荷100%,收入17771.00万元,总成本13663.20万元,利润总额4107.80万元,净利润3080.85万元,增值税566.59万元,税金及附加144.06万元,所得税1026.95万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17771.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=566.59万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7108.4012439.7017771.0017771.0017771.001.1粘式结束带万元7108.4012439.7017771.0017771.0017771.002现价增加值万元2274.693980.705686.
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